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[ 索引号 ]115002340086463678/2022-00003 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区财政局 [ 主题分类 ]财政、金融、审计 [ 成文日期 ]2022-01-17 [ 发布日期 ]2022-01-17 [ 体裁分类 ]财政 [ 有效性 ]

关于重庆市开州区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告


关于重庆市开州区2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告


重庆市开州区财政局


各位代表:

受区人民政府委托,现将开州区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021年财政工作情况

2021年,是实现第一个百年奋斗目标的收官之年,是“十四五”规划开局之年,着力聚焦组织收入,多管齐下增强保障能力;聚焦纾困惠企,多措并举推动经济发展;聚焦改革创新,不断提高财政管理水平不断完善制度机制,强化政策落实和预算约束,全力以赴抓收入,强化调度促支出,优化结构保重点,加快改革提效能,较好地服务了全区经济社会发展大局。

(一)主要财税政策落实和重点财政工作情况

1. 加强资源统筹,财政收入跃上台阶。在抓好税收、一般非税收入“应收尽收”的同时,狠抓直管公房、广告位、个人待遇发放银行代理等政府资产资源管理与处置盘活利用,千方百计挖掘增收潜力,一般公共预算收入首次跃上30亿新台阶。

2. 聚合整体力量,争资项效果显著。组织打好向上级争取资金的总体战攻坚战,明确细化目标任务,建立督查通报机制,集中力量、整合资源,紧盯上级政策方向、资金投向,抢抓各项政策机遇,积极加强向上对接衔接,最大努力争取上级资金。全年累计争取财政资金(含新增债23亿元)87亿元,剔除2020年一次性因素后,同口径增长17.5%

3. 突出优先地位,“三保”支出有序保障。坚持把“三保”放在首位,做好上级和本级资金统筹,全面保障各项基本民生、人员待遇、政府运转支出,推进民生事业发展,不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。全年“三保”支出占一般公共预算支出比重达到75%以上。

4. 兑现产业政策,经济发展有力促进认真落实国家减税降费政策,新增减税10873万元,减少本级收入5367万元,纾困惠企取得实效;筹措调度资金1.9亿元,落实兑现招商引资政策,培育产业和培植财源。发挥财政职能作用,撬动引入社会资本支持区域经济发展

5. 整合资金投入,乡村振兴有效衔接。细化落实专项资金19.64亿元,充分保障农业、林业、水利、专项扶贫等政策兑现,实施项目建设与全面有序管护。统筹整合中央、市级、区级财政衔接资金6.03亿元,充分保障农业产业发展、基础设施建设,促进脱贫人口就业和脱贫村公共服务等。其中,认真执行脱贫攻坚与乡村振兴衔接过渡期相关政策,安排投入衔接资金8119万元,落实贫户医保参保补助、健康扶贫特殊资助、建卡大学生学费资助等保障。

6. 深化财政改革,治理能力不断提升。扎实有序推进预算一体化建设,加强项目库管理,细化预决算信息公开,运用一体化系统提升预算编制、执行、监督管理。加强国有资产清理,优化资源配置,通过划拨、转让等多形式提升国有资产管理效益。

7. 坚持底线思维,系统风险防控到位清理排查不规范融资担保行为,严控新增隐性债务,稳妥化解债务存量。规范运作开梁、万州至开州南雅高速等PPP项目。财政库款保持在合理水平。

(二)落实人大预算决议和服务代表委员情况。

1. 高度重视预算审查监督。认真贯彻各项法规政策,切实促进财政管理规范,把积极争取和自觉主动接受人大监督、履行法定义务责任,作为财政工作的重要遵循,不断提高财政依法行政水平努力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度,有效落实人大代表的“知情权”“参与权”和“监督权”。

2. 认真办理预算审查事项。积极加强与人大财经委、人大常委会预算工委沟通协调,提前确定审查重点、审查时间及审查程序,不断完善人大财经委、人大常委会预算工委重点审查内容所需硬件、软件,更加注重由“专业深奥”向“通俗易懂”转变,力求更好地服务代表委员。

二、2021年预算执行情况

(一)全区预算执行情况

1. 全区一般公共预算执行情况

1)全区一般公共预算收入300076万元,为调整预算的100%,增长18.7%。加上级补助收入544610万元(返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入250812万元、共同财政事权转移支付收入198078万元、专项转移支付补助收入88313万元),以及本级调入资金70000万元、上年结转收入44959万元、动用预算稳定调节基金3191万元、新增一般债务转贷收入50000万元、再融资债务转贷收入52200万元、接受援助收入1000万元,收入总计1066036万元。

2)全区一般公共预算支出889521万元,为变动预算的92.4%,下降8.5%。加上解上级支出51128万元、安排预算稳定调节基金76万元,以及地方政府一般债务还本支出52200万元、外债还本224万元,支出总计993149万元。

3)收支相抵后,年终结余72887万元,全部是结转下年使用的项目支出。

2. 全区政府性基金预算执行情况

1)全区政府性基金预算收入186016万元,为调整预算的100%,下降27.6%。加上级补助收入98159万元,以及上年结转收入71966万元,新增专项债务转贷收入180000万元,收入总计536141万元。

2)全区政府性基金预算支出407843万元,为变动预算的82.0%,增长11.3%。加上解上级支出8338万元,以及调出资金30000万元、地方政府专项债务还本支出200万元,支出总计446381万元。

3)收支相抵后,年终结余89760万元,全部是结转下年使用的项目支出。

3. 全区国有资本经营预算执行情况

1)全区国有资本经营预算收入40000万元,为调整预算的100%,下降33.3%,收入总计40000万元。

2)全区国有资本经营预算调出资金40000万元,支出总计40000万元。

(二)区级预算执行情况

1. 区级一般公共预算执行情况

1区级一般公共预算收入300076万元,为调整预算的100%,增长18.7%。加上级补助收入544610万元(返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入250812万元、共同财政事权转移支付收入198078万元、专项转移支付补助收入88313万元),以及本级调入资金70000万元、上年结转收入35911万元、动用预算稳定调节基金3191万元、新增一般债务转贷收入50000万元、再融资债务转贷收入52200万元、接受援助收入1000万元,收入总计1056988万元。

2区级一般公共预算支出755713万元,为变动预算的91.9%,下降11.1%。加补助乡镇(街道)支出130695万元、上解上级支出51128万元、安排预算稳定调节基金76万元,以及地方政府一般债务还本支出52200万元、外债还本224万元,支出总计990036万元。

3)收支相抵后,年终结余66952万元,全部是结转下年使用的项目支出。

4)区级主要支出政策落实情况:

——一般公共服务支出33058万元,为变动预算的99.9%,主要用于保障党政机关、人大、政协、民主党派和群团组织等单位正常运转及履行职能,促进监督和参政议政能力建设。

——国防支出303万元,为变动预算的100.0%,主要用于大学生参军入伍奖励、国防教育、民兵训练

——公共安全支出28957万元,为变动预算的95.3%,主要用于保障公安、司法、政法等单位依法履职,支持扫黑除恶,维护社会稳定和公共安全。

——教育支出237488万元,为变动预算的94.8%,主要用于保障教育管理机构、各类学校正常运转,新建学校和部分学校改扩建、学生营养改善、困难学生资助、校园安保、各类校舍维修建设及教师队伍建设等,支持高中阶段教育继续提高办学质量,加大职业教育投入,改善中等职业学校办学条件,促进产教融合、实训基地建设。

——科学技术支出3590万元,为变动预算的97.2%,主要用于保障科技管理、科技服务等行政事业单位正常运转,社会机构办公信息化提升,支持企业加大研发投入,推进新产品开发、生产技术改造等,鼓励申请专利,吸引拔尖人才,大力进行社会科普宣传教育。

——文化旅游体育与传媒支出6530万元,为变动预算的94.5%,主要用于保障文化、旅游、体育、广播电视、新闻出版等行政事业单位正常运转,文化示范点建设、“开州智库”等,支持图书馆、博物馆、体育馆等公益文体场馆运行维护及免费开放,支持文旅融合、“全域旅游”宣传推广、旅游产品创建、旅游资源保护等。

——社会保障和就业支出150948万元,为变动预算的97.9%,主要用于保障社保、就业、民政、残联、退役军人等行政事业单位正常运转,落实城乡低保、特困人员和孤残儿童等困难群体兜底政策,兑现“4050”及困难就业人员养老保险缴费减免政策,全方位发力助力就业创业工作,落实退役军人就业创业、优抚安置等政策。

——卫生健康支出78444万元,为变动预算的97.6%,主要用于保障卫生健康计生、医保等行政事业单位正常运转、公立医院综合改革、基层医疗机构发展等,兑现基层医疗卫生机构和乡村医生等补助政策,提高城乡居民医保和基本公共卫生服务财政补助标准,实施重大公共卫生服务项目,加强艾滋病、结核病、精神病等疾病预防控制和农村妇女两癌筛查等妇幼健康保障,执行救助对象医疗费用报销政策,发挥扶贫济困医疗基金作用,减轻困难群众负担,支持完善人口和计划生育事业保障机制,提升基层人口和计划生育公共服务能力。

——节能环保支出34614万元,为变动预算的81.6%,主要用于保障环保等行政事业单位正常运转,水污染治理和饮用水源地保护,开展环境保护宣传、环境监测与监察、水污染防治、固体废弃物处置等,实施天然林保护、退耕还林工程等,支持推进乡镇污水处理设施建设和运行,支持开展农村环境综合整治以及城市黑臭水体整治,推动循环经济发展。

——城乡社区支出9527万元,为变动预算的86.0%,主要用于保障城乡建设、规划管理、城市管理等行政事业单位正常运转,支持城乡社区规划与管理,开展市容环境卫生整治,支持城市道路、地下管网等基础设施建设。

——农林水支出85981万元,为变动预算的78.2%,主要用于保障农业、林业、水利和扶贫等行政事业单位正常运转,助推乡村振兴,支持农村基础设施建设,支持发展现代农业,推进高标准农田建设,提高农产品质量,做强特色产业,落实农业生产支持补贴,控制病虫害,促进耕地地力保护和粮食适度规模经营,完善大中型水库、山坪塘和中小河流等农田水利设施,增强防汛抗旱能力,保障农村生产生活用水安全,加强森林生态效益补偿、林业自然保护区以及湿地保护和管理、林业防灾减灾工作,开展农业综合开发土地治理和产业化经营,促进金融、保险、担保资源向农村倾斜。

——交通运输支出22582万元,为变动预算82.7%,主要用于保障公路、水路等行政事业单位正常运转,支持干线公路改扩建、农村“四好”公路建设,加强建成公路养护;兑现农村道路客运价格补贴、城市公交优惠政策、公共交通运营补贴等。

——资源勘探工业信息等支出8187万元,为变动预算的100.0%,主要用于保障工业、园区、国资等行政事业单位正常运转,扶持新兴产业和中小微企业发展,推进传统产业技术改造,促进制造业、工业和信息产业健康发展工作。

——商业服务业等支出647万元,为变动预算的100.0%,主要用于保障商业等行政事业单位正常运转,支持外贸稳增长,推进电子商务进农村等。

——自然资源海洋气象等支出5918万元,为变动预算的87.0%,主要用于保障自然资源、气象等行政事业单位正常运转,支持开展土地资源调查、储备、利用与保护;支持开展国土整治、规划、地质灾害监测和治理,支持开展气象预报预测服务。

——住房保障支出23253万元,为变动预算的79.4%,主要用于保障性住房运行及缴纳个人住房公积金费用,支持农村危旧房改造、保障性住房建设维修等。

——灾害防治及应急管理支出6343万元,为变动预算的77.6%,主要用于应急救援中心建设、自然灾害防治、救援抢险、安全隐患治理等方面。

——粮油物资储备支出517万元,为变动预算的100.0%,主要用于支持粮食及应急物资储备。

——其他支出90万元,为变动预算的100.0%。为中央基建投资项目前期工作经费。

——债务付息支出18732万元,为变动预算的100.0%,用于一般债券利息支出。

——债务发行费用支出4万元,为变动预算的100.0%,用于一般债券发行费用支出。

2. 区级政府性基金预算执行情况

1区级政府性基金预算收入186016万元,为调整预算的100%,下降27.6%。加上级补助收入98159万元,以及上年结转收入47731万元,新增专项债务转贷收入180000万元,收入总计511906万元。

2区级政府性基金预算支出388853万元,为变动预算的86.3%,增长12.3%。加补助下级支出22645万元、上解上级支出8338万元,以及调出资金30000万元、地方政府专项债务还本支出200万元,支出总计450036万元。

3)收支相抵后,年终结余61870万元,全部是结转下年使用的项目支出。

4)区级政府性基金支出主要使用方向:

——社会保障和就业支出3309万元,为变动预算的69.2%。主要用于直接发放农村移民补助、扶持移民生产生活的基础设施建设及产业发展项目支出。

——城乡社区支出178224万元,为变动预算的89.0%。主要用于土地成本结算、土地整治、征地拆迁补偿,支持城市环境维护,推进环湖城区、浦里新区各项基础设施建设。

——农林水支出43559万元,为变动预算的56.4%。主要用于解决移民遗留问题、库区管理维护、库区地质灾害防治和生态环境保护、改善库区移民生产条件和支持产业发展等支出。

——其他支出142064万元,为变动预算的97.4%。主要是专项债券对应安排的乡村振兴、文旅发展、园区建设等支出和彩票公益金对应安排的社会福利、体育、教育、残疾人等事业发展支出。

——债务付息支出20997万元,为变动预算的100.0%专项债券利息支出。

——债务发行费用支出1万元,为变动预算的100.0%专项债券发行费用支出。

——抗疫特别国债安排的支出699万元,为变动预算的42.6%,为上年结转的相关项目支出。

3. 区级国有资本经营预算执行情况

区级收支执行情况与全区收支执行情况一致,完成预算的100%

(三)区级预备费使用情况

2021年,经区人大审议批准的区级预备费10000万元,根据《预算法》规定,主要用于以下方面:疫情防控2080万元,灾害防治1000万元,死亡抚恤707万元,困难群众救助2615万元,“三无”“暴力”精神病人收治、公共卫生、社会保障等支出3598万元。

(四)上级补助和区对乡镇街道补助情况

2021年,上级到位补助资金642769万元。其中:返还性补助7407万元;一般性补助250812万元;共同财政事权转移支付收入198078万元;专项补助186472万元。上级到位的返还性补助和一般性补助即财力性补助统筹用于“保基本民生、保工资、保运转”等支出。上级到位的共同财政事权转移支付收入、专项补助资金按相关用途安排。

2021年,区对乡镇(街道)体制补助153340万元,主要用于乡镇(街道)特困人员和优抚对象兜底、基本工资及运转、农村基础设施建设等支出,突出保障基本民生,确保基本运转,改善乡村面貌和生产生活条件,促进乡镇(街道)均衡发展,提升公共服务水平。

(五)政府债务管控情况

认真落实政府债务限额管理要求,强化预算管理。年末政府债务余额135.87亿元,控制在市上核定的136.1亿元限额和风险预警线120%内,债务率110.5%。预算安排债券利息及发行费用支出39734万元,其中一般债券利息及发行费用18736万元、专项债券利息及发行费用20998万元。

(六)直达资金使用情况

2021年,全区到位直达资金139860万元。其中:县级基本财力保障机制奖补资金46310万元统筹安排“三保”支出,对平衡区级财政意义重大;其余93550万元均为定向转移支付资金,以“民生”为要,对应安排农田水利建设、困难群众救助、教育保障、卫生健康事业发展等方面

各位代表,国家近年来持续推进减税降费、不断加大政府投资、年年提标扩面民生待遇等积极的财政政策,对保持经济增长在合理区间、促进高质量发展效果显著,但从我区情况看也使得财政负担不断加重、平衡压力不断加大,经济社会发展中的各项矛盾和风险有向财政集中的趋势。主要表现在:支出需求与财力现状极不匹配,财政可持续性受到严峻挑战。我区170万总人口、3.5万财政供养人员,财政民生支出中涉及学生近25万人,低保、特困等各类社会救助和优抚对象近10万人,都居全市前列,但人均财力却居全市靠后。以2020年一般公共预算支出分析:按常住人口计算,全市15666/人,开州8103/人。财政财力弱,保障任务重、困难多、压力大。为此,必须紧紧围绕区委决策,坚决落实区人大各项决议,吸纳代表委员意见和建议,采取有力有效措施,切实做好财政各项工作,努力保证财政稳运行,着力防范财政各种风险,为全区经济社会事业发展发挥好基础性和支柱性作用。

三、2022年财政工作安排

(一)预算编制指导思想及基本原则

1. 指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大十九届历次全会精神,入贯彻习近平总书记对重庆所作重要讲话重要指示批示要求,弘扬伟大建党精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,统筹疫情防控和经济社会发展,提升积极财政政策效能,保持财政稳健运行,继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务、兜住“三保”底线,为加快建设一极两大三区”的现代化开州提供坚实的财力保障。

2. 基本原则。坚持依法征收与合理取予并举,科学分析研判财政收入形势,充分考虑收入增减变动因素,确保各项收入与经济社会发展水平相适应坚持贯彻过“紧日子”要求与落实积极财政政策结合,进一步调整优化支出结构,严控一般性支出,确保各项支出与财力状况相匹配坚持预算管理与绩效目标统一,进一步健全预算绩效管理和评价体系,加大预算编制公开透明度,确保预算执行责任与绩效管理结果应用相一致。

(二)财政主要支出政策及支持重点

1. 兜住“三保”底线,持续增进民生福祉在财政持续“紧平衡”态势下,进一步提高预算配置的科学性、规范性和有效性,坚持财政支出标准化,坚持“三保”支出在财政支出中的首要地位,坚持国家标准在“三保”支出中的优先地位。强化民生保障服务,着力保障居民就业、稳定教育投入、提升社会保障水平等严格执行政策和标准,切实做好人员待遇和行政运行经费保障。

2. 积极落实政策,全力助推产业升级严格落实国家出台的各项减税降费政策,加强对中小微企业纾困帮扶。助推招商引资政策兑现,不断优化营商环境。统筹整合财政政策和资金,落实扶持扶助措施,大力助推先进制造业做大做强、山地农业做精做特、现代服务业做活做旺

3. 支持乡村振兴,优先保障“三农”发展统筹整合用好支农政策和财政涉农资金,全面巩固脱贫攻坚成果,促进农村基础设施和公共服务体系建设,扶持壮大村集体经济,改善村容面貌和人居环境支持深化农村改革,提升乡村建设和治理能力

4. 统筹重点建设,创新破解投资难题。紧盯国家政策,落实项目储备、跟踪、协调工作,深入推进国企改革,提升国企经营能效,用好、用活政府新增债券,引导社会资本参与项目建设

5. 坚持生态优先继续加大环保投入。积极支持发展绿色环保产业,建立环保资金投入长效机制,加大保护和改善环境质量、污染防治、生态修复和节能减排等方面的财政投入,推进水环境综合治理项目建设。

上述支出政策中,涉及预算草案批准前必须安排的人员及基本运转等支出,已按照《预算法》第五十四条规定作相应安排。

(三)财政重点工作措施和努力方向

1. 突出“开源”,千方百计依法组织收入。进一步细化综合治税工作措施,凝聚征管合力,增强收入管理的前瞻性和针对性,努力实现“应收尽收”。继续加大对政府“三资”统筹力度,将依托行政权力、国有资源资产获取的收入以及特许经营权拍卖收入等按规定全面纳入预算管理。完善“争资项”机制,积极对接各市级部门,做好项目储备和前期准备,为全区发展建设争取更多的资金、项目和政策。抓好万达开川渝统筹发展示范区建设、万开云同城化发展、渝东北川东北一体化发展等机遇,在统筹中央、市、区财政政策及资金助推区域发展的同时,积极跟进探索跨区域财税利益分享机制,培育财税增长点,增加财税收入。

2. 注重“节流”,持续深化过“紧日子”要求。将落实政府带头过“紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针,从紧编制预算,从严控制预算执行。运转类项目支出清理后继续压减,进一步压缩一般性支出,非刚性、非重点支出应压尽压。大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动。继续落实严控年度中增支、退出到期政策,完善过“紧日子”的长效机制,严控预算单位设备更新、购车、搬迁、装修等

3. 强化“保重”,增强“三保”支出财力保障。全面落实区县“三保”支出保障责任,将兜牢“三保”底线作为预算安排的“第一要务”。加强财政资源统筹与优化配置,充分挖掘释放各种闲置资源潜力。加大转移支付收入统筹整合力度,集中财力安排重点支出。继续盘活存量资金,提高财政资金使用效率,优化调整支出结构,坚决守住“三保”底线。

4. 狠抓“增效”,持续深入推进财政改革。继续推动预算绩效管理提质增效,运用绩效管理手段强化激励约束,严格落实“花钱必问效、无效必问责”要求。全面推行预算一体化管理,压实预算单位预算管理主体责任,实现预算、执行、核算、决算、采购、资产、监管等财政全业务、全流程的一体化管理。

5. 加强“风控”,切实防范财政重大风险。坚持底线思维,增强忧患意识,提高防控能力,牢牢守住不发生系统性风险的底线。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度,扎实做好债务风险排查,严格遏制新增隐性债务增量,稳妥化解务。保持财政库款规模维持在合理区间,把握好资金调度节奏和时序,注意财政与国企资金的平衡,切实防范资金断链风险

四、2022年预算草案初步方案

(一)全区收支预算总量情况

1. 一般公共预算。全区一般公共预算收入306000万元,增长2%(税收收入166300万元,增长7%;一般非税收入139700万元,下降3%),加上级补助收入427582万元(返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入219930万元、共同财政事权转移支付收入163074万元、专项转移支付补助收入37171万元)以及调入资金90000万元、上年结转72887万元,收入总计896469万元。全区一般公共预算支出安排841169万元,加上解支出55000万元、外债还本300万元,支出总计896469万元。

2. 政府性基金预算。全区政府性基金预算收入255000万元,增长37.1%,加上级补助收入71151万元、上年结转89760万元,收入总计415911万元。全区政府性基金预算支出安排356911万元,加上解支出9000万元、调出资金50000万元后,支出总计415911万元。

3. 国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入40000万元,维持零增长,全部调出到一般公共预算统筹使用。

(二)区级财政收支预算总量及结构情况

1. 区级一般公共预算收支预算草案

1)收入预算情况。区级一般公共预算收入306000万元,增长2%(税收收入166300万元,增长7%;一般非税收入139700万元,下降3%),加上级补助收入427582万元(返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入219930万元、共同财政事权转移支付收入163074万元、专项转移支付补助收入37171万元)以及调入资金90000万元、上年结转66952万元,收入总计890534万元

2)支出安排情况。区级一般公共预算支出安排735234万元,加区对乡镇街道转移支付100000万元,上解上级支出55000万元、外债还本300万元,支出总计890534万元。

——一般公共服务支出安排33702万元。

——国防支出安排445万元。

——公共安全支出安排26945万元。

——教育支出安排236712万元。

——科学技术支出安排577万元。

——文化旅游体育与传媒支出安排6360万元。

——社会保障和就业支出安排126405万元。

——卫生健康支出安排63911万元。

——节能环保支出安排17976万元。

——城乡社区支出安排4634万元。

——农林水支出安排110808万元。

——交通运输支出安排24375万元。

——资源勘探工业信息等支出安排3807万元。

——商业服务业等支出安排2037万元。

——自然资源海洋气象等支出安排5865万元。

——住房保障支出安排30822万元。

——粮油物资储备支出安排12万元。

——灾害防治及应急管理支出安排7841万元。

——设置预备费10000万元。

——债务付息支出安排21990万元。

——债务发行费用支出安排10万元。

2. 区级政府性基金预算草案。区级政府性基金预算收入与全区一致,为255000万元。加上级补助收入71151万元、上年结转61870万元,收入总计388021万元。区级政府性基金预算支出安排329021万元,加上调出资金50000万元、上解支出9000万元后,支出总计388021元。

3. 区级国有资本经营预算草案。区级国有资本经营预算草案与全区国有资本经营预算草案一致。

各位代表!2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的坚强领导下,围绕中心、服务大局,深化财政工作规律认识,锚定新时代财政事业前进方向,准确把握工作方法,尽力而为、量力而行,优化结构、精准支出,艰苦奋斗、勤俭节约,守住底线、安全持续,加强管理、提升效能,依法理财、严肃纪律,推动财政保障能力达到新水平,财政可持续发展取得新进步,以优异成绩迎党的二十大胜利召开!


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