重庆市开州区民政局(本级)
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全区民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。
2.负责对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
3.贯彻社会救助政策,统筹社会救助体系建设,负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;承担社会救济和社会救助家庭经济状况核查认定工作。
4.负责研究提出加强和改进全区城乡基层群众自治建设、社区治理意见和建议,推动基层民主政治建设。
5.拟订全区行政区划总体规划;承担乡镇街道和村(居)委行政区域的设立、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作;负责区内行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
6.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
7.贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理政策,指导婚姻登记、救助保护机构管理工作;负责推进婚俗、殡葬改革;负责困难残疾人、重度残疾人补贴制度的落实。
8.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9.拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
10.拟订促进慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法;负责福利彩票发行规划和管理工作;管理本级福利资金,监督指导全区福利资金的管理使用;负责社会福利募捐。
11.负责全区民政系统安全生产工作。
12.完成区委和区政府交办的其他任务。
13.重庆市开州区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(二)机构设置
机构情况:根据上述职责,重庆市开州区民政局现核定科室总数为8个,包括党政办公室、财务管理科、社会救助科、儿童福利科、基层政权科和区划地名科、社会事务科(行政执法科)、养老服务科、社会工作科。
主要涉及城乡居民最低生活保障、老年人福利工作、社会福利、社会救助、慈善捐赠、民间组织管理、区划地名等工作。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位属于二级预算单位,主管部门为重庆市开州区民政局。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数4554.86万元,其中:一般公共预算拨款4554.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元。收入较2020年增加368.21万元,主要是基本支出经费拨款增加 188.39万元,项目支出经费增加179.82万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数4554.86万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算4478.02万元,卫生健康支出预算41.66万元,住房保障支出预算35.18万元。支出预算较2020年增加368.21万元,主要是基本支出预算增加188.39万元,项目支出预算增加179.82万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4554.86万元,一般公共预算财政拨款支出4554.86万元,比2020年增加368.21万元。其中:基本支出791.66万元,比2020年增加188.39万元,主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出增加;项目支出3763.2万元,比2020年增加179.82万元,主要原因是特困人员救助供养、老年福利、民政管理事务、其他生活救助等项目经费增加。
本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算11.5万元,比2020年减少12.5万元。其中:因公出国(境)费用 0万元;公务接待费0.5万元,比2020年减少2.5万元,主要原因是本年公务接待次数及人数减少;公务用车运行维护费11万元,比2020年减少10万元,主要原因是以节约出发,严格控制三公经费导致公务用车运行维护费减少。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费156.63万元,比上年增加46.61万元,主要原因为社会救助下乡入户核查,导致差旅费增加。主要用于办公费、手续费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3778.2万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:朱新芽 电话:023-52234183
回到顶部