重庆市开州区高桥镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市开州区高桥镇人民政府是基层乡镇级政权机构,下辖2个社区6个居民小组和10个村委会98个村小组,36991人,其中流动人口15495人。坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能;主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基,做好公共服务、公共管理、公共安全工作,为经济社会发展提供良好公共环境。
(二)机构设置
2024年度,重庆市开州区高桥镇人民政府设内设机构5个,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;事业单位5个,分别是重庆市开州区高桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区高桥镇便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市开州区高桥镇产业发展服务中心、重庆市开州区高桥镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区高桥镇村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2709.87万元,支出总计2709.87万元。收、支与2023年度相比,增加299.38万元,增长12.4%,主要原因是商品服务和服务支出增加183万元;资本性支出增加116.8万元,
2.收入情况。2024年度收入合计2709.87万元,与2023年度相比,增加299.38万元,增长12.4%,主要原因一是工程项目类增加,项目款增多;二是本年度基金类项目开展增加,支出增加。其中:财政拨款收入2709.87万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2709.87万元,与2023年度相比,增加299.38万元,增长12.4%,主要原因一是工程项目类增加,项目款增多;二是本年度基金类项目开展增加,支出增加。其中:基本支出1999.04万元,占73.77%;项目支出710.83万元,占26.23%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
2024年度财政拨款收、支总计2709.87万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加299.38万元,增长12.4%。主要原因是主要原因一是工程项目类增加,项目款增多;二是本年度基金类项目开展增加,支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2467.65万元,与2023年度相比,增加150.98万元,增长6.5%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。较年初预算数增加193.73万元,增长8.5%。主要原因是一般公共服务支出增加91.53万元、社会保障和就业支出增加79.43万元、卫生健康支出增加8.64万元、节能环保支出增加3.15万元、城乡社区支出增加134.46万元、一般公共服务支出增加134.74万元、文化旅游体育与传媒支出增加29.27万元、社会保障和就业支出增加148.6万元、卫生健康支出增加6.44万元、节能环保支出增加145.09万元、城乡社区支出增加13.95万元、农林水支出增加56.74万元、交通运输支出支出增加281.43万元、住房保障支出增加21.69万元。交通运输支出减少87.53万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2467.65万元,与2023年度相比,增加150.98万元,增长6.5%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。较年初预算数增加193.73万元,增长8.5%。主要原因是一般公共服务支出增加91.53万元、社会保障和就业支出增加79.43万元、卫生健康支出增加8.64万元、节能环保支出增加3.15万元、城乡社区支出增加134.46万元、一般公共服务支出增加134.74万元、文化旅游体育与传媒支出增加29.27万元、社会保障和就业支出增加148.6万元、卫生健康支出增加6.44万元、节能环保支出增加145.09万元、城乡社区支出增加13.95万元、农林水支出增加56.74万元、交通运输支出支出增加281.43万元、住房保障支出增加21.69万元。交通运输支出减少87.53万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出716.82万元,占29.05%,较年初预算数增加0.66万元,增长0.1%,主要原因是2024年工资福利的增长。
(2)文化旅游体育与传媒支出29.27万元,占1.19%,较年初预算数增加0.60万元,增长2.1%,主要原因是2024年工资福利的增长。
(3)社会保障与就业支出449.27万元,占18.21%,较年初预算数增加5.21万元,增长1.2%,主要原因是人员社保经费的增长。
(4)卫生健康支出81.72万元,占3.31%,较年初预算数减少3.10万元,下降3.7%,主要原因是行政事业单位医疗费用增加.
(5)节能环保支出148.24万元,占6.01%,较年初预算数增加28.25万元,增长23.5%,主要原因是农村环境治理经费支出增多。
(6)城乡社区支出242.23万元,占9.81%,较年初预算增加119.23万元,增长49.22%。主要原因是城乡社区环境卫生经费支出增多。
(7)农林水支出763.90万元,占30.96%,较年初预算数增加202.76万元,增长36.1%,主要原因是增加了农村公路及基础设施项目资金
(8)交通运输支出193.69万元,占7.85%,较年初预算数减少36.57万元,下降15.9%,主要原因是项目减少。
(9)住房保障支出84.72万元,占3.43%,较年初预算数减少4.10万元,下降4.6%,主要原因是单位人员调动,支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1999.04万元。其中:人员经费1802.29万元,与2023年度相比,增加449.85万元,增长33.3%,主要原因是上年村级和社区经费在项目里面,今年在人员和公用经费里面,导致人员经费增加。人员经费用途主要包。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休健康休养费等。公用经费196.76万元,与2023年度相比,增加36.47万元,增长22.8%,主要原因是上年村级和社区经费在项目里面,今年在人员和公用经费里面,导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入242.23万元,与2023年度相比,增加148.41万元,增长158.2%,主要原因是本年度基金类项目开展增加,收入增加。本年支出242.23万元,与2023年度相比,增加148.41万元,增长158.2%,主要原因是本年度基金类项目开展增加,支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.48万元,较年初预算数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因进一步压减公务接待支出。较上年支出数减少0.50万元,下降5.0%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年支出比上年决算有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是2024年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.98万元,主要用于镇内应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.5%,较上年支出数无增减,主要原因是严格控制公车使用,减少燃料费的支出。
公务接待费5.50万元,主要用于接待区内相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少0.50万元,下降8.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,因此公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待183批次500人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费109.99元,车均购置费0万元,车均维护费0.80万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.80万元,与2023年度相比,无增减,本年度培训费支出2.30万元,与2023年度相比,增加0.57万元,增长33.0%,主要原因是培训增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出137.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加22.56万元,增长19.6%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额928.97万元,其中:政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出925.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额928.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额925.82万元,占政府采购支出总额的99.66 %。主要用于工程项目类采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金801.85万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称: |
重庆市开州区高桥镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50015400024P000153 |
自评总分: |
99.68 |
|
|||||
|
项目主管部门: |
523-重庆市开州区高桥镇人民政府 |
财政归口处室: |
部门联系人: |
杨荔 |
联系电话: |
023-52489016 | |||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
23,969,548.15 |
28,008,945.08 |
27,098,746.22 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
23,969,548.15 |
28,008,945.08 |
27,098,746.22 |
96.75 |
10.00 |
9.68 | |||||
|
一般公共预算 |
22,739,184.57 |
25,287,581.50 |
24,676,456.00 |
97.58 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
结合我镇2024年年度工作计划和中长期规划,在今年收支范围内,保证完成以下几个主要目标: |
结合我镇2024年年度工作计划和中长期规划,在今年收支范围内,保证完成以下几个主要目标: |
我镇2024年全年整体绩效目标完成情况如下:2024年财政年初预算数23969548.15元(含上年结转3550587.70元),全年调整预算数28008945.08元,全年财政支出数27098746.22元,完成年初预算的113.05%,执行率达到97.58%: | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
保障机关事业单位职工69人工资及福利待遇 |
人数 |
= |
69 |
69 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
保障机关事业单位职工69人工资及福利待遇 | |
|
全力保障敬老院23名老人养老服务 |
人数 |
= |
23 |
23 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
全力保障敬老院23名老人养老服务 | |
|
日常维护农村公路除草、清淤、清边沟170公里 |
公里 |
= |
170 |
170 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
日常维护农村公路除草、清淤、清边沟170公里 | |
|
维护交通秩序和安全,设立交通劝导站2个 |
座 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
维护交通秩序和安全,设立交通劝导站2个 | |
|
改善人居环境,保障12个村社垃圾清运 |
个 |
= |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
改善人居环境,保障12个村社垃圾清运 | |
|
改善人居环境,提升城镇风貌面积 |
平方米 |
= |
4015.3 |
4015.3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
改善人居环境,提升城镇风貌4015.3平方米 | |
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
高桥镇永和村产业路(阳明安屋后至阳异成垭口、张德武屋前至范春华屋) |
项目编码: |
50015423T000003510686 |
自评总分: |
99.97 |
|
||||
|
项目主管部门: |
523-重庆市开州区高桥镇人民政府 |
财政归口处室: |
部门联系人: |
肖鹏 |
联系电话: |
023-52489016 | ||||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,012,500.00 |
1,012,500.00 |
1,009,172.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
1,012,500.00 |
1,012,500.00 |
1,009,172.00 |
99.67 |
10.00 |
9.97 | ||||
|
一般公共预算 |
1,012,500.00 |
1,012,500.00 |
1,009,172.00 |
99.67 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
修建永和村产业道路 |
修建永和村产业道路 |
项目完工后,受益群众人数达200,项目验收合格率100%,项目成本控制在1012500元以内 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益群众人数200 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
受益群众人数达200 |
|
中山村产业道路公里数 |
元/米 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
道路公里数50元/米 |
|
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
项目验收合格率 |
|
促进农村经济发展 |
元/米 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
促进农村经济发展40元/米 |
|
修建道路经济成本 |
元/米 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
修建道路经济成本20元/米 |
(二)部门绩效评价情况
我单位对高桥镇永和村产业路(阳明安屋后至阳异成垭口、张德武屋前至范春华屋)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金101.25万元,评价得分9.97分,评价等次为优。对高桥初中新校区周边民房立面排危项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金100万元,评价得分8.74分,绩效评价发现了总体绩效目标过于粗略,绩效指标及指标内容设置不规范且不完整等主要问题,提出完善绩效总体目标,规范设置绩效指标等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
023-52489016
![]()
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:重庆市开州区高桥镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,467.65 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
716.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
242.23 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
29.27 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
449.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
81.72 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
148.24 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
242.23 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
763.90 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
193.69 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
84.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,709.87 |
本年支出合计 |
57 |
2,709.87 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2,709.87 |
总计 |
60 |
2,709.87 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:重庆市开州区高桥镇人民政府 |
02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,709.87 |
2,709.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
716.82 |
716.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
716.82 |
716.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
588.71 |
588.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
128.12 |
128.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
449.27 |
449.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
63.31 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
63.31 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
254.77 |
254.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.08 |
128.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.58 |
79.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
148.24 |
148.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
148.24 |
148.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
148.24 |
148.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
242.23 |
242.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
182.46 |
182.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
93.10 |
93.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
89.36 |
89.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
763.90 |
763.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
251.56 |
251.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
164.17 |
164.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
463.91 |
463.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
75.07 |
75.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
388.84 |
388.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
193.69 |
193.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
193.69 |
193.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
100.92 |
100.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市开州区高桥镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,709.87 |
1,999.04 |
710.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
716.82 |
716.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
716.82 |
716.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
588.71 |
588.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
128.12 |
128.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
449.27 |
449.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
63.31 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
63.31 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
254.77 |
254.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.08 |
128.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
81.72 |
79.58 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.58 |
79.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
148.24 |
67.23 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
148.24 |
67.23 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
148.24 |
67.23 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
242.23 |
0.00 |
242.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
182.46 |
0.00 |
182.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
93.10 |
0.00 |
93.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
89.36 |
0.00 |
89.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
28.31 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
28.31 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
31.46 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
31.46 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
763.90 |
572.14 |
191.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
251.56 |
164.17 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
164.17 |
164.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
87.40 |
0.00 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
463.91 |
359.54 |
104.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
75.07 |
0.00 |
75.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
388.84 |
359.54 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
193.69 |
0.00 |
193.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
193.69 |
0.00 |
193.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
92.77 |
0.00 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
100.92 |
0.00 |
100.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市开州区高桥镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,467.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
716.82 |
716.82 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
242.23 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
29.27 |
29.27 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
449.27 |
449.27 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
81.72 |
81.72 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
148.24 |
148.24 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
242.23 |
|
242.23 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
763.90 |
763.90 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
193.69 |
193.69 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
84.72 |
84.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,709.87 |
本年支出合计 |
59 |
2,709.87 |
2,467.65 |
242.23 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,709.87 |
总计 |
64 |
2,709.87 |
2,467.65 |
242.23 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
|
部门:重庆市开州区高桥镇人民政府 |
05表 | ||||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,467.65 |
1,999.04 |
468.60 |
2,467.65 |
1,999.04 |
468.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
716.82 |
716.82 |
0.00 |
716.82 |
716.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
716.82 |
716.82 |
0.00 |
716.82 |
716.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
588.71 |
588.71 |
0.00 |
588.71 |
588.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.12 |
128.12 |
0.00 |
128.12 |
128.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449.27 |
449.27 |
0.00 |
449.27 |
449.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.31 |
63.31 |
0.00 |
63.31 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.31 |
63.31 |
0.00 |
63.31 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.77 |
254.77 |
0.00 |
254.77 |
254.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.08 |
128.08 |
0.00 |
128.08 |
128.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.72 |
79.58 |
2.14 |
81.72 |
79.58 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.58 |
79.58 |
0.00 |
79.58 |
79.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.24 |
67.23 |
81.01 |
148.24 |
67.23 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.24 |
67.23 |
81.01 |
148.24 |
67.23 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.24 |
67.23 |
81.01 |
148.24 |
67.23 |
81.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
763.90 |
572.14 |
191.76 |
763.90 |
572.14 |
191.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.56 |
164.17 |
87.40 |
251.56 |
164.17 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.17 |
164.17 |
0.00 |
164.17 |
164.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.40 |
0.00 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
463.91 |
359.54 |
104.36 |
463.91 |
359.54 |
104.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.07 |
0.00 |
75.07 |
75.07 |
0.00 |
75.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
388.84 |
359.54 |
29.30 |
388.84 |
359.54 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.69 |
0.00 |
193.69 |
193.69 |
0.00 |
193.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.69 |
0.00 |
193.69 |
193.69 |
0.00 |
193.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.77 |
0.00 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.92 |
0.00 |
100.92 |
100.92 |
0.00 |
100.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:重庆市开州区高桥镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,291.94 |
302 |
商品和服务支出 |
193.61 |
310 |
资本性支出 |
3.15 |
|
30101 |
基本工资 |
281.42 |
30201 |
办公费 |
64.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
134.79 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.15 |
|
30103 |
奖金 |
215.81 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
301.05 |
30205 |
水费 |
3.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
128.08 |
30206 |
电费 |
24.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
71.49 |
30207 |
邮电费 |
15.36 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.82 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.19 |
30211 |
差旅费 |
25.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
84.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.57 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
510.34 |
30215 |
会议费 |
0.80 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
505.34 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.39 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
8.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,802.29 |
公用经费合计 |
196.76 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:重庆市开州区高桥镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242.23 |
0.00 |
242.23 |
242.23 |
0.00 |
242.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242.23 |
0.00 |
242.23 |
242.23 |
0.00 |
242.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.46 |
0.00 |
182.46 |
182.46 |
0.00 |
182.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.10 |
0.00 |
93.10 |
93.10 |
0.00 |
93.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.36 |
0.00 |
89.36 |
89.36 |
0.00 |
89.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:重庆市开州区高桥镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:重庆市开州区高桥镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
137.86 |
|
(一)支出合计 |
2 |
9.48 |
(一)行政单位 |
26 |
137.86 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.98 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
5 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
3.98 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
5.50 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
1 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
5.50 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
4 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
5 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
183 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
928.97 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
3.15 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
500 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
925.82 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
928.97 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
925.82 |
|
二、会议费 |
22 |
0.80 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
2.30 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
25.50 |
|
|
|
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