重庆市开州区人民政府赵家街道办事处
2022年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
街道综合办事机构
党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。
2. 党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责,承担政协委员地区小组的日常工作职责。
3.经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫办公室牌子)。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作,负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。
4.社会事务办公室(挂卫生健康办公室)。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。
5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理,承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作,组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。
6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责,负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理,负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价,承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。
8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作,协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。
9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。
10.人民代表大会工作委员会办公室。负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作;协助联系本级和上级人大代表,为代表履行职责提供服务;组织指导人大代表开展活动。
街道事业站所
街道事业站所实行以街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。
1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。
2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。
3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。
4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规,承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。
5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,承担应履行的所有行政执法职责。
6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。
7.社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设,承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。
(二)机构设置
重庆市开州区人民政府赵家街道办事处10个内设机构,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫办公室牌子)、社会事务办公室(挂卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。
下属7个财政全额拨款事业单位,分别是重庆市开州区赵家街道综合行政执法大队、重庆市开州区赵家街道文化服务中心、重庆市开州区赵家街道农业服务中心、重庆市开州区赵家街道人居环境服务中心、重庆市开州区赵家街道退役军人服务站、重庆市开州区赵家街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区赵家街道社区事务服务中心。
(三)单位构成
本单位从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计5,445.96万元,支出总计5,445.96万元。收支较上年决算数减少692.65万元,下降11.3%,主要原因是我单位一般公共预算项目资金和政府性基金项目资金收支减少。
2.收入情况。2022年度收入合计5,364.19万元,较上年决算数减少774.42万元,下降12.6%,主要原因是我单位一般公共预算项目资金和政府性基金项目资金收入减少。其中:财政拨款收入5,364.19万元,占100%。此外,年初结转和结余81.77万元。
3.支出情况。2022年度支出合计5,445.96万元,较上年决算减少692.65万元,下降11.3%,主要原因是我单位一般公共预算项目资金和政府性基金项目资金支出减少。其中:基本支出3,785.04万元,占69.5%;项目支出1,660.92万元,占30.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,445.96万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少692.65万元,下降11.3%。主要原因是我单位一般公共预算项目资金和政府性基金项目资金收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,611.67万元,较上年决算数减少291.29万元,下降5.9%。主要原因是我单位一般公共预算项目减少。较年初预算数增加1,231.38万元,增长36.4%。主要原因是年中追加专项项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余6.44万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,618.10万元,较上年决算数减少284.86万元,下降5.8%。主要原因是专项追加较2021年度减少。较年初预算数增加827.24万元,增长21.8%。主要原因是年初预算无项目,年中追加专项项目资金。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,400.41万元,占30.3%,较年初预算数增加404.77万元,增长40.7%,主要原因一是年初街道综合执法大队人员经费、公用经费等预算在农林水支出,未预算在一般公共服务支出,年末调整到一般公共服务支出。二是专项项目资金较年初有增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出43.05万元,占0.9%,较年初预算数增加43.05万元,增长100%,主要原因是年初街道文化服务中心人员经费、公用经费等预算在农林水支出,未预算在文化旅游体育与传媒支出,年末调整到文化旅游体育与传媒支出。
(3)社会保障与就业支出741.32万元,占16.1%,较年初预算数增加325.42万元,增长78.2%,主要原因一是年初街道劳动就业和社会保障服务所人员经费、公用经费等预算在农林水支出,未预算在社会保障与就业支出,年末调整到社会保障与就业支出。二是年末人员社会保障缴费相关结算增加。
(3)卫生健康支出136.33万元,占3%,较年初预算数增加4.77万元,增长3.6%,主要原因是全年因人员变动导致的医疗结算增加。
(4)节能环保支出90.73万元,占2%,较年初预算数增加90.73万元,增长100%,主要原因是年初街道人居环境服务中心人员经费、公用经费等预算在农林水支出功能科目,未预算在节能环保支出,年末调整到节能环保支出。
(5)城乡社区支出62.36万元,占1.4%,较年初预算数增加41.36万元,增长197%,主要原因是年初社区事务服务中心人员经费、公用经费等预算在农林水支出,未预算在城乡社区支出,年末调整到城乡社区支出。
(6)农林水支出1,849.10万元,占40%,较年初预算数减少240.29万元,下降11.5%,主要原因是街道其他事业单位人员经费、公用经费在年初都预算在该功能科目下,年末调出到其他对应科目。
(7)交通运输支出126.32万元,占2.7%,较年初预算数增加101.45万元,增长407.9%,主要原因是年中追加公路专项项目资金。
(8)住房保障支出158.49万元,占3.4%,较年初预算数增加45.99万元,增长40.9%,主要原因是年初年度考核奖未计入公积金基数计提,年末补增。
(9)灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.2%,较年初预算数增加10.00万元,增长100%,主要原因是年中追加抗旱救灾补助资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,785.04万元。其中:人员经费3,200.84万元,较上年决算数增加285.48万元,增长9.8%,主要原因是人员新增及人员工资变动导致的增长。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费584.20万元,较上年决算数减少28.88万元,下降4.7%,主要原因是厉行节约、压减”三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、维修维护费、差旅费、其他交通费、公车运行维护费等商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余75.34万元,年末结转结余0.00万元。本年收入752.52万元,较上年决算数减少483.13万元,下降39.1%,主要原因是本年度三峡后续专项资金较上一年有所减少。本年支出827.86万元,较上年决算数减少407.79万元,下降33%,主要原因是本年度三峡后续专项资金较上一年有所减少。
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本街道2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计8.46万元,较年初预算数减少3.04万元,下降26.4%,主要原因是厉行节约,落实中央八项规定,压减”三公”经费支出。较上年支出数减少0.59万元,下降6.5%,主要原因是厉行节约,落实中央八项规定,压减”三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生该项支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生该项支出。
公务车运行维护费7.00万元,主要用于街道公务运行用车保障。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降22.2%,主要原因是厉行节约,落实中央八项规定,压减”三公”经费支出。较上年支出数减少0.36万元,下降4.9%,主要原因是厉行节约,落实中央八项规定,压减”三公”经费支出。
公务接待费1.46万元,主要用于接待上级部门检查的生活费。费用支出较年初预算数减少1.04万元,下降41.6%,主要原因是厉行节约,落实中央八项规定,压减”三公”经费支出。较上年支出数减少0.23万元,下降13.6%,主要原因是厉行节约,落实中央八项规定,压减”三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待92批次553人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费26.43元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.17万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.50万元,较上年决算数增加4.58万元,增长116.8%,主要原因是召开会议次数增多,参会人数增加。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数减少3.97万元,下降96.1%,主要原因是参加本年区级、市级培训的人员数量减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出262.60万元,主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少34.81万元,下降11.7%,主要原因是厉行节约,财政补助公用经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.68万元,其中:政府采购货物支出1.68万元。授予中小企业合同金额1.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.68万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我街道对21个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评21项,涉及资金4594.72万元。从评价情况来看,项目在申请、资金拨付、项目建设、项目验收等方面做的比较规范,总体来看项目的绩效目标完成情况比较好。
部门绩效评价情况
赵家街道2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
主管部门 | 重庆市开州区人民政府赵家街道办事处 | 部门 | 官焕雨 | 联系电话 | 52600106 | 自评总分 | 100 | ||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
完成区委、区政府安排的全部工作,保障单位的基本运转,保障民生,促进全街道经济稳步发展。 | 完成区委、区政府安排的全部工作,保障单位的基本运转,保障民生,促进全街道经济稳步发展。 | 完成区委、区政府安排的全部工作,保障单位的基本运转,保障民生,促进全街道经济稳步发展。 | |||||||
绩效指标
| 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | |
产出指标 | % | = | 100 | 30 | 100 | 100 | |||
履职效能 | 年 | = | 1 | 40 | 1 | 100 | |||
服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 50 | 95 | 100 |
2022年度二级项目绩效自评表 (2022年度) | ||||
项目名称 | 开州区赵家街道茶竹村1、2组产业路硬化项目 | 项目负责人及联系电话 | 卿占权52600150 | |
主管部门 | 开州区乡村振兴局 | 预算申请单位(盖章) | 赵家街道办事处 | |
资金情况 | 年度资金总额 | 70 | ||
其中:财政拨款 | 70 | |||
其他资金 | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
硬化赵家街道茶竹村1、2组产业公路1.5公里,具体地点马家院子至周道群屋榜,天生桥至唐家院子,路面平均宽度4.5米,采用碎石调平层加20厘米厚C25混凝土结构。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1产业路 | ≥1.5公里 | |
指标2:路面宽度 | ≥4.5米 | |||
质量指标 | 指标1:项目(工程)验收合格率 | 100% | ||
指标2: | ||||
时效指标 | 指标1:项目(工程)完成及时率 | 100% | ||
指标2: | ||||
成本指标 | 指标1:产业路单位建设成本 | 116万元/公里 | ||
指标2: | ||||
...... | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1: | ||
指标2: | ||||
社会效益 | 指标1:受益一般农户人口数 | ≥856人 | ||
指标2:受益建档立卡脱贫人口数 | ≥80人 | |||
生态效益 | 指标1: | |||
指标2: | ||||
可持续影响 | 指标1:道路设计使用年限 | ≥10年 | ||
指标2: | ||||
...... | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:受益建档立卡脱贫户满意度 | ≥95% | |
指标2: | ||||
...... | ||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 |
财政绩效评价情况。
我街道未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
李璨 023-52600105
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