重庆市开州区关面乡人民政府2020年度部门决算公开报表.xls
重庆市开州区关面乡人民政府
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
关面乡人民政府是主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输,负责全乡综合事务的乡级政府。
(二)机构设置
关面乡人民政府设10个内设机构,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡人民代表大会办公室。
下属7个事业单位,分别是农业服务中心、水利服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、人居环境服务中心、退役军人服务站。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
2020年度收入总计2747.01万元,支出总计2747.01万元。收支较上年决算数增加1739.59万元、增加46.33%,主要原因是本年收入合计增加872.29万元,本年支出合计增加867.3万元,资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项扶贫项目等。
2.收入情况
2020年度收入合计2747.01万元,较上年决算数增加872.29万元,增加46.5%,主要原因是工资福利、生活补助,以及保障部门正常运转的各项商品服务费用和各项扶贫工程项目等收入的增加。其中:财政拨款收入2747.01万元,占100%。
3.支出情况
2020年度支出合计2747.01万元,较上年决算数增加867.3万元,增加46.1%,主要原因是一般公共服务支出减少14.67万元,国防支出增加0.73万元,文化旅游体育与传媒支出增加16.11万元,社会保障和就业支出增加64.82万元,卫生健康支出增加9.4万元,节能环保支出增加62.4万元,城乡社区支出减少69.23万元,农林水支出增加468.41万元,交通运输支出增加297.64万元,住房保障支出增加2.46万元,灾害防治及应急管理支出增加29.23万元。其中:基本支出939.94万元,占34.2%;项目支出1807.07万元,占65.8%。
4.结转结余情况
无
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5494.02万元。与2019年相比, 财政拨款收、支总计各增加872.29万元、867.3万元, 增加46.5%、46.1%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项扶贫项目等方面的收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入2747.01万元,较上年决算数增加872.29万元,增加46.5%。主要原因及农林水支出及交通运输方面等收入的增加。较年初预算数增加1902.97万元,增长225.5%。主要原因是年中追加安排农林水支出预算1727.7万元及节能环保支出预算51.86万元。
2.支出情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2747.01万元,较上年决算数增加867.3万元,增加46.1%。主要原因是一般公共服务支出减少14.67万元,国防支出增加0.73万元,文化旅游体育与传媒支出增加16.11万元,社会保障和就业支出增加64.82万元,卫生健康支出增加9.4万元,节能环保支出增加62.4万元,城乡社区支出减少69.23万元,农林水支出增加468.41万元,交通运输支出增加297.64万元,住房保障支出增加2.46万元,灾害防治及应急管理支出增加29.23万元。较年初预算数增加1902.97万元,增长225.5%。主要原因是年中追加安排预算资金的支出,其中农林水支出预算1727.7万元及节能环保支出预算51.86万元。
3.结转结余情况
无
4.比较情况
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)农林水支出1727.7万元,占62.9%,较年初预算数增加1727.7万元,增长100%,主要原因是年中追加安排泉秀村七里坪产业路改造、木香产业园配套设施、木香产业园提升、姚程村扶贫产业标准产业园建设、木香大数据产业园建设、小城坝至大茶园产业便道硬化等项目预算支出。
(2)一般公共服务支出248.48万元,占9%,较年初预算数增加59.12万元,增长31.2%,主要原因是年终人员经费类增加。
(3)交通运输支出297.64万元,占10.8%,较年初预算数减少25.06万元,减少7.8%,主要原因是年中减少交通运输等项目预算支出。
(4)节能环保支出98.83万元,占3.6%,较年初预算数增加51.86万元,增长110.4%,主要原因是年中追加安排农村环境综合整治、污水管网因灾损毁修复补助资金等项目预算支出。
(5)灾害防治及应急管理支出51.62万元,占1.9%,较年初预算增加51.62万元,增长100%,主要原因是年中追加安排中央自然灾害救灾资金、因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金等项目预算支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2747.01万元。其中:人员经费755.19万元,较上年决算数增加87.26万元,增加13.1%,主要原因是工资福利支出增加,对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费184.76万元,较上年决算数减少21.4万元,降低10.4%,主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入18.98万元,较上年决算数减少69.23万元,下降78.5%,主要原因是城乡社区收入减少。本年支出18.98万元,较上年决算数减少69.23万元,下降78.5%,主要原因是城乡社区支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无该项支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.28万元,较年初预算数减少1.03万元,减少16.3%,主要原因是公务用车运行维护费减少0.03万元,公务接待费减少1万元。较上年支出数5.29万元减少0.01万元,下降0.1%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年支出比上年决算有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降;四是今年未安排人员因公出国(境)活动。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本部门2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%;较上年支出数增加0万元,增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平,主要原因是本部门近年来均未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0万元,本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年支出数持平,主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费3.97万元,主要用于乡内项目实施及检查验收、到区内参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元,减少0.8%;较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%。主要原因是我乡严格落实公车使用规定,完善公务用车制度,公车运行维护费用有所下降。
公务接待费1.3万元,主要用于接待其他乡镇到我乡交流调研乡村振兴等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1万元,下降43.9%。主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,因此公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待53批次605人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费21.57元,车均购置费0万元,车均维护费1.99万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出46万元,比2019年度减少48.79万元,下降51.5%,主要原因是人员减少及各项商品服务支出有所下降。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。
本年度会议费支出3.48万元,较上年决算数减少2.48万元,下降245.8%,主要原因是受疫情影响,部分会议取消。本年度培训费支出 0.89万元,较上年决算数增加0.8万元,下降835.1 %,主要原因是脱贫攻坚及乡村振兴培训增多。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1450.3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1450.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我乡对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评项,涉及资金35.65万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,各项目基本达到预期绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 关面乡关面村生产产业便道 | 自评总分 | 98.61 | |||||||
主管部门 | 重庆市开州区关面乡人民政府 | 财政科室 | 农业农村科 | 项目 | 李琳 | 联系电话 | 52444516 | |||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||
年度总金额 | 0 | 35.65 | 34.26 | 96.1 | 10 | 9.61 | ||||
当年绩效目标 | 全年绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
完成产业便道建设1公里,解决关面村42户133人(贫困户12户41人)道路出行,带动产业发展,带动贫困户人均增收1000元以上。 | 已完成产业便道建设1公里,解决关面村42户133人(贫困户12户41人)道路出行,带动产业发展,带动贫困户人均增收1100元。剩余质保金未拨付 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
建设产业便道距离 | 公里 | = | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
带动贫困户年务工收入 | 元 | ≥ | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
受益建档立卡贫困人口数 | 人 | ≥ | 41 | 41 | 41 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
贫困地区居民出行平均缩短时间 | 小时 | ≥ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
受益建档立卡贫困人口满意度 | % | ≥ | 100 | 95 | 95 | 95 | 20 | 19 | 是 | |
说明 |
2.绩效自评报告或案例
我部门未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我部门未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52444516。
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