重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处2020年度部门决算公开说明.doc
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重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、深入贯彻党的十九大精神,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求,围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇乡街道党委(党工委)领导核心作用,把转变镇乡街道职能放在更加突出的位置,着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制。
2、坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动镇乡街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来,转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来,转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。
3、加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。
4、强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。
5、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
6、强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。
7、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。
(二)机构设置
重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处设内设独立核算的行政机构1个,事业机构7个,包含农业服务中心、文化服务中心、社保所、人居环境服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
2020年度收入总计4867.78万元,支出总计4867.78万元。收支较上年决算数增加891.95万元、增加比例22.43%,主要原因是一般公共预算财政拨款3372.1万元,比去年增加1012.68万元,主要原因是2020年疫情防控、脱贫攻坚、公路建设等方面增大投入,政府性基金预算财政拨款1495.68万元,较去年减少120.73万元。主要原因是三峡后续项目收入减少120.73万元。
2.收入情况
2020年度收入合计4867.78万元,较上年决算增加891.95万元,增加比例22.43%,主要原因是一般公共预算财政拨款3372.1万元,比去年增加1012.68万元,主要原因是2020年疫情防控、脱贫攻坚、公路建设等方面增大投入,政府性基金预算财政拨款1495.68万元,较去年减少120.73万元。主要原因是三峡后续项目收入减少120.73万元。
3.支出情况
2020年度年度支出合计4867.78万元,较上年决算数增加891.95万元,增加比例22.43%,主要原因是2020年疫情防控、脱贫攻坚、公路建设等方面增加支出1012.68万元。政府性基金支出1495.68万元,较去年减少120.73万元。主要原因是三峡后续项目支出减少120.73万元。
4.结转结余情况
2020年无结转结余,较上年决算数比较无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4867.78万元,支出总计4867.78万元。收支较上年决算数增加891.95万元、增加比例22.43%,主要原因主要原因是2020年疫情防控、脱贫攻坚、公路建设等方面增大投入1012.68万元,政府性基金预算财政拨款1495.68万元,较去年减少120.73万元。主要原因是三峡后续项目收入减少120.73万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入3372.1万元,较上年决算数增加1012.68万元,上升42.92%。主要原因主要原因是2020年疫情防控、脱贫攻坚、公路建设等方面增大投入1012.68万元。
2.支出情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3372.1万元,较上年决算数增加1012.68万元,上升42.92%。主要原因是2020年疫情防控、脱贫攻坚、公路建设等方面增加支出1012.68万元。
3.结转结余情况
2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无变化。
4.比较情况
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出901.73万元,占26.74%,较年初预算数增加63.68万元,增长7.6%,主要原因是员工工资调标增加、疫情防控等增加支出。
(2)国防支出增加2.02万元,占0.06%,较年初预算数无变化。
(3)文化旅游体育与传媒支出69.38万元,占2.06%,较年初预算数无变化。
(4)社会保障与就业支出588.12万元,占17.44%,较年初预算数增加68.94万元,增长13.28%,主要原因是社保所人员工资,离退休健康休养费费、社会保险费等年终追加68.94万元。
(5)卫生健康支出175.05万元,占5.19%,较年初预算数相比无变化。
(6)节能环保支出79.27万元,占2.35%,较年初预算数增加10万元,增长14.44%,主要原因是年中追加农村环境综合整治资金10万元。
(7)城乡社区支出41.37万元,占1.23%,较年初预算数无变化。
(8)农林水支出457.02万元,占13.55%,较年初预算数增加86.91万元,增长23.48%,主要原因是年中人员工资调整,丰乐街道乌杨村山坪塘整治等。
(9)交通运输支出930.83万元,占27.6%,较年初预算数增加930.83万元,主要原因是追加2020年公路因灾损毁修复项目、丰乐街道丰东路到黄陵城公路改造项目等追加930.83万元。
(10)住房保障支出92.30万元,占2.74%,较年初预算数减少0.74万元,下降0.8%,主要原因是年终追减住房公积金支出预算。
(11)灾害防治及应急管理支出35万元,占1.04%,较年初预算数增加35万元,主要原因是追加2020年中央灾害救助项目、2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助项目等追加35万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2253.52万元。其中:人员经费1902.67万元,较上年决算数增加2.43万元,增长0.13%,主要原因是人员工资调整、社会保险等增加2.43万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费350.85万元,较上年决算数增加9.59万元,增长2.81%,主要原因是疫情防控、自然灾害等增加支出9.59万元,公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1495.68万元,较去年减少120.73万元,下降7.47%。主要原因是三峡后续项目收入减少120.73万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无该项支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度本部门“三公”经费支出共计3.98万元,较上年相比无变化。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较往年有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度因公出国(境)费用0万元,2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%;较上年支出数增加0万元,增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平,主要原因是近年来均未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0万元,2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年支出数持平,主要原因是2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费3.98万元,主要用于区内外因公出行、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.5%,较上年支出数相比无变化,主要原因是严格落实公车使用规定,完善公务用车制度,公车运行维护费用有所下降。
公务接待费0万元,2020年未发生公务接待事项。较上年支出数减少0万元,增长0%,主要原因是近年来均未发生因公公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.33万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出203.03万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等开支。机关运行经费较上年决算数增加22.98万元,增长12.76%,主要原因是2020年疫情防控支出,差旅费包干的政策落实。
本年度会议费支出3.11万元,较上年决算数减少10.15万元,下降76.55 %,主要原因是受疫情影响,部分会议取消。本年度培训费支出 3.16万元,较上年决算数减少8.83万元,下降73.64%,主要原因是受疫情影响,部分培训取消或改为线上。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆3辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本年对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金30万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,各项目基本达到预期绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 开州区丰乐街道乌杨村山坪塘整治 | 自评总分 (分) | 99.26 | |||||||
主管部门 | 重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处 | 财政科室 | 农业农村科 | 项目 联系人 | 田米成 | 联系电话 | 19923236193 | |||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率得分 (分) | ||||
年度总金额 | 30 | 30 | 27.78 | 92.6 | 10 | 9.26 | ||||
当年绩效目标 | 全年绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
解决328户1459人,其中贫困户16户50在生产发展中灌溉土地面积430亩,增加农户效益户均150元。建成乌杨村4组山坪塘3口,库容2550立方,长250米、高2米、厚0.3米,塘坎道190米、宽1米、厚0.15米,乌杨村5组山坪塘2口,库容1350立方,长250米、高2米、厚0.3米。 | 基本达到预期目标,解决328户1459人,其中贫困户16户50在生产发展中灌溉土地面积430亩,增加农户效益户均150元。建成乌杨村4组山坪塘3口,库容2550立方,长250米、高2米、厚0.3米,塘坎道190米、宽1米、厚0.15米,乌杨村5组山坪塘2口,库容1350立方,长250米、高2米、厚0.3米。 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 (%) | 指标权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 |
水利工程维修养护数量(≥**座(处)) | 座(处) | ≥ | 5 | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
★项目(工程)验收合格率(100%) | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
★项目(工程)完成及时率(≥**%) | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 10 | 否 | |
★受益贫困人口满意度(≥**%) | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
新增和改善灌溉面积(≥**亩) | 亩 | =≥ | 430 | 430 | 430 | 100 | 10 | 10 | 否 |
2.绩效自评报告或案例
我部门未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我部门未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52292891
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