重庆市开州区商务委员会(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家商贸流通、商贸服务、对外贸易、物流工作的方针政策和法律、法规、规章;提出全区商贸流通、商贸服务、对外贸易、物流工作发展战略和政策建议。
2.负责推进商贸流通业、商贸服务业发展,拟订开拓市场、促进消费的政策措施;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.牵头拟定重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施;负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析,调查分析商品供求状况、价格信息,进行预测预警和信息引导;负责落实重要商品储备制度;承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作;组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节;负责茧丝绸行业管理。
4.负责城乡商贸统筹发展工作;拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络体系建设工作,推进城乡市场体系建设;拟定药品流通发展规划,执行药品流通发展政策。
5.拟定规范流通秩序的政策措施;负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调;负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作;负责重要产品追溯体系建设;参与打击商业欺诈等工作。
6.统筹商贸领域消费促进工作,提出商贸领域促进消费工作措施和政策建议;承担商品流通批发零售行业管理工作;按有关规定负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理;负责大中小微商贸企业的培育。按有关规定对成品油流通进行监督管理。
7.统筹内陆开放高地建设,拟订开放型经济发展政策措施并组织实施;负责推进进出口贸易发展,拟订进出口贸易中长期规划,提出促进进出口贸易的政策建议;指导协调全区进出口贸易业务;负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作;承担商务行业招商引资工作;负责全区外出和外来我区举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理;指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。
8.牵头电子商务发展工作。负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务规划;牵头推进各行业电子商务扩大应用;负责组织协调推进跨境电子商务国际合作;完善农村电子商务服务体系,推进电子商务进农村;开展电子商务培训,推动电子商务人才体系建设;推进电子商务交易,促进网络零售、电子商务服务业等多业态健康发展;实施“互联网+流通”行动计划,推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用,促进流通产业结构调整、传统商业转型升级和新兴业态发展。
9.负责推动商贸流通科技信息化建设,会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金;负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作。
10.协助配合有关部门抓好批发业、零售业、装卸搬运和仓储业、住宿业、餐饮业的安全监督管理工作。负责本系统及其他商贸行业的安全监督管理工作。
11.指导行业协会和行业中介组织。
12.完成区委和区政府交办的其他任务。
13.与有关部门的物流职责分工。区发展改革委负责做好与市发展改革委的衔接工作,负责物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。区交通局做好与市交通局的衔接工作,牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线;负责综合平衡交通运力,构建综合交通运输体系,统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。区商务委员会做好与市商务委员会、市政府口岸物流办的衔接工作,负责拟订全区物流业发展规划和政策,牵头推进物流园区建设;负责实施物流发展规划,统筹指导全区物流发展、运营工作,统筹推进重大物流项目招商引资,统筹冷链行业管理和仓储发展工作,培育物流市场主体和物流服务品牌;负责物流标准化、信息化、智能化建设和物流数据统计、分析、研究工作。
(二)机构设置
商务委员会内设8个科室,分别是党政办公室、流通运行科、社区商业科、外贸合作科、安全管理科、政策法规科、电子商务科、口岸物流科。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2806.76万元,支出总计2806.76万元。收、支与2023年度相比,减少1544.83万元,下降35.5%,主要原因是下属事业单位2024年独立核算。
2.收入情况。2024年度收入合计2806.76万元,与2023年度相比,减少1544.83万元,下降35.5%,主要原因是下属事业单位2024年独立核算。其中:财政拨款收入2806.76万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2806.76万元,与2023年度相比,减少1544.83万元,下降35.5%,主要原因是下属事业单位2024年独立核算。其中:基本支出847.95万元,占30.21%;项目支出1958.81万元,占69.79%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2806.76万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1544.83万元,下降35.5%。主要原因是下属事业单位2024年独立核算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2806.76万元,与2023年度相比,减少1474.83万元,下降34.5%。主要原因是下属事业单位2024年独立核算。较年初预算数增加385.87万元,增长15.9%。主要原因是项目支出较年初预算数增加217.97万元,增长12.5%。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2806.76万元,与2023年度相比,减少1474.83万元,下降34.5%。主要原因是下属事业单位2024年独立核算。较年初预算数增加385.87万元,增长15.9%。主要原因是项目支出较年初预算数增加217.97万元,增长12.5%。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出423.73万元,占15.10%,较年初预算数增加73.39万元,增长21.0%,主要原因是增加2024年海关工作经费50万元。
(2)社会保障与就业支出342.69万元,占12.21%,较年初预算数增加91.38万元,增长36.4%,主要原因是增加死亡抚恤金76.7万元。
(3)卫生健康支出46.21万元,占1.65%,较年初预算数增加1.43万元,增长3.2%,主要原因是工资调标。
(4)商业服务业等支出1958.81万元,占69.79%,较年初预算数增加217.97万元,增长12.5%,主要原因是2024年提前下达商务发展专项资金54万、 2023年四上商贸及服务业主体培育经费140.5万元。
(5)住房保障支出35.32万元,占1.26%,较年初预算数增加1.69万元,增长5.0%,主要原因是工资调标。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出847.95万元。其中:人员经费743.07万元,与2023年度相比,减少362.59万元,下降32.8%,主要原因是下属事业单位2024年独立核算。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费。公用经费104.88万元,与2023年度相比,增加5.01万元,增长5.0%,主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括机关开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少70.00万元,下降100.0%,主要原因是2024年度无政府性基金。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少70.00万元,下降100.0%,主要原因是2024年度无政府性基金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.80万元,较年初预算数减少1.20万元,下降24.0%,主要原因是坚持厉行节约原则,从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少2.00万元,下降34.5%,主要原因是2024年下属事业单位独立核算。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费2.61万元,主要用于市、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、保养费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.39万元,下降13.0%,主要原因是认真执行公务车使用规定,严控车辆运维成本。较上年支出数减少0.54万元,下降17.1%,主要原因是认真执行公务车使用规定,严控车辆运维成本。
公务接待费1.18万元,主要用于接待国内其他省市单位来委考察调研公务用餐开支。费用支出较年初预算数减少0.82万元,下降41.0%,主要原因是严格执行公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数和规模。较上年支出数减少1.47万元,下降55.5%,主要原因是严格执行公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数和规模。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待13批次139人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费85.09元,车均购置费0万元,车均维护费2.61万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.13万元,与2023年度相比,减少0.56万元,下降81.2%,主要原因是执行厉行节约政策。本年度培训费支出13.46万元,与2023年度相比,减少11.26万元,下降45.6%,主要原因是执行厉行节约政策。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出104.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年支出数增加5.01万元,增长5.0%,主要原因是劳务费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和20个一级项目、0个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1958.8万元。
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重庆市开州区商务委员2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区商务委员会 |
部门编码 |
902001 |
自评总分(分) |
98.8 | |||||||||
|
部门联系人 |
邹金花 |
联系电话 |
52218536 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||||||
|
年度总资金 |
28,202,661.79 |
43,102,350.74 |
37,908,034.35 |
|
|
| ||||||||
|
其中:财政拨款 |
28,202,661.79 |
43,102,350.74 |
37,908,034.35 |
87.95 |
10 |
8.8 | ||||||||
|
一般公共预算 |
28,202,661.79 |
43,102,350.74 |
37,908,034.35 |
87.95 |
|
| ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
2024年,保持全区商务经济稳中向好的发展态势。社会消费品零售总额同比增长8%(以政府工作报告为准)以上,商品销售总额增长9%,住餐营业额增长9%,进出口总额实际3亿元人民币。健全社区商业配套设施,打造15分钟便民生活圈,新培育“四上”商贸市场主体55户,储备冻猪肉145吨,培育“开州金厨”“开味开州”区域公共品牌,开展“开州金厨带精品”工作,积极申报中国厨师之乡。 |
|
社会消费品零售总额同比增长8%(以政府工作报告为准)以上,商品销售总额增长9%,住餐营业额增长9%,进出口总额实际3亿元人民币。健全社区商业配套设施,打造15分钟便民生活圈,新培育“四上”商贸市场主体55户,储备冻猪肉145吨,培育“开州金厨”“开味开州”区域公共品牌,开展“开州金厨带精品”工作,积极申报中国厨师之乡。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重(分) |
全年 |
指标得分(分) |
说明 | ||||||
|
储备冻猪肉 |
吨 |
≥ |
145 |
20 |
145 |
20 |
| |||||||
|
进出口总额 |
亿元 |
≥ |
3 |
20 |
3 |
20 |
| |||||||
|
全年预算支出执行率 |
% |
= |
100 |
20 |
100 |
20 |
| |||||||
|
承办市级展会推动项目签约额 |
亿元 |
≥ |
3 |
20 |
3 |
20 |
| |||||||
|
社会消费品零售总额同比增长 |
% |
≥ |
8 |
15 |
8 |
15 |
| |||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
5 |
95 |
5 |
| |||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
区级猪肉储备-2024 |
项目编码: |
50015424T000004096714 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
902-重庆市开州区商务委员会 |
财政归口处室: |
009-产业科 |
部门联系人: |
陈小敏 |
联系电话: |
52218520 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
切实保障我区猪肉市场应急供应,稳定市场价格,切实落实好全区145吨猪肉储备任务。 |
切实保障我区猪肉市场应急供应,稳定市场价格,切实落实好全区145吨猪肉储备任务。 |
保障我区猪肉市场应急供应,稳定市场价格,切实落实好全区145吨猪肉储备任务 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
猪肉储备量 |
吨 |
= |
145 |
145 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
对猪肉定期检定 |
次 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
稳定市场价格 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
对生态有无影响 |
|
定性 |
无 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)单位绩效评价情况
我单位对2024年区级猪内储备项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目资金50万元,评价得分100分。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
023-52218536
![]()
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:重庆市开州区商务委员会(本级) |
01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,806.76 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
423.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
342.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
46.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
1,958.81 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
35.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,806.76 |
本年支出合计 |
57 |
2,806.76 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2,806.76 |
总计 |
60 |
2,806.76 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:重庆市开州区商务委员会(本级) |
02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,806.76 |
2,806.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
342.69 |
342.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
265.99 |
265.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.42 |
42.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.27 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
191.30 |
191.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.21 |
46.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.21 |
46.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.45 |
45.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,958.81 |
1,958.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,911.51 |
1,911.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,911.51 |
1,911.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市开州区商务委员会(本级) |
03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,806.76 |
847.95 |
1,958.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
342.69 |
342.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
265.99 |
265.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.42 |
42.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.27 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
191.30 |
191.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.21 |
46.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.21 |
46.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.45 |
45.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,958.81 |
0.00 |
1,958.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,911.51 |
0.00 |
1,911.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,911.51 |
0.00 |
1,911.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市开州区商务委员会(本级) |
04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,806.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
423.73 |
423.73 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
342.69 |
342.69 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46.21 |
46.21 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1,958.81 |
1,958.81 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
35.32 |
35.32 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,806.76 |
本年支出合计 |
59 |
2,806.76 |
2,806.76 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,806.76 |
总计 |
64 |
2,806.76 |
2,806.76 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
|
部门:重庆市开州区商务委员会(本级) |
05表 | ||||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,806.76 |
847.95 |
1,958.81 |
2,806.76 |
847.95 |
1,958.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2011301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
423.73 |
423.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
342.69 |
342.69 |
0.00 |
342.69 |
342.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265.99 |
265.99 |
0.00 |
265.99 |
265.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.42 |
42.42 |
0.00 |
42.42 |
42.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.27 |
32.27 |
0.00 |
32.27 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.30 |
191.30 |
0.00 |
191.30 |
191.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.21 |
46.21 |
0.00 |
46.21 |
46.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.21 |
46.21 |
0.00 |
46.21 |
46.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.45 |
45.45 |
0.00 |
45.45 |
45.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,958.81 |
0.00 |
1,958.81 |
1,958.81 |
0.00 |
1,958.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,911.51 |
0.00 |
1,911.51 |
1,911.51 |
0.00 |
1,911.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,911.51 |
0.00 |
1,911.51 |
1,911.51 |
0.00 |
1,911.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:重庆市开州区商务委员会(本级) |
06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
450.48 |
302 |
商品和服务支出 |
104.88 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
101.44 |
30201 |
办公费 |
0.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
67.95 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
136.09 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.62 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.42 |
30206 |
电费 |
2.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.27 |
30207 |
邮电费 |
8.29 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.04 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.39 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.79 |
30211 |
差旅费 |
3.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.84 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.54 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
292.59 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
76.70 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
196.46 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
52.52 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
19.44 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.23 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.61 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.26 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
743.07 |
公用经费合计 |
104.88 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:重庆市开州区商务委员会(本级) |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本单位无相关收支,故本表为空。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:重庆市开州区商务委员会(本级) |
08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位无相关收支,故本表为空。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:重庆市开州区商务委员会(本级) |
09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
104.88 |
|
(一)支出合计 |
2 |
3.80 |
(一)行政单位 |
26 |
104.88 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
2.61 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
2.61 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
1.18 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
1.18 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
13 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
139 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
0.13 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
13.46 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
3.39 |
|
|
|
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