导航

重庆市开州区城市管理局(本级)2024年度决算公开说明

字体:

重庆市开州区城市管理局(本级)

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策,组织拟订市政维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施,负责拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划,负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督,负责城区道路、桥梁、隧道和照明等市政基础设施的维护管理、城市环境卫生和水域清漂管理、城市园林公园的维护管理,负责城市管理领域综合行政执法、负责城市园林、城市公园行业管理,负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导,负责市政设施维护许可的管理,负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。

(二)机构设置

重庆市开州区城市管理局单位内设9个机构,分别是办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监督科。下属6个二级预算单位,分别是重庆市开州区城市管理综合行政执法支队、重庆市开州区园林绿化管理中心、重庆市开州区环境卫生管理中心、重庆市开州区公用设施管理中心、重庆市开州区城市公园管理中心、重庆市开州区数字化城市管理中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1772.16万元,支出总计1772.16万元。收、支与2023年度相比,减少4594.43万元,下降72.2%,主要原因是下属单位收支独立核算。

2.收入情况。2024年度收入合计1771.94万元,与2023年度相比,减少4384.54万元,下降71.2%,主要原因是下属单位独立核算。其中:财政拨款收入1771.94万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.22万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1771.94万元,与2023年度相比,减少4594.43万元,下降72.2%,主要原因是下属单位独立核算。其中:基本支出428.69万元,占24.19%;项目支出1343.25万元,占75.81%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.22万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1772.16万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少4594.43万元,下降72.2%。主要原因是下属单位独立核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入886.65万元,与2023年度相比,减少3359.31万元,下降79.1%。主要原因是下属单位独立核算。较年初预算数增加391.15万元,增长78.9%。主要原因是增加2024年农村环境卫生治理项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.22万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出886.65万元,与2023年度相比,减少3569.21万元,下降80.1%。主要原因是下属单位独立核算。较年初预算数增加391.15万元,增长78.9%。主要原因是增加2024年农村环境卫生治理项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.22万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出62.74万元,占7.08%,较年初预算数增加2.90万元,增长4.9%,主要原因是增人增资及社保清算。

(2)卫生健康支出24.87万元,占2.81%,较年初预算数增加0.47万元,增长1.9%,主要原因是结算工伤保险、基本医疗保险。

(3)节能环保支出86.96万元,占9.81%,较年初预算数减少6.04万元,下降6.5%,主要原因是减少2024年三峡库区次级河流漂浮物垃圾清理作业经费。

(4)城乡社区支出312.64万元,占35.26%,较年初预算数增加22.65万元,增长7.8%,主要原因是增加2024年城市管理运行经费。

(5)农林水支出371.00万元,占41.84%,较年初预算数增加371.00万元,增长100.0%,主要原因是增加2024年农村环境卫生治理项目。

(6)住房保障支出28.45万元,占3.21%,较年初预算数增加0.18万元,增长0.6%,主要原因是住房公积金清算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出428.69万元。其中:人员经费362.59万元,与2023年度相比,减少2814.11万元,下降88.6%,主要原因是下属单位独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等公用经费66.10万元,与2023年度相比,减少296.32万元,下降81.8%,主要原因是下属单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入885.29万元,与2023年度相比,减少1025.22万元,下降53.7%,主要原因是项目经费减少。本年支出885.29万元,与2023年度相比,减少1025.22万元,下降53.7%,主要原因是项目经费减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.23万元,较年初预算数减少3.77万元,下降94.3%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.36万元,下降91.1%,主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费0.05万元,主要用于区城市管理局应急保障车运行费费用支出较年初预算数减少2.95万元,下降98.3%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.29万元,下降97.9%,主要原因是厉行节约。

公务接待费0.19万元,主要用于接待各区县来开州交流学习城市管理工作费用支出较年初预算数减少0.81万元,下降81.0%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.06万元,下降24.0%,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次30人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费62.07元,车均购置费0万元,车均维护费0.05万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.69万元,与2023年度相比,减少5.43万元,下降88.7%,主要原因是厉行节约。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出66.10万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少296.32万元,下降81.8%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额864.21万元,其中:政府采购货物支出593.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出271.00万元。授予中小企业合同金额864.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额472.28万元,占政府采购支出总额的54.65 %。主要用于采购水域清漂保洁设备、箱式变电站维护管理市场化运行项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对9个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金28070.16

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

2024年农村环境卫生治理

项目编码:

50015424T000004520933

自评总分:

100.00

项目主管部门:

407-重庆市开州区城市管理局

财政归口处室:

004-经建科

部门联系人:

刘远森

联系电话:

52688011

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

3,710,000.00

3,710,000.00

其中:财政拨款

0.00

3,710,000.00

3,710,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

3,710,000.00

3,710,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.建立农村生活垃圾治理长效机制和农村生活垃圾收运处置体系建设。
2.2024年完成69个农村生活垃圾分类行政村建设,19个垃圾分类先锋村建设。

1.建立农村生活垃圾治理长效机制和农村生活垃圾收运处置体系建设。
2.2024年完成69个农村生活垃圾分类行政村建设,19个垃圾分类先锋村建设。

1.建立农村生活垃圾治理长效机制和农村生活垃圾收运处置体系建设。
2.2024年完成69个农村生活垃圾分类行政村建设,19个垃圾分类先锋村建设。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

农村生活垃圾分类先锋村建设

19

19

0

100

20

20

农村生活垃圾分类行政村建设

69

69

0

100

30

30

农村生活居住环境改善率

95

95

0

100

10

10

生活垃圾有效治理行政村覆盖率

%

100

100

0

100

20

20

群众满意度

%

95

95

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

我部门(单位)对开州区中心城镇生活垃圾集中转运站建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2982.00万元,评价得分90.1分,从项目评价结果看,项目绩效目标明确,预算编制较为合理,管理科学规范,总体完成情况较好。

(三)财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-52688002


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市开州区城市管理局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

886.65

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

885.29

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

62.74

九、卫生健康支出

24.87

十、节能环保支出

86.96

十一、城乡社区支出

385.31

十二、农林水支出

491.75

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

691.86

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,771.94

本年支出合计

1,771.94

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

0.22

年末结转和结余

0.22

总计

1,772.16

总计

1,772.16

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市开州区城市管理局(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,771.94

1,771.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

62.74

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.74

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.82

33.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.13

20.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.79

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.87

24.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.87

24.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

24.25

24.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

86.96

86.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

86.96

86.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

86.96

86.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

385.31

385.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

312.64

312.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

312.64

312.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

63.57

63.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

63.57

63.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

491.75

491.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

371.00

371.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

371.00

371.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

120.75

120.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

120.75

120.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.45

28.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.45

28.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.45

28.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

691.86

691.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

691.86

691.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

691.86

691.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市开州区城市管理局(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,771.94

428.69

1,343.25

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

62.74

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.74

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.82

33.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.13

20.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.79

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.87

24.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.87

24.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

24.25

24.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

86.96

0.00

86.96

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

86.96

0.00

86.96

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

86.96

0.00

86.96

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

385.31

312.64

72.68

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

312.64

312.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

312.64

312.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9.11

0.00

9.11

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.11

0.00

9.11

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

63.57

0.00

63.57

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

63.57

0.00

63.57

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

491.75

0.00

491.75

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

371.00

0.00

371.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

371.00

0.00

371.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

120.75

0.00

120.75

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

120.75

0.00

120.75

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.45

28.45

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.45

28.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.45

28.45

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

691.86

0.00

691.86

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

691.86

0.00

691.86

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

691.86

0.00

691.86

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市开州区城市管理局(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

886.65

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

885.29

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

62.74

62.74

九、卫生健康支出

24.87

24.87

十、节能环保支出

86.96

86.96

十一、城乡社区支出

385.31

312.64

72.68

十二、农林水支出

491.75

371.00

120.75

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.45

28.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

691.86

691.86

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,771.94

本年支出合计

1,771.94

886.65

885.29

年初财政拨款结转和结余

0.22

年末财政拨款结转和结余

0.22

0.22

一般公共预算财政拨款

0.22

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,772.16

总计

1,772.16

886.87

885.29

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市开州区城市管理局(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

886.65

428.69

457.96

208

社会保障和就业支出

62.74

62.74

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.74

62.74

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.82

33.82

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.13

20.13

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.79

8.79

0.00

210

卫生健康支出

24.87

24.87

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.87

24.87

0.00

2101101

行政单位医疗

24.25

24.25

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.62

0.62

0.00

211

节能环保支出

86.96

0.00

86.96

21103

污染防治

86.96

0.00

86.96

2110304

固体废弃物与化学品

86.96

0.00

86.96

212

城乡社区支出

312.64

312.64

0.00

21201

城乡社区管理事务

312.64

312.64

0.00

2120101

行政运行

312.64

312.64

0.00

213

农林水支出

371.00

0.00

371.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

371.00

0.00

371.00

2130504

农村基础设施建设

371.00

0.00

371.00

221

住房保障支出

28.45

28.45

0.00

22102

住房改革支出

28.45

28.45

0.00

2210201

住房公积金

28.45

28.45

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市开州区城市管理局(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

353.20

302

商品和服务支出

66.10

310

资本性支出

30101

基本工资

86.02

30201

办公费

25.57

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

53.24

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

103.92

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1.81

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.82

30206

电费

2.69

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

20.13

30207

邮电费

8.39

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

18.05

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.82

30211

差旅费

4.78

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

28.45

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

2.40

30213

维修(护)费

2.44

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

3.35

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

9.39

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.69

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.19

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

8.79

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.49

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

1.57

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.05

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

15.23

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

0.20

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

362.59

公用经费合计

66.10

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市开州区城市管理局(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

885.29

885.29

0.00

885.29

0.00

212

城乡社区支出

0.00

72.68

72.68

0.00

72.68

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

9.11

9.11

0.00

9.11

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

9.11

9.11

0.00

9.11

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

63.57

63.57

0.00

63.57

0.00

2121302

城市环境卫生

0.00

63.57

63.57

0.00

63.57

0.00

213

农林水支出

0.00

120.75

120.75

0.00

120.75

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

120.75

120.75

0.00

120.75

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

120.75

120.75

0.00

120.75

0.00

229

其他支出

0.00

691.86

691.86

0.00

691.86

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

691.86

691.86

0.00

691.86

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

691.86

691.86

0.00

691.86

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市开州区城市管理局(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市开州区城市管理局(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

66.10

(一)支出合计

0.23

0.23

(一)行政单位

66.10

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

0.05

0.05

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

9

(2)公务用车运行维护费

0.05

0.05

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.19

0.19

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.19

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

9

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

3

(一)政府采购支出合计

864.21

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

593.21

6.国内公务接待人次(人)

30

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

271.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

864.21

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

472.28

二、会议费

三、培训费

0.69

四、差旅费

4.78

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


回到顶部