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重庆市开州区城市管线管理中心2024年度决算公开说明

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重庆市开州区城市管线管理中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1统筹协调指导城市管线工程的建设和管理

2负责城市管线建设信息化服务和管线档案的收集

3统筹协调城市综合管廊建设与管理,建立项目储备制度,协调城市消火栓建设和维护

4负责收集并制定城市地下管线工程、城市道路工程的年度建设计划

(二)机构设置

本单位内设三个机构室,分别是办公室、管廊管理科、管线管理科。从预算单位构成看,本单位属于二级预算单位,主管部门为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1总体情况。2024度收入总计227.58万元,支出总计227.58万元。按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,我单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据

2收入情况。2024度收入合计227.58万元按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,单位2024年新设置预算单位,上年同期其中:财政拨款收入227.58万元,占100%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3支出情况。2024度支出合计227.58万元按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据其中:基本支出227.58万元,占100%项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4结转结余情况。2024度年末结转和结余0万元按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计227.58万元。按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入227.58万元按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据较年初预算数增加28.99万元,增长14.6%。主要原因是调整养老保险和职业年金缴费基数增加的养老保险和职业年金支出。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出227.58万元。按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据较年初预算数增加28.99万元,增长14.6%。主要原因是调整养老保险和职业年金缴费基数增加的养老保险和职业年金支出。

3结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据

4比较情况。本部门2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出30.33万元,占13.33%,较年初预算数增加9.81万元,增长47.8%,主要原因是调整养老保险和职业年金缴费基数增加的养老保险和职业年金支出。

2)卫生健康支出10.41万元,占4.58%,较年初预算数增加0.43万元,增长4.3%,主要原因是人员增资,医保基数调整增加医保支出。

3)城乡社区支出176.57万元,占77.59%,较年初预算数增加18.74万元,增长11.9%,主要原因是人员晋级增资及绩效考核结算增加的工资绩效支出。

4住房保障支出10.27万元,占4.51%,较年初预算数增加0.01万元,增长0.1%,主要原因是人员增资,住房公积金基数调整增加住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出227.58万元。其中:人员经费207.17万元单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经20.41万元单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024“三公”经费支出共计2.03万元,较年初预算数减少1.27万元,下降38.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,过紧日子,节约开支。我单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据

(二)“三公”经费分项支出情况

2024度本部门因公出国(境)费用0万元费用支出较年初预算数无增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,过紧日子,节约开支本年度无出国(境)计划单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据

务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,过紧日子,节约开支本年度无车辆购置计划。我单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据

公务车运行维护费1.95万元,主要用于本单位公务用车运行油费、维修费、路桥费等支出费用支出较年初预算数减少1.05万元,下降35%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,过紧日子,节约开支单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据

公务接待费0.09万元,主要用于接市级主管部门城市管线建设和运行情况检查和工作指导费用支出较年初预算数减少0.21万元,下降70%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,过紧日子,节约开支单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据

三)“三公”经费实物量情况

2024度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024本部门人均接待费86.3元,车均购置费0万元,车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据本年度培训费支出0.28万元单位2024年新设置预算单位,上年同期无数据

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

2024本单位预算无项目支出安排,故无绩效评价设置。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-87408986


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市开州区城市管线管理中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

227.58

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

30.33



九、卫生健康支出

10.41



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

176.57



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

10.27



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

227.58

本年支出合计

227.58

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

227.58

总计

227.58

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市开州区城市管线管理中心







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

227.58

227.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.33

30.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.33

30.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.21

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

176.57

176.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

176.57

176.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

工程建设管理

176.57

176.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市开州区城市管线管理中心





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

227.58

227.58

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.33

30.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.33

30.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.21

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

176.57

176.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

176.57

176.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

工程建设管理

176.57

176.57

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市开州区城市管线管理中心




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

227.58

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

30.33

30.33





九、卫生健康支出

10.41

10.41





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

176.57

176.57





十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

10.27

10.27





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

227.58

本年支出合计

227.58

227.58



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

227.58

总计

227.58

227.58



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市开州区城市管线管理中心


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

227.58

227.58

0.00

208

社会保障和就业支出

30.33

30.33

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.33

30.33

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.21

20.21

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.12

10.12

0.00

210

卫生健康支出

10.41

10.41

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.41

10.41

0.00

2101102

事业单位医疗

10.16

10.16

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

0.00

212

城乡社区支出

176.57

176.57

0.00

21201

城乡社区管理事务

176.57

176.57

0.00

2120106

工程建设管理

176.57

176.57

0.00

221

住房保障支出

10.27

10.27

0.00

22102

住房改革支出

10.27

10.27

0.00

2210201

住房公积金

10.27

10.27

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市开州区城市管线管理中心




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

207.17

302

商品和服务支出

20.41

310

资本性支出


30101

基本工资

47.74

30201

办公费

5.29

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2.09

30202

印刷费

0.33

31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

103.48

30205

水费

0.49

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.21

30206

电费

0.50

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

10.12

30207

邮电费

0.77

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

7.99

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.71

30211

差旅费

0.59

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

10.27

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

1.60

30213

维修(护)费

0.95

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

1.97

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.28

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.09

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

3.80

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

4.76

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.61

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.95

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

207.17

公用经费合计

20.41

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市开州区城市管线管理中心





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市开州区城市管线管理中心


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市开州区城市管线管理中心



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计

2.03

2.03

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

1.95

1.95

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

2)公务用车运行维护费

1.95

1.95

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.09

0.09

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

0.09

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

1

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

10

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.28



四、差旅费

0.59



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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