重庆市开州区自然保护地管理中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
宗旨:保护自然生态系统,合理利用自然资源。
主要职责:
1.贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策;参与编制自然保护地的总体规划、制定长中期发展规划和年度计划并组织实施。
2.负责组织协调全区各类自然保护地的保护管理事务性工作;承担重庆雪宝山国家森林公园、重庆汉丰湖国家湿地公园、重庆开州澎溪河湿地市级自然保护区、重庆市南山森林公园、重庆市南岭森林公园、重庆市龙头嘴森林公园以及经审批新成立的自然保护地管理事务。
3.负责全区自然保护地资源调查,动态监测和统计工作;承担自然保护地资源普查、评价、科研、管理工作,并对获得的数据、资料和各项成果建立数据库统一管理,按照规定向上级有关部门报送研究成果和监测报告。
4.负责各类自然保护地保护项目申报事务,向上级部门争取、筹措自然保护地保护、修复、建设和管理资金;负责对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;负责对自然保护地生态保护、生态修复、科研监测、基础设施建设、生态旅游项目的实施及管理的事务性工作。
5.参与国际国内自然保护地保护与利用的学习交流与合作。
6.参与起草自然保护地保护管理的地方性法规,研究并参与拟定全区自然保护地保护管理的有关技术标准和规范。
7.协助相关行政主管部门做好自然保护地有害生物防治、疫源疫病监测、执法检查的事务性工作。
8.负责做好自然保护地科学知识的宣传、教育、普及、推广工作。
9.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
重庆市开州区自然保护地管理中心内设机构8个,分别是:办公室、财务科、自然资源保护科、规划发展科、生态修复科 、科研宣教科、安全法规科、利用指导科。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1697.84万元,支出总计1697.84万元。收、支与2023年度相比,增加752.82万元,增长79.66%,主要原因是机构改革,原林业执法支队24人调入本单位,人员增多,收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1697.84万元,与2023年度相比,增加752.82万元,增长79.66%,主要原因是机构改革,原林业执法支队24人调入本单位,收入增加。
其中:财政拨款收入1697.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1697.84万元,与2023年度相比,增加752.82万元,增长79.66%,主要原因是机构改革,原林业执法支队24人调入本单位,支出增加。其中:基本支出1130.72万元,占66.59%;项目支出567.12万元,占33.41%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。
2024年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1697.84万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加752.82万元,增长79.66%。主要原因是机构改革,原林业执法支队24人调入本单位,人员增多,收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1697.84万元,与2023年度相比,增加752.82万元,增长79.66%。主要原因是机构改革,原林业执法支队24人调入本单位。较年初预算数减少411.1万元,下降19.49%。主要原因是增人增资增加相关收入,追减汉丰湖国家湿地公园湿地保护及修复项目,此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1697.84万元,与2023年度相比,增加752.82万元,增长79.66%。主要原因是机构改革,原林业执法支队24人调入本单位。较年初预算数减少411.1万元,下降19.49%。主要原因是增人增资增加相关支出,追减汉丰湖国家湿地公园湿地保护及修复项目指标。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出206.74万元,占12.18%,较年初预算数增加141.81万元,增长218.4%,主要原因是增人增资,年度职工保险缴费基数调整形成的。
(2)卫生健康支出54.58万元,占3.21%,较年初预算数增加29.56万元,增长118.15%,主要原因是机构改革,林业执法支队退休人员转入本单位,相关支出增加。
(3)节能环保支出454.87万元,占26.79%,较年初预算数减少1045.17万元,下降69.68%,主要原因是汉丰湖国家湿地公园湿地保护及修复项目指标追减。
(4)农林水支出932.75万元,占54.94%,较年初预算数增加438.22万元,增长88.61%,主要原因是机构改革,原林业执法支队24人调入本单位,相关支出增加。
(5)住房保障支出48.9万元,占2.88%,较年初预算数增加24.48万元,增长100.25%,主要原因是机构改革,原林业执法支队24人调入本单位,相关支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1130.72万元。其中:人员经费1055.02万元,与2023年度相比,增加610.7万元,增长137.45%,主要原因是机构改革,原林业执法支队24人调入本单位,相关支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费75.7万元,与2023年度相比,增加33.53万元,增长79.51%,主要原因是机构改革,原林业执法支队24人调入本单位。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.24万元,较年初预算数减少1.76万元,下降29.33%,主要原因是年初预算金额较充分,实际使用情况较节约。较上年支出数减少0.8万元,下降15.87%,主要原因是我单位严格遵守相关管理制度,节约开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要是本单位近两年均未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位近两年均未发生因公出国(境)支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位近两年均未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费4.03万元,主要用于下乡、日常巡护公务用车及车辆维修等。费用支出较年初预算数增加1.03万元,增长34.33%,主要原因是夏季天气较高,下乡及防火巡护次数增加。较上年支出数减少0.8万元,下降16.66%,主要原因是我单位严格遵守公务用车管理制度,节约开支。
公务接待费0.21万元,主要用于接待上级和其他区县考察学习。费用支出较年初预算数减少2.79万元,下降93%,主要原因是我单位严格遵守公务接待管理制度,节约开支。较上年支出数无增减,主要原因是我单位严格遵守公务接待管理制度,节约开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费107元,车均购置费0万元,车均维护费4.03万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无相关支出。本年度培训费支出1.91万元,与2023年度相比,增加0.83万元,增长76.85%,主要原因是本年外出培训学习较上年有所增加。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额748.09万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出748.09万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购国家储备林基地建设项目相关服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对6个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金567.12万元。
|
2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2024年基塘和宣教中心维护 |
对宣教中心日常维护月份数 |
= |
12 |
月 |
30 |
12 |
30 |
|
100 |
|
科普宣教人次年均 |
≥ |
48000 |
人次 |
30 |
48000 |
30 |
| |||
|
公益宣传活动场次 |
≥ |
3 |
场 |
10 |
3 |
10 |
| |||
|
对基塘日常维护及杂草清理 |
≥ |
200 |
次 |
10 |
200 |
10 |
| |||
|
基塘荷叶清理面积 |
≥ |
500 |
亩 |
10 |
500 |
10 |
| |||
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52013033。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位:重庆市开州区自然保护地管理中心 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,697.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
206.74 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
54.58 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
454.87 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
932.75 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.90 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,697.84 |
本年支出合计 |
1,697.84 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,697.84 |
总计 |
1,697.84 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市开州区自然保护地管理中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,697.84 |
1,697.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.74 |
206.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.74 |
206.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.77 |
95.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.18 |
51.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.33 |
53.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
454.87 |
454.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
454.87 |
454.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
438.38 |
438.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
932.75 |
932.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
932.75 |
932.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
820.51 |
820.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
111.65 |
111.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市开州区自然保护地管理中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,697.84 |
1,130.72 |
567.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.74 |
206.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.74 |
206.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.77 |
95.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.18 |
51.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.33 |
53.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
454.87 |
0.00 |
454.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
454.87 |
0.00 |
454.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
438.38 |
0.00 |
438.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
16.49 |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
932.75 |
820.51 |
112.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
932.75 |
820.51 |
112.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
820.51 |
820.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
111.65 |
0.00 |
111.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市开州区自然保护地管理中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,697.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
206.74 |
206.74 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
454.87 |
454.87 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
932.75 |
932.75 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,697.84 |
本年支出合计 |
1,697.84 |
1,697.84 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,697.84 |
总计 |
1,697.84 |
1,697.84 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市开州区自然保护地管理中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,697.84 |
1,130.72 |
567.12 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.74 |
206.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.74 |
206.74 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.77 |
95.77 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.18 |
51.18 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.33 |
53.33 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
454.87 |
0.00 |
454.87 |
|
21104 |
自然生态保护 |
454.87 |
0.00 |
454.87 |
|
2110401 |
生态保护 |
438.38 |
0.00 |
438.38 |
|
2110406 |
自然保护地 |
16.49 |
0.00 |
16.49 |
|
213 |
农林水支出 |
932.75 |
820.51 |
112.25 |
|
21302 |
林业和草原 |
932.75 |
820.51 |
112.25 |
|
2130204 |
事业机构 |
820.51 |
820.51 |
0.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
111.65 |
0.00 |
111.65 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市开州区自然保护地管理中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
986.27 |
302 |
商品和服务支出 |
75.70 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
228.06 |
30201 |
办公费 |
13.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.62 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
13.86 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
483.27 |
30205 |
水费 |
0.52 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.77 |
30206 |
电费 |
14.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.18 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.88 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.46 |
30211 |
差旅费 |
7.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.90 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.36 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.24 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.75 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.91 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
63.55 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
18.95 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
14.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.03 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.09 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,055.02 |
公用经费合计 |
75.70 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市开州区自然保护地管理中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市开州区自然保护地管理中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位:重庆市开州区自然保护地管理中心 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
4.24 |
4.24 |
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.03 |
4.03 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
4.03 |
4.03 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.21 |
0.21 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.21 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
1 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
2 |
(一)政府采购支出合计 |
748.09 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
20 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
748.09 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.91 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
7.08 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
![]()
回到顶部