重庆市开州区农业综合行政执法支队
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市开州区农业综合行政执法支队为重庆市开州区农业农村委员会管理的行政执法机构,内设10个内设机构,主要职能是:统一行使区级农业农村系统内兽药兽医、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、农机、农产品质量、渔业和动植物防疫检疫等行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等监督执法职能,依法行使农村村民占用土地建住宅方面的执法职能,依法行使动物卫生监督职能。一是宣传贯彻执行国家、市、区有关农业农村方面的法律法规、政策规定;二是承担种子、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品和农产品质量安全等方面的执法职能;三是承担动植物防疫、检疫、畜禽屠宰和种畜禽等方面的执法职能,依法行使动物卫生监督职能;四是承担农业机械使用操作、维修经营和农机安全等方面的执法职能;五是承担渔业、渔船(不含渔船检验)、渔港等方面的执法职能;六是承担农村村民非法占用土地建住宅方面的执法职能;七是承担农业综合行政执法有关信访、举报、投诉和控告受理,做好调查处理、调解、奖励等工作;八是指导镇乡街道依法依规开展农业综合行政执法工作;九是承担与农业综合执法有关的安全应急工作;十是完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
重庆市开州区农业综合行政执法支队设10个内设机构,分别是综合科、法制科、监管科、农资执法大队、畜牧执法大队、渔政执法大队、农机执法大队、动监执法大队、农产品安全执法大队、农村宅基地执法大队。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1344.14万元,支出总计1344.14万元。收、支与2023年度相比,增加1344.14万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故上年收、支为0,增长100%。
2.收入情况。2024年度收入合计1344.14万元,与2023年度相比,增加1344.14万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年收入为0,增长100%。其中:财政拨款收入1344.14万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1344.14万元,与2023年度相比,增加1344.14万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年支出为0,增长100%。其中:基本支出1294.14万元,占96.28%;项目支出50.00万元,占3.72%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1344.14万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加1344.14万元,增长100%。主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年财政拨款收、支为0,增长100%。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1344.14万元,与2023年度相比,增加1344.14万元,增长100.0%。主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年一般公共预算财政拨款收入为0,增长100%。较年初预算数增加64.39万元,增长5%。主要原因是年中追加农业产业高质量发展支撑50万元,中人退休一次性补贴13.93万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1344.14万元,与2023年度相比,增加1344.14万元,增长100%。主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年一般公共预算财政拨款支出为0,增长100%。较年初预算数增加64.39万元,增长5.0%。主要原因是年中追加农业产业高质量发展资金50万元,中人退休一次性补贴13.93万元等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出257.67万元,占19.17%,较年初预算数增加33.83万元,增长15.1%,主要原因是年中追加中人退休一次性补贴13.93万元,职业年金记实22.89万元等。
(2)卫生健康支出77.27万元,占5.75%,较年初预算数减少0.94万元,下降1.2%,主要原因是年中追减大额医疗费0.79万元,职工基本医疗保险缴费0.3万元等。
(3)农林水支出923.36万元,占68.70%,较年初预算数增加31.50万元,增长3.5%,主要原因是年中追加农业产业高质量发展技术支撑50万元,因减员追减部分人员经费指标。
(4)住房保障支出85.84万元,占6.39%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1294.14万元。其中:人员经费1135.97万元,与2023年度相比,增加1135.97万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年一般公共财政拨款基本支出为0,增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费158.16万元,与2023年度相比,增加158.16万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年公用经费为0。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资产经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计17.00万元,较年初预算数无增减。较上年支出数增加17.00万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年“三公”经费为0。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,本单位无因公出国(境)支出。
公务车购置费0万元,本单位无公务车购置支出。
公务车运行维护费15万元,主要用于区内外因公出行、参加会议培训等工作所需车辆的燃料费、通行费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加15万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年公务车运行维护费为0。
公务接待费2万元,主要用于接待区外农业综合行政执法部门到开州交流经验及开展调研活动等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加2万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年公务接待费为0。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待56批次413人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费48.42元,车均购置费0万元,车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.22万元,与2023年度相比,增加0.22万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年会议费为0。本年度培训费支出0.77万元,与2023年度相比,增加0.77万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年培训费为0。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出158.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加158.16万元,增长100%,主要原因是按上级政策要求,预算单位严格按照三定方案设置,我单位为2024年新设置预算单位,故2023年机关运行经费支出为0。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金50万元。
部门整体绩效自评表
本单位为二级预算单位,故此表为空。
项目支出绩效自评表
|
重庆市开州区农业综合行政执法支队 2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
农业产业高质量发展技术支撑(执法队) |
案件办理数 |
≥ |
10 |
件 |
20 |
10 |
20 |
|
100 |
|
一般程序案件 |
≥ |
10 |
件 |
20 |
10 |
20 |
| |||
|
举报线索查处率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
| |||
|
联合执法次数 |
≥ |
1 |
次 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
渔业安全事故发生次 |
≤ |
5 |
次 |
10 |
5 |
10 |
| |||
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52280518。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位:重庆市开州区农业综合行政执法支队 |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,441,355.48 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,576,736.65 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
772,658.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
9,233,569.44 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
858,390.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,441,355.48 |
本年支出合计 |
57 |
13,441,355.48 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
13,441,355.48 |
总计 |
60 |
13,441,355.48 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位:重庆市开州区农业综合行政执法支队 |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
13,441,355.48 |
13,441,355.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,576,736.65 |
2,576,736.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,576,736.65 |
2,576,736.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,022,849.84 |
1,022,849.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
774,586.81 |
774,586.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
779,300.00 |
779,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
772,658.43 |
772,658.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
772,658.43 |
772,658.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
757,777.51 |
757,777.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14,880.92 |
14,880.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
9,233,569.44 |
9,233,569.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
9,233,569.44 |
9,233,569.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
8,733,569.44 |
8,733,569.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市开州区农业综合行政执法支队 |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
13,441,355.48 |
12,941,355.48 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,576,736.65 |
2,576,736.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,576,736.65 |
2,576,736.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,022,849.84 |
1,022,849.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
774,586.81 |
774,586.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
779,300.00 |
779,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
772,658.43 |
772,658.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
772,658.43 |
772,658.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
757,777.51 |
757,777.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14,880.92 |
14,880.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
9,233,569.44 |
8,733,569.44 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
9,233,569.44 |
8,733,569.44 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
8,733,569.44 |
8,733,569.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市开州区农业综合行政执法支队 |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,441,355.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,576,736.65 |
2,576,736.65 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
772,658.43 |
772,658.43 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
9,233,569.44 |
9,233,569.44 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
858,390.96 |
858,390.96 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,441,355.48 |
本年支出合计 |
59 |
13,441,355.48 |
13,441,355.48 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
13,441,355.48 |
总计 |
64 |
13,441,355.48 |
13,441,355.48 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:重庆市开州区农业综合行政执法支队 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,441,355.48 |
12,941,355.48 |
500,000.00 |
13,441,355.48 |
12,941,355.48 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,576,736.65 |
2,576,736.65 |
0.00 |
2,576,736.65 |
2,576,736.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,576,736.65 |
2,576,736.65 |
0.00 |
2,576,736.65 |
2,576,736.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,022,849.84 |
1,022,849.84 |
0.00 |
1,022,849.84 |
1,022,849.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
774,586.81 |
774,586.81 |
0.00 |
774,586.81 |
774,586.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
779,300.00 |
779,300.00 |
0.00 |
779,300.00 |
779,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
772,658.43 |
772,658.43 |
0.00 |
772,658.43 |
772,658.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
772,658.43 |
772,658.43 |
0.00 |
772,658.43 |
772,658.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
757,777.51 |
757,777.51 |
0.00 |
757,777.51 |
757,777.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,880.92 |
14,880.92 |
0.00 |
14,880.92 |
14,880.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,233,569.44 |
8,733,569.44 |
500,000.00 |
9,233,569.44 |
8,733,569.44 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,233,569.44 |
8,733,569.44 |
500,000.00 |
9,233,569.44 |
8,733,569.44 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,733,569.44 |
8,733,569.44 |
0.00 |
8,733,569.44 |
8,733,569.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
858,390.96 |
858,390.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位:重庆市开州区农业综合行政执法支队 |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,524,433.68 |
302 |
商品和服务支出 |
1,581,621.80 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,410,102.00 |
30201 |
办公费 |
34,708.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,750,275.00 |
30202 |
印刷费 |
444.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,804,460.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
51,425.64 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2,759.39 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,022,849.84 |
30206 |
电费 |
5,929.56 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
774,586.81 |
30207 |
邮电费 |
167,774.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
528,463.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
18,162.50 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
106,594.91 |
30211 |
差旅费 |
109,695.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
858,390.96 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
81,600.00 |
30213 |
维修(护)费 |
24,349.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
135,685.00 |
30214 |
租赁费 |
9,360.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
835,300.00 |
30215 |
会议费 |
2,152.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7,574.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
19,999.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
779,300.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
127,963.60 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
56,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
231,304.24 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
115,500.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
149,999.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
406,177.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
147,770.22 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
11,359,733.68 |
公用经费合计 |
1,581,621.80 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:重庆市开州区农业综合行政执法支队 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本单位无该项收支,故此表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位:重庆市开州区农业综合行政执法支队 |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位无该项收支,故此表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位:重庆市开州区农业综合行政执法支队 |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,581,621.80 |
|
(一)支出合计 |
2 |
169,998.00 |
(一)行政单位 |
26 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
1,581,621.80 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
149,999.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
5 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
149,999.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
19,999.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
19,999.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
3 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
5 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
56 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
413 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
2,152.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
7,654.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
230,405.17 |
|
|
|
![]()
回到顶部