重庆市开州区政务信息中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、负责完成市委值班室、市政府总值班室交办的各项工作。
2、负责区委、区政府值班工作;值班系统的统筹、管理。
3、负责市长、区长公开电话(信箱)的分类、交办、督办、反馈、汇总等工作。
4、负责区人民政府门户网站、区政府办公室政务新媒体的建设、管理、运行维护等工作;协助主管单位对全区政府网站和政务新媒体日常运行情况进行监管。
5、参与全区政务信息资源的交换、整合、共享、开发和利用。
6、负责拟公开信息的统筹、协调、审核工作。
7、负责区电子政务外网(党政网)网络、中心机房、OA办公平台的建设、运行、管理等工作;负责非涉密政务专网整合(集约建设)工作。
8、为各镇乡街道、区政府各单位的政务信息化建设提供技术指导。
9、负责突发事件和紧急事项的信息收集、研判和上报工作。
10、负责全区值班系统管理、使用、调度工作;负责视频会议系统(至镇乡街道分会场)的运行和管理工作。
(二)机构设置
重庆市开州区政务信息中心(重庆市开州区值班中心)为重庆市开州区人民政府办公室管理的事业单位,内设8个科室,分别是综合科、值班值守科、公开电话(信箱)科、信息公开科、电子政务科、政务服务科、政务媒体科、政工财务科。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计700.47万元,支出总计700.47万元。收、支与2023年度相比,增加121万元,增长20.9%,主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资福利支出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。
2.收入情况。2024年度收入合计700.42万元,与2023年度相比,增加121.18万元,增长20.9%,主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资福利支出等。其中:财政拨款收入700.42万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0.05万元。
3.支出情况。2024年度支出合计699.90万元,与2023年度相比,增加120.48万元,增长20.8%,主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资福利支出等。其中:基本支出665.85万元,占95.13%;项目支出34.05万元,占4.87%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.56万元,与2023年度相比,增加0.51万元,增长1020%,主要原因是本年度严格执行收支预算,提升资金利用率。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计700.47万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加121万元,增长20.9%。主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资福利收支等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入700.42万元,与2023年度相比,增加121.18万元,增长20.9%。主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资福利收入等。较年初预算数增加108.13万元,增长18.3%。主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资福利收入等。此外,年初财政拨款结转和结余0.05万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出699.9万元,与2023年度相比,增加120.48万元,增长20.8%。主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资福利支出等。较年初预算数增加107.61万元,增长18.2%。主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资福利支出等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.56万元,与2023年度相比,增加0.51万元,增长1020%,主要原因是本年度严格执行收支预算,提升资金利用率。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出548.86万元,占78.42%,较年初预算数增加71.92万元,增长15.1%,主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资福利支出等。
(2)社会保障与就业支出92.97万元,占13.28%,较年初预算数增加34.05万元,增长57.8%,主要原因是养老保险和职业年金基数调整追加缴费支出。
(3)卫生健康支出29.67万元,占4.24%,较年初预算数增加1.55万元,增长5.5%,主要原因是人员净增、追加医疗保险缴费支出等。
(4)住房保障支出28.41万元,占4.06%,较年初预算数增加0.1万元,增长0.4%,主要原因是人员变化追加缴费支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出665.85万元。其中:人员经费615.85万元,与2023年度相比,增加99.07万元,增长19.2%,主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资福利支出等。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费50.01万元,与2023年度相比,增加19.80万元,增长65.5%,主要原因是办公运行支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出和资本性支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.15万元,较年初预算数减少1.65万元,下降91.7%,主要原因是坚持厉行节约原则,严格落实公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.15万元,增长100%,主要原因是上年度无公务接待支出、未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,与上年持平。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,与上年持平。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,与上年持平。
公务接待费0.15万元,主要用于接待其他区县等单位到我单位考察调研等。费用支出较年初预算数减少1.65万元,下降91.7%,主要原因是坚持厉行节约原则,严格落实公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.15万元,增长100%,主要原因是上年度无公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次17人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费86.24元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度有关会议与主管单位合并召开,未单独召开有关会议。本年度培训费支出4.92万元,与2023年度相比,增加2万元,增长68.5%,主要原因是本年度持续加大职工培训力度,强化职工能力提升。
(二)机关运行经费情况说明
按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金34万元。
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:业务科室审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
2024值班调度与网站维护 |
项目编码: |
50015424T000004221988 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管单位: |
802-重庆市开州区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
008-行政政法科 |
单位联系人: |
冉老师 |
联系电话: |
52255626 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
|
全年(调整)预算数 |
|
全年执行数 |
|
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |
|
年度总金额 |
340,000.00 |
340,000.00 |
340,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中:财政拨款 |
340,000.00 |
340,000.00 |
340,000.00 |
100 |
10.00 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
340,000.00 |
340,000.00 |
340,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
将全区值班值守工作落到实处,确保区委、区政府及全区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类值班单位的高效、有序运转;为承载的党政办公、行政审批、财务管理、共享交换、应急视频、公务员信息管理、涉权事项、信用开州等多个区级单位重要业务系统提供良好的网络平台。 |
|
1.本年度通过现场督查、电话抽查、视频连线等方式督促检查值班在岗情况,值班调度、培训工作覆盖率达100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
联网单位数量 |
个 |
≥ |
430 |
435 |
1.16 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
应急处突调度时效性 |
其他 |
定性 |
及时 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
保障用户网络稳定性 |
% |
≥ |
95 |
99.6 |
4.84 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
用户满意率 |
% |
≥ |
98 |
99.8 |
1.84 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
用户节俭率 |
% |
≥ |
95 |
95.5 |
0.53 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)单位绩效评价情况
我单位未委托第三方开展单位绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52255608
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位:重庆市开州区政务信息中心 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
700.42 |
一、一般公共服务支出 |
548.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
92.97 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
29.67 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.41 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
700.42 |
本年支出合计 |
699.90 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.05 |
年末结转和结余 |
0.56 |
|
总计 |
700.47 |
总计 |
700.47 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市开州区政务信息中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
700.42 |
700.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
549.37 |
549.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
549.37 |
549.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
515.37 |
515.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.97 |
92.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.97 |
92.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.04 |
31.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.67 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.67 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市开州区政务信息中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
699.90 |
665.85 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
548.86 |
514.81 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
548.86 |
514.81 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
514.81 |
514.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
34.05 |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.97 |
92.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.97 |
92.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.04 |
31.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.67 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.67 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市开州区政务信息中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
700.42 |
一、一般公共服务支出 |
548.86 |
548.86 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
92.97 |
92.97 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
29.67 |
29.67 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.41 |
28.41 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
700.42 |
本年支出合计 |
699.90 |
699.90 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
700.47 |
总计 |
700.47 |
700.47 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市开州区政务信息中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
699.90 |
665.85 |
34.05 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
548.86 |
514.81 |
34.05 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
548.86 |
514.81 |
34.05 |
|
2010350 |
事业运行 |
514.81 |
514.81 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
34.05 |
0.00 |
34.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.97 |
92.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.97 |
92.97 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.04 |
31.04 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.67 |
29.67 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.67 |
29.67 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
单位:重庆市开州区政务信息中心 |
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
610.87 |
302 |
商品和服务支出 |
49.57 |
310 |
资本性支出 |
0.44 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
134.64 |
30201 |
办公费 |
8.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
4.81 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.44 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
1.46 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
5.12 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
310.05 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.16 |
30206 |
电费 |
1.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.04 |
30207 |
邮电费 |
0.93 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.56 |
30211 |
差旅费 |
0.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
31.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
5.28 |
30213 |
维修(护)费 |
6.21 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.95 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.98 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.92 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
4.85 |
312 |
对企业补助 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
4.78 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.89 |
31204 |
费用补贴 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.38 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.70 |
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
615.85 |
公用经费合计 |
50.01 |
|||||||||||||
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:重庆市开州区政务信息中心 |
|
|
|
|
公开07表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市开州区政务信息中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位:重庆市开州区政务信息中心 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
0.15 |
0.15 |
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.15 |
0.15 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.15 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
2 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
17 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.92 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.52 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
![]()
回到顶部