重庆市开州区妇女联合会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市开州区妇女联合会是区委领导的全区各族各界妇女的群团组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,挂重庆市开州区妇女儿童工作委员会办公室牌子。其主要职能职责是:
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性,汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市妇联的要求,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。
6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,重点加强对镇乡街道、村(社区)、外出流动妇女集中地等妇女集中区域的组织覆盖和工作覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。
7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题,及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助党委管理下级妇联干部。
9.负责区妇女儿童工作委员会的日常工作。
10.完成区委交办的其他任务。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计360.51万元,支出总计360.51万元。收、支与2023年度相比,减少13.10万元,下降3.5%,主要原因是项目经费减少。
2.收入情况。2024年度收入合计360.51万元,与2023年度相比,减少13.10万元,下降3.5%,主要原因是项目经费减少。其中:财政拨款收入360.51万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计360.51万元,与2023年度相比,减少13.10万元,下降3.5%,主要原因是项目经费减少。其中:基本支出305.91万元,占84.85%;项目支出54.60万元,占15.15%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是提高了预算支出的均衡性。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计360.51万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少13.10万元,下降3.5%。主要原因是项目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入360.51万元,与2023年度相比,增加21.90万元,增长6.5%。主要原因是在职人员工资正常晋升,基本支出有所增加。较年初预算数增加12.60万元,增长3.6%。主要原因是新增九级职员1名,基本支出有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出360.51万元,与2023年度相比,增加21.90万元,增长6.5%。主要原因是在职人员工资正常晋升,基本支出有所增加。较年初预算数增加12.60万元,增长3.6%。主要原因是新增九级职员1名,基本支出有所增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是提高了预算支出的均衡性。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出283.04万元,占78.51%,较年初预算数增加10.06万元,增长3.7%,主要原因是新增九级职员1名,基本支出有所增加。
(2)社会保障与就业支出42.15万元,占11.69%,较年初预算数增加3.35万元,增长8.6%,主要原因是新增九级职员1名,基本支出有所增加。
(3)卫生健康支出17.30万元,占4.80%,较年初预算数增加0.40万元,增长2.4%,主要原因是新增九级职员1名,基本支出有所增加。
(4)住房保障支出18.02万元,占5.00%,较年初预算数减少1.19万元,下降6.2%,主要原因是扣缴基数调整,扣缴金额下降。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出305.91万元。其中:人员经费271.50万元,与2023年度相比,增加8.07万元,增长3.1%,主要原因是新增九级职员1名,基本支出有所增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费等。公用经费34.41万元,与2023年度相比,增加4.83万元,增长16.3%,主要原因是新增九级职员1名,基本支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少35.00万元,下降100.0%,主要原因是本年无政府性基金预算支出。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少35.00万元,下降100.0%,主要原因是本年无政府性基金预算支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度、2024年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.50万元,较年初预算数增加0.50万元,增长16.7%,主要原因是年初未申报公务接待费指标,后进行指标调整。较上年支出数增加1.80万元,增长105.9%,主要原因是上年调减公务用车运行指标1.80万元,本年恢复正常指标额度3.00万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。
公务车运行维护费3.00万元,主要用于活动调研等机要通信工作。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数增加1.80万元,增长150.0%,主要原因是上年调减公务用车运行指标1.80万元,本年恢复正常指标额度3.00万元。
公务接待费0.50万元,主要用于接待市妇联、流动妇联组织等区外部门到我区交流指导工作。费用支出较年初预算数增加0.50万元,增长100.0%,主要原因是年初未申报公务接待费指标,后进行指标调剂。较上年支出数持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待7批次139人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费35.80元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是会议费在项目经费中列支。本年度培训费支出0.48万元,与2023年度相比,增加0.19万元,增长65.5%,主要原因是本年度各部室开展相关培训活动。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出26.90万元,机关运行经费主要用于保障行政单位及下属事业单位运行,用于购买货物和服务等的各项定额公用经费。机关运行经费较上年支出数减少2.68万元,下降9.1%,主要原因是二级预算单位独立核算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金432.08万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市开州区妇女联合会整体自评 |
项目编码: |
50015400024P000193 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
846-重庆市开州区妇女联合会 |
财政归口处室: |
008-行政政法科 |
部门联系人: |
李娜 |
联系电话: |
52222332 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
3,479,060.60 |
|
3,900,776.58 |
|
3,900,776.58 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
3,479,060.60 |
|
3,900,776.58 |
|
3,900,776.58 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
3,479,060.60 |
|
3,900,776.58 |
|
3,900,776.58 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年,全区妇联工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实加强妇女群众思想政治引领,团结广大妇女群众自觉听党话跟党走。以“脱贫攻坚、乡村振兴巴渝巾帼行动”为抓手,组织动员广大妇女群众为党的事业贡献巾帼力量。维护妇女儿童合法权益,推动妇女发展进步,继续实施“家庭教育指导服务项目”、“困境儿童心理团辅项目项目”,发挥妇女在建设社会主义家庭文明新风尚中的独特作用,推动妇联组织改革纵深发展。打造“渝好空间-社区妇女儿童综合服务体项目”,全面夯实妇联基层基础。 |
2024年,全区妇联工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实加强妇女群众思想政治引领,团结广大妇女群众自觉听党话跟党走。打造渝好空间项目,开展服务妇女儿童家庭活动不少于8次,服务妇女儿童不低于800人次。开展困境儿童心理团辅项目,服务人数360人,活动满意度85%以上。开展家庭教育指导服务项目,开展区级家庭教育指导骨干培训及家庭教育指导服务10场次,服务人数1000余人次,活动满意度85%以上。实施乡村振兴妇女发展示范项目,开展培训2场,培育巾帼现代农业示范基地3个,打造美丽庭院2个。 |
2024年,区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实加强妇女群众思想政治引领,团结广大妇女群众自觉听党话跟党走,全区妇女儿童事业和妇联工作再上新台阶。打造渝好空间项目一个,位于云枫街道永先社区,重点开展“好品集市”、“好娃托管”、“好美云娘”三大特色服务。分类开展促进女性就业创业、家庭教育指导、儿童托管、妇女儿童维权等服务64场次,服务4398人。实施“情暖童心相伴成长”困境儿童关爱服务项目,为180名困境儿童提供心理测评、辅导等服务。打造“家育户晓”家庭教育工作品牌,成立区级示范社区家长学校11个、家庭教育指导服务站5个,开展区级家庭教育指导骨干培训及家庭教育指导服务40余场次,有效提升我区家庭教育指导服务水平。实施乡村振兴妇女发展示范项目,培育巾帼现代农业示范点3个,打造美丽庭院2个,推荐1个村、2名女性、2个庭院参与全国妇联“十村百人千院”典型案例征集评选活动。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
困境儿童心理团辅项目 |
场 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
指标值1场,全年完成值1场 |
|
乡村振兴妇女发展示范项目 |
个 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
指标值3个,全年完成值3个 |
|
渝好空间社区妇女儿童综合服务体 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
指标值1个,全年完成值1个 |
|
教育引导全区妇女儿童知党情、感党恩、听党话、跟党走 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
指标值90%,全年完成值90% |
|
全区妇联系统干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
指标值90%,全年完成值90% |
|
全区妇女群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
指标值90%,全年完成值90% |
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称: |
2024年妇女儿童工作经费 |
项目编码: |
50015424T000003993207 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
846-重庆市开州区妇女联合会 |
财政归口处室: |
008-行政政法科 |
部门联系人: |
李娜 |
联系电话: |
52222332 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
295,668.63 |
|
295,668.63 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
295,668.63 |
|
295,668.63 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
295,668.63 |
|
295,668.63 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
妇女儿童工作经费使用遵循“突出重点、保证绩效、专款专用、集中财力办大事”的原则,坚持服务妇女、服务儿童,主要用于加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导,推动妇女儿童发展规划实施、妇女维权、妇女创业就业、倡导家庭文明风尚、家庭教育等工作。此项目具体包括以下板块:思想政治引领、家庭教育、最美家庭评选、维权工作、素质提升、儿童关爱服务、“两纲两规”实施、示范基地、节日慰问、巾帼志愿服务活动、乡村振兴等。 |
妇女儿童工作经费使用遵循“突出重点、保证绩效、专款专用、集中财力办大事”的原则,坚持服务妇女、服务儿童,主要用于加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导,推动妇女儿童发展规划实施、妇女维权、妇女创业就业、倡导家庭文明风尚、家庭教育等工作。此项目具体包括以下板块:思想政治引领、家庭教育、最美家庭评选、维权工作、素质提升、儿童关爱服务、“两纲两规”实施、示范基地、节日慰问、巾帼志愿服务活动、乡村振兴等。 |
2024年,区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神以及习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述,踔厉奋进、笃行实干,全区妇女儿童事业和妇联工作再上新台阶。再次入选全国妇女妇女宣传舆论阵地建设优秀案例,流动妇联组织工作入选全国妇女工作改革创新优秀案例,《同心呵护“半边天”携手撑起“健康伞”》案例入选“健康中国 母亲行动”典型案例。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展相关工作,服务全区妇女及儿童 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
年初值90%,全年完成值90% |
|
推动全区妇女儿童事业发展,加强政治引领和思想引导 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
年初值90%,全年完成值90% |
|
增强妇女儿童的幸福感、获得感、安全感 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
年初值90%,全年完成值90% |
|
妇联系统干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
年初值90%,全年完成值90% |
|
全区妇女群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
年初值90%,全年完成值90% |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称: |
2024年度妇女儿童事业发展资金 |
项目编码: |
50015424T000004320412 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
846-重庆市开州区妇女联合会 |
财政归口处室: |
008-行政政法科 |
部门联系人: |
李娜 |
联系电话: |
52222332 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
546,000.00 |
|
546,000.00 |
|
546,000.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
546,000.00 |
|
546,000.00 |
|
546,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
546,000.00 |
|
546,000.00 |
|
546,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年妇女儿童发展资金主要用于渝好空间-社区妇女儿童综合服务体项目、乡村振兴妇女发展示范项目、女性创新创业赋能项目、妇女儿童维权站建设。 |
|
2024年,成功打造渝好空间项目一个,分类开展促进女性就业创业、家庭教育指导、儿童托管、妇女儿童维权等服务64场次,服务4398人。实施“情暖童心相伴成长”困境儿童关爱服务项目,为180名困境儿童提供心理测评、辅导等服务。打造“家育户晓”家庭教育工作品牌,成立区级示范社区家长学校11个、家庭教育指导服务站5个,开展区级家庭教育指导骨干培训及家庭教育指导服务40余场次,有效提升我区家庭教育指导服务水平。实施乡村振兴妇女发展示范项目,培育巾帼现代农业示范点3个,打造美丽庭院2个,推荐1个村、2名女性、2个庭院参与全国妇联“十村百人千院”典型案例征集评选活动。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
4个项目均达到市级下达的任务指标 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
年初值100%,全年完成值100% |
|
开展相关项目,服务全区妇女儿童 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
年初值90%,全年完成值90% |
|
增强妇女儿童的幸福感、获得感、安全感 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
年初值90%,全年完成值90% |
|
全区妇联系统干部 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
年初值90%,全年完成值90% |
|
全区妇女儿童 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
年初值90%,全年完成值90% |
(二)部门绩效评价情况
1.部门整体自评情况分析
经综合评价,部门整体绩效自评得分100分,评价等级为“优”,扣(得)分明细如下:
(1)困境儿童心理团辅项目:指标值1场,全年完成值1场,指标权重20%,指标得分20分。
(2)乡村振兴妇女发展示范项目:指标值3个,全年完成值3个,指标权重20%,指标得分20分。
(3)渝好空间社区妇女儿童综合服务台:指标值1个,全年完成值1个,指标权重10%,指标得分10分。
(4)教育引导全区妇女儿童知党情、感党恩、听党话、跟党走:指标值≥90%,全年完成值≥90%,指标权重10%,指标得分10分。
(5)全区妇联系统干部满意度:指标值≥90%,全年完成值≥90%,指标权重10%,指标得分10分。
(6)全区妇女群众满意度:指标值≥90%,全年完成值≥90%,指标权重10%,指标得分10分。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52222332
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:重庆市开州区妇女联合会 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
360.51 |
一、一般公共服务支出 |
283.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42.15 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.30 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.02 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
360.51 |
本年支出合计 |
360.51 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
360.51 |
总计 |
360.51 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市开州区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
283.04 |
283.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
283.04 |
283.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
162.17 |
162.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
66.26 |
66.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
54.60 |
54.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.77 |
13.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市开州区妇女联合会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
360.51 |
305.91 |
54.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
283.04 |
228.44 |
54.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
283.04 |
228.44 |
54.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
162.17 |
162.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
66.26 |
66.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
54.60 |
0.00 |
54.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.77 |
13.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市开州区妇女联合会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
360.51 |
一、一般公共服务支出 |
283.04 |
283.04 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
42.15 |
42.15 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.02 |
18.02 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
360.51 |
本年支出合计 |
360.51 |
360.51 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
360.51 |
总计 |
360.51 |
360.51 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市开州区妇女联合会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
360.51 |
305.91 |
54.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
283.04 |
228.44 |
54.60 |
|
20129 |
群众团体事务 |
283.04 |
228.44 |
54.60 |
|
2012901 |
行政运行 |
162.17 |
162.17 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
66.26 |
66.26 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
54.60 |
0.00 |
54.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.77 |
13.77 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市开州区妇女联合会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
269.20 |
302 |
商品和服务支出 |
34.41 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
63.26 |
30201 |
办公费 |
9.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.45 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
59.02 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.29 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.08 |
30206 |
电费 |
0.57 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.77 |
30207 |
邮电费 |
4.95 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.58 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.81 |
30211 |
差旅费 |
0.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.30 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.48 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.30 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
271.50 |
公用经费合计 |
34.41 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市开州区妇女联合会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市开州区妇女联合会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:重庆市开州区妇女联合会 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
26.90 |
|
(一)支出合计 |
3.50 |
3.50 |
(一)行政单位 |
26.90 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.50 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
7 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
139 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.48 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.47 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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