重庆市开州区科学技术协会
2024年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市开州区科学技术协会是全区科技工作者的群众组织,是中共开州区委领导下的人民团体。其职能职责为:(1)坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义科协发展道路,切实增强科协工作的政治性和科协组织的先进性、群众性,汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化和美丽开州建设的强大合力。(2)加强政治引领。面对全区广大科技工作者,重点开展政治引领和思想引导,使全区广大科技工作者在践行社会主义核心价值观时,把人生理想融入实现中华民族伟大复兴中国梦的奋斗之中,在思想和行动上与组织保持高度一致。(3)依法依章工作。按照相关法律法规和《中国科学技术协会章程》独立开展工作,根据区委和重庆市科协的要求,指导全区科协组织按照《章程》和区科协代表大会的决议开展活动;组织开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推进大众创业、万众创新,促进区域经济社会发展决策科学化、民主化。(4)团结干事创业。组织动员全区广大科技工作者团结一心、干事创业,围绕中心、服务大局,积极主动参与区委区政府的各项中心工作,把全区广大科技工作者的力量和作用转化为促进地方经济社会全面协调发展的强大动力。(5)遵从科协宗旨。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、捍卫科学尊严,是广大科技工作者遵从的宗旨,要大力推广先进技术,开展青少年科技教育活动,编辑出版科普刊物,提高全民科学素质。(6)维护合法权益。维护区科协代表和科技工作者正当合法权益,团结联系服务全区广大科技工作者,推动自主创新创造;反映科技工作者的建议、意见和诉求,组织科技工作者为区委区政府制定科技政策、法规提供咨询,推进科技产业发展,促进科技成果转化,建立健全科普激励机制。(7)拓展科协工作。拓展区科协系统的组织覆盖和工作覆盖,强化青少年学生的各种课内外科技教育,开展农民和城镇劳动人口及企业科技人员的技能技术培训,举办领导干部和公务员科普讲座,提升全民科学素质和创业创新水平;对区级学(协)会和农村专业技术协会进行业务管理,对镇乡街道科协和企事业部门科协进行业务指导。(8)参与社会治理。积极开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议意见;推进所属及联系学(协)会有序承接政府职能转移,开展项目科技评估、技术标准研制、科技成果鉴定、科技奖励推荐、专业技术职务资格评审和认证等试点工作,拓宽学(协)会参与社会公共科技服务的渠道,引导学(协)会积极参与政府购买服务的市场竞争。(9)开展横向交流。负责做好所属团体的组织建设与管理,加强所属团体之间和与相关部门、团体的联系、交流与合作,开展民间和国内外学术交流活动,发展同国内外民间团体及学术团体和科技工作者之间的友好往来,促进自然科学各学科之间以及自然科学与社会科学的结合;兴办符合科协宗旨、任务的社会公益性事业和科技活动场馆及经济社会服务实体等。(10)承担区委交办的其他工作。
(二)机构设置
区科协机关设置内设机构3个:办公室、科技普及部、学会企事业部。从预算部门构成看,本部门为一级预算部门,无下级预算部门。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计263.37万元,支出总计263.37万元。收、支与2023年度相比,减少33.83万元,下降11.4%,主要原因系主要领导到岗时间较晚,前期项目未开展,后部门落实过紧日子要求,厉行节约,压缩了项目费用。
2.收入情况。2024年度收入合计263.37万元,与2023年度相比,减少33.83万元,下降11.4%,主要原因是系主要领导到岗时间较晚,前期项目未开展,后部门落实过紧日子要求,厉行节约,压缩了项目费用。其中:财政拨款收入263.37万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计263.37万元,与2023年度相比,减少33.83万元,下降11.4%,主要原因是系主要领导到岗时间较晚,前期项目未开展,后部门落实过紧日子要求,厉行节约,压缩了项目费用。其中:基本支出218.87万元,占83.10%;项目支出44.50万元,占16.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计263.37万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少33.83万元,下降11.4%。主要原因是系主要领导到岗时间较晚,前期项目未开展,后部门落实过紧日子要求,厉行节约,压缩了项目费用。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入263.37万元,与2023年度相比,减少33.83万元,下降11.4%。主要原因是系主要领导到岗时间较晚,前期项目未开展,后部门落实过紧日子要求,厉行节约,压缩了项目费用。较年初预算数增加13.34万元,增长5.3%。主要原因是系中途人员增加了一个,期末编制6个系10月份退休了一个人。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出263.37万元,与2023年度相比,减少33.83万元,下降11.4%。主要原因是系主要领导到岗时间较晚,前期项目未开展,后部门落实过紧日子要求,厉行节约,压缩了项目费用。较年初预算数增加13.34万元,增长5.3%。主要原因是系中途社保基数调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出171.75万元,占65.21%,较年初预算数减少16.65万元,下降8.8%,主要原因是部门落实过紧日子要求,厉行节约,压缩了项目费用。
(2)社会保障与就业支出67.59万元,占25.66%,较年初预算数增加28.21万元,增长71.6%,主要原因是系基数调整。
(3)卫生健康支出11.77万元,占4.47%,较年初预算数增加0.73万元,增长6.6%,主要原因是系基数调整。
(4)住房保障支出12.26万元,占4.66%,较年初预算数增加1.05万元,增长9.4%,主要原因是系基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出218.87万元。其中:人员经费199.15万元,与2023年度相比,增加8.55万元,增长4.5%,主要原因是增人增资以及职业年金清算、基数调整等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费19.71万元,与2023年度相比,减少3.62万元,下降15.5%,主要原因是贯彻中央的节约政策,如中央八项规定等,严格控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.04万元,较年初预算数减少3.46万元,下降76.9%,主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数减少0.19万元,下降15.5%,主要原因是严格执行过“紧日子”要求。公务接待费用显示较上年数据有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.91万元,主要用于应急运转及下乡公务用车。费用支出较年初预算数减少2.59万元,下降74.0%,主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.09万元,下降9.0%,主要原因是一般公务用车保有量减少,直接导致公务用车运行维护费相应减少。
公务接待费0.13万元,主要用于接待科普活动开展需要、调研交流活动。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降87.0%,主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.10万元,下降43.5%,主要原因是主要领导到岗时间较晚,前期项目未开展。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费83.73元,车均购置费0万元,车均维护费0.91万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.10万元,与2023年度相比,减少8.54万元,下降98.8%,主要原因是主要领导到岗时间较晚,前期项目未开展。本年度培训费支出0.45万元,与2023年度相比,减少9.61万元,下降95.5%,主要原因是主要领导到岗时间较晚,前期项目未开展。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出19.71万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行、科普大篷车运行等。机关运行经费较上年支出数减少3.62万元,下降15.5%,主要原因是原因是执行厉行节约政策。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和1个一级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金44.5万元。
(一)部门自评情况
部门整体绩效自评表
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2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
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项目名称: |
重庆市开州区科学技术协会整体自评 |
项目编码: |
50015400024P000111 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门: |
144-重庆市开州区科学技术协会 |
财政归口处室: |
001-教科文科 |
部门联系人: |
李月婷 |
联系电话: |
02352222381 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
|
2,500,319.10 |
|
2,633,704.94 |
|
2,633,704.94 |
|
|
| |
|
其中:财政拨款 |
|
|
2,500,319.10 |
|
2,633,704.94 |
|
2,633,704.94 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
2,500,319.10 |
|
2,633,704.94 |
|
2,633,704.94 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
提高预算编制质量,严格执行预算,保障部门日常运转。严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。举办区级青少年科技创新大赛,组织并推荐约1000余名青少年参加区级、市级其他科技类比赛;开展区级公民科学素质大赛1次;科普大篷车全年进学校、进社区、进农村、进机关等开展活动不少于25次,科普展品完好率80%;联系服务科技工作者,满意度90%以上。全年持续开展科普宣传,老科技工作者协会开展活动不少于10次;2024年开州区公民科学素质比例达到9%及以上。 |
提高预算编制质量,严格执行预算,保障部门日常运转。严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。举办区级青少年科技创新大赛,组织并推荐约1000余名青少年参加区级、市级其他科技类比赛;开展区级公民科学素质大赛1次;科普大篷车全年进学校、进社区、进农村、进机关等开展活动不少于25次,科普展品完好率80%;联系服务科技工作者,满意度90%以上。全年持续开展科普宣传,老科技工作者协会开展活动不少于10次;2024年开州区公民科学素质比例达到9%及以上。 |
提高预算编制质量,严格执行预算,保障部门日常运转。严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。举办区级青少年科技创新大赛,组织并推荐约1000余名青少年参加区级、市级其他科技类比赛;开展区级公民科学素质大赛1次;科普大篷车全年进学校、进社区、进农村、进机关等开展活动不少于25次,科普展品完好率80%;联系服务科技工作者,满意度90%以上。全年持续开展科普宣传,老科技工作者协会开展活动不少于10次;2024年开州区公民科学素质比例达到9%及以上。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量部门 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
科普大篷车全年开展活动 |
场次 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
老科协开展活动 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |
|
青少年科技类比赛 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |
|
公民科学素质比例 |
% |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |
|
科普展品完好率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |
|
公民科学素质大赛 |
场次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |
|
持续展示年度 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
科技工作者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称: |
2024年科普活动 |
项目编码: |
50015424T000004012774 |
自评总分: |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
144-重庆市开州区科学技术协会 |
财政归口处室: |
001-教科文科 |
部门联系人: |
李月婷 |
联系电话: |
02352222381 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
700,000.00 |
445,043.34 |
445,043.34 |
|
|
| |||
|
其中:财政拨款 |
|
700,000.00 |
445,043.34 |
445,043.34 |
100 |
10 |
10 | |||
|
一般公共预算 |
|
700,000.00 |
445,043.34 |
445,043.34 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
举办区级青少年科技创新大赛,组织并推荐约1000余名青少年参加区级、市级其他科技类比赛;开展区级公民科学素质大赛1次;科普大篷车全年进学校、进社区、进农村、进机关等开展活动不少于25次,科普展品完好率80%;联系服务科技工作者,满意度90%以上。全年持续开展科普宣传,老科技工作者协会开展活动不少于10次;2024年开州区公民科学素质比例达到9%及以上。 |
举办区级青少年科技创新大赛,组织并推荐约1000余名青少年参加区级、市级其他科技类比赛;开展区级公民科学素质大赛1次;科普大篷车全年进学校、进社区、进农村、进机关等开展活动不少于25次,科普展品完好率80%;联系服务科技工作者,满意度90%以上。全年持续开展科普宣传,老科技工作者协会开展活动不少于10次;2024年开州区公民科学素质比例达到9%及以上。 |
举办区级青少年科技创新大赛,组织并推荐约1000余名青少年参加区级、市级其他科技类比赛;开展区级公民科学素质大赛1次;科普大篷车全年进学校、进社区、进农村、进机关等开展活动不少于25次,科普展品完好率80%;联系服务科技工作者,满意度90%以上。全年持续开展科普宣传,老科技工作者协会开展活动不少于10次;2024年开州区公民科学素质比例达到9%及以上。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量部门 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
科普大篷车全年开展活动 |
场次 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
老科协开展活动 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
青少年科技类比赛 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
公民科学素质比例 |
% |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
科普展品完好率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公民科学素质大赛 |
场次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
持续展示年度 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
科技工作者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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(二)部门绩效评价情况
我部门对2024年度部门整体绩效开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金263.37万元,评价得分100分,评价等次为A。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52222381
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:重庆市开州区科学技术协会 |
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部门:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
263.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
171.75 |
|
七、附属部门上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
67.59 |
|
|
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九、卫生健康支出 |
11.77 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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|
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.26 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
263.37 |
本年支出合计 |
263.37 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
263.37 |
总计 |
263.37 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市开州区科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
部门:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属部门上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
263.37 |
263.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
171.75 |
171.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
127.24 |
127.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
127.24 |
127.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.59 |
67.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
43.08 |
43.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部门医疗 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市开州区科学技术协会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
部门:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
263.37 |
218.87 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
171.75 |
127.24 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
127.24 |
127.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
127.24 |
127.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
44.50 |
0.00 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
44.50 |
0.00 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.59 |
67.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
43.08 |
43.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部门医疗 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市开州区科学技术协会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
部门:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
263.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
171.75 |
171.75 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
67.59 |
67.59 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.77 |
11.77 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.26 |
12.26 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
263.37 |
本年支出合计 |
263.37 |
263.37 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
263.37 |
总计 |
263.37 |
263.37 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市开州区科学技术协会 |
|
公开05表 | ||
|
|
部门:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
263.37 |
218.87 |
44.50 | |
|
206 |
科学技术支出 |
171.75 |
127.24 |
44.50 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
127.24 |
127.24 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
127.24 |
127.24 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
44.50 |
0.00 |
44.50 |
|
2060702 |
科普活动 |
44.50 |
0.00 |
44.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.59 |
67.59 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
43.08 |
43.08 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部门医疗 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市开州区科学技术协会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
部门:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
154.93 |
302 |
商品和服务支出 |
19.71 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
36.58 |
30201 |
办公费 |
1.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.57 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.59 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业部门基本养老保险缴费 |
14.79 |
30206 |
电费 |
0.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.17 |
30207 |
邮电费 |
2.28 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.82 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.14 |
30211 |
差旅费 |
0.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.94 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.23 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.45 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.51 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.22 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
18.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.84 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.91 |
399 |
其他支出 |
|
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30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
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|
人员经费合计 |
199.15 |
公用经费合计 |
19.71 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市开州区科学技术协会 |
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公开07表 | ||
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|
部门:万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市开州区科学技术协会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
部门:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
|
部门:重庆市开州区科学技术协会 |
|
|
部门:万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
19.71 |
|
(一)支出合计 |
1.04 |
1.04 |
(一)行政部门 |
19.71 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业部门 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.91 |
0.91 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
0.91 |
0.91 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.13 |
0.13 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.13 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
5 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
15 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.10 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.45 |
|
|
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四、差旅费 |
— |
0.85 |
|
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
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