重庆市开州区水利局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策;研究提出全区水利战略规划和政策建议,组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,负责本地区水资源的统一监督管理,拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责区域及调水工程的水资源调度;按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.负责水资源保护和节约用水工作。组织编制并实施城乡水资源保护规划;指导饮用水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准;组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理;对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和开州区水资源公报;按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织实施水利基础设施网络建设;负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护;负责河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作;承担全区河(库)长制工作的组织和协调及重庆市开州区河长办公室日常工作。
7.负责水利工程建设与运行管理。监督、管理和规范水利工程建设市场;组织监督实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范;负责组织、协调水利工程建设项目前期工作和验收工作;负责组织实施重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施;承担水利行业工程建设与运行安全监管责任,负责制定有关制度并组织实施。
8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,承担水土流失综合防治、监测预报责任并定期公告;负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作;负责重点水土保持建设项目的实施。
9.负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10.负责水利工程移民管理工作。负责监督水利工程移民有关政策的实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责安排和管理移民资金,综合协调处理移民搬迁安置中的遗留问题。负责三峡后续工作规划的综合协调、年度实施方案编制、组织项目实施和监督管理。负责三峡库区移民搬迁安置、移民资产管理、移民就业培训、移民对口支援项目实施管理与经济合作等工作。负责使用和管理三峡库区基金。负责三峡库区高切坡监测预警工作。负责农田防护工程运行管理工作。承担三峡水库开州区库区的综合管理的责任,牵头协调相关职能部门加强对三峡水库开州区库区和消落区的综合管理、监督检查工作。
11.负责组织涉水违法事件的查处,协调跨区域的水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、新改扩建农村水电站的安全监管。负责水利行业法律法规的宣传及执法培训。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市开州区水利局内设14个科室,分别是:办公室、政工科、财务审计科、行政审批科、政策法规科、水资源管理与节约用水科、水利工程建设与运行管理科、河道管理与水文水旱灾害防御科、水生态建设与河长制工作科、农村水利水保科、移民安置与后期扶持科、监督科、三峡库区工作科、信访科。下属11个二级预算单位,分别是重庆市开州区水利局(本级)、重庆市开州区水利工程运行保障中心、重庆市开州区水利行政执法支队、重庆市开州区水质监测中心、重庆市开州区水土保持站、重庆市开州区水资源开发利用中心、重庆市开州区河道事务与水文水旱灾害防御站、重庆市开州区三峡库区工作站、重庆市开州区移民安置与后期扶持工作站、重庆市开州区水利工程建设服务站、重庆市开州区水生态建设与河长制工作站。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计223176.54万元,支出总计223176.54万元。收、支与2023年度相比,增加177245.47万元,增长385.9%,主要原因是本年度增加增发国债等项目资金。
2.收入情况。2024年度收入合计222447.99万元,与2023年度相比,增加177042.80万元,增长389.9%,主要原因是本年度增加增发国债等项目资金收入。其中:财政拨款收入222447.99万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余728.55万元。
3.支出情况。2024年度支出合计223107.81万元,与2023年度相比,增加177561.97万元,增长389.9%,主要原因是本年度增加增发国债等项目资金支出。其中:基本支出5812.44万元,占2.61%;项目支出217295.37万元,占97.39%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余68.73万元,与2023年度相比,减少316.50万元,下降82.2%,主要原因是本年度支付以前年度项目结(决)算款项较多。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计223176.54万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加177245.47万元,增长385.9%。主要原因是本年度增加增发国债等项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入192516.08万元,与2023年度相比,增加178326.80万元,增长1256.8%。主要原因是本年度增加增发国债等项目资金收入。较年初预算数增加182495.15万元,增长1821.1%。主要原因是大中型移民后期扶持、三峡后续、增发国债项目资金未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余367.61万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出192814.95万元,与2023年度相比,增加178485.02万元,增长1245.5%。主要原因是本年度增加增发国债等项目资金支出。较年初预算数增加182794.02万元,增长1824.1%。主要原因是大中型移民后期扶持、三峡后续、增发国债项目资金未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余68.73万元,与2023年度相比,减少298.88万元,下降81.3%,主要原因是本年度支付以前年度项目结(决)算款项较多。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出1416.74万元,占0.73%,较年初预算数增加414.61万元,增长41.4%,主要原因是本单位本年度在职职工五险一金基数调整,以及人员正常晋升导致基数增加。
(2)卫生健康支出286.96万元,占0.15%,较年初预算数增加8.68万元,增长3.1%,主要原因是本单位本年度在职职工五险一金基数调整,以及人员正常晋升导致基数增加。
(3)节能环保支出35.00万元,占0.02%,较年初预算数增加35.00万元,增长100.0%,主要原因是本年度支付以前年度节能环保项目资金未纳入年初预算。
(4)农林水支出190832.54万元,占98.97%,较年初预算数增加182339.63万元,增长2147.0%,主要原因是增发国债项目支出未纳入年初预算。
(5)住房保障支出243.71万元,占0.13%,较年初预算数减少3.90万元,下降1.6%,主要原因是本单位本年度人员基数调整以及人员增减变化导致基数减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出5812.44万元。其中:人员经费5336.04万元,与2023年度相比,增加397.59万元,增长8.1%,主要原因是本年度新进工作人员较多,以及人员正常晋升导致工资增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效、五险一金等。公用经费476.41万元,与2023年度相比,增加67.89万元,增长16.6%,主要原因是本年度新进工作人员较多。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费、水费、培训费、工会经费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余360.94万元,年末结转结余0.00万元。本年收入29931.91万元,与2023年度相比,减少1284.00万元,下降4.1%,主要原因是本年度大中型移民后扶、三峡后续项目资金减少。本年支出30292.86万元,与2023年度相比,减少923.05万元,下降3.0%,主要原因是本年度大中型移民后扶、三峡后续项目资金支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计31.90万元,较年初预算数减少4.10万元,下降11.4%,主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加3.43万元,增长12.1%,主要原因是本年度公务接待次数、人次增加导致公务接待费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门公务车运行维护费21.12万元,主要用于公务车油费、维修费、过路费等。费用支出较年初预算数减少8.88万元,下降29.6%,主要原因是本单位严格控制公务用车支出。较上年支出数减少2.10万元,下降9.0%,主要原因是本单位厉行节约,严格控制日常公务车各项支出。
公务接待费10.78万元,主要用于接待市级、部级领导来开调研、市级内部审计等。费用支出较年初预算数增加4.78万元,增长79.7%,主要原因是本年度三峡后续等内审接待、日常接待来开调研次数、人次增加。较上年支出数增加5.53万元,增长105.3%,主要原因是本年度三峡后续等内审接待、日常接待来开调研次数、人次增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门公务车保有量为9辆;国内公务接待1031批次4054人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费26.59元,车均购置费0万元,车均维护费2.35万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.68万元,与2023年度相比,减少0.63万元,下降48.1%,主要原因是本单位本年度会议费发生较少。本年度培训费支出23.15万元,与2023年度相比,减少60.05万元,下降72.2%,主要原因是本单位本年度职工外出培训较少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出107.95万元,机关运行经费主要用于开支维修费、电费、水费等。机关运行经费较上年支出数减少300.57万元,下降73.6%,主要原因是本单位本年度分单位进行核算,部分费用分摊到下属各事业单位。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额721.21万元,其中:政府采购货物支出367.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出353.31万元。授予中小企业合同金额533.19万元,占政府采购支出总额的73.93%,其中:授予小微企业合同金额533.19万元,占政府采购支出总额的73.93 %。主要用于采购办公电脑、空调、打印机等办公设备,项目结(决)算审核服务等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体和132个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金217295.37万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目 名称 |
重庆市开州区水利局整体自评 |
项目编码 |
50015400024P000122 |
自评 总分 |
97.86 |
|
| |||
|
项目主管部门 |
303-重庆市开州区水利局 |
财政归口处室 |
003-农业科 |
部门 联系人 |
刘洪顺 |
联系电话 |
85926039 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
588,927,621.90 |
2,840,773,266.70 |
2,231,911,425.12 |
|
|
| ||||
|
其中:财政拨款 |
588,927,621.90 |
2,840,773,266.70 |
2,231,911,425.12 |
78.57 |
10.00 |
7.86 | ||||
|
一般公共预算 |
100,209,317.37 |
2,313,881,496.76 |
1,931,092,321.13 |
83.46 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在区委区政府的领导下,我局积极组织开展全区水利事业建设,深入推进节水优先行动,严格按照水资源管理要求,有序推进节水型社会建设,完成区委、区政府和市水利局交办的各项任务。实施后扶项目1个,实施后扶项目建设, 助力三峡库区及移民安置区经济社会发展;汉丰湖北岸库岸整治及水文监测项目升级改造。通过库岸安全综合治理7.45千米,河道综合治理3千米,整治面积50平方公里,进一步盘活汉丰湖周边文旅项目资源,促进移民安稳致富和开州区经济社会发展,防治库岸坍塌,保护库容;升级水文监测站点,更好的服务开州区水文监测等。深入开展河长制工作,推动我区生态环境持续向好;做好我区三峡后续项目的统筹管理工作及水利项目建设管理;全年服务群众满意度90%以上。 |
|
在区委区政府的领导下,我局积极组织开展全区水利事业建设,深入推进节水优先行动,严格按照水资源管理要求,有序推进节水型社会建设,完成区委、区政府和市水利局交办的各项任务。实施后扶项目1个,实施后扶项目建设, 助力三峡库区及移民安置区经济社会发展;汉丰湖北岸库岸整治及水文监测项目升级改造。通过库岸安全综合治理7.45千米,河道综合治理3千米,整治面积50平方公里,进一步盘活汉丰湖周边文旅项目资源,促进移民安稳致富和开州区经济社会发展,防治库岸坍塌,保护库容;升级水文监测站点,更好的服务开州区水文监测等。深入开展河长制工作,推动我区生态环境持续向好;做好我区三峡后续项目的统筹管理工作及水利项目建设管理;全年服务群众满意度90%以上。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
河道综合治理长度约(km) |
千米 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
库岸安全综合治理长度(km) |
千米 |
= |
7.45 |
7.45 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
站点升级(个) |
个(台、套、件、辆) |
= |
231 |
231 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
站点优化(个) |
个(台、套、件、辆) |
= |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
治理面积(万㎡) |
万平方公里 |
= |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
促进湿地恢复及消落带治理(是/否) |
其他 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
移民安置区居民(含移民)满意度(≥%) |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目 名称 |
2024年-开州财农发【2024】3号国债-05开州区老虎洞河沟白鹤街道河段山洪沟综合治理工程 |
项目 编码 |
50015424T000004342469 |
自评总分 |
93.06 |
|
| |||
|
项目主管部门 |
303-重庆市开州区水利局 |
财政归口处室 |
003-农业科 |
部门联系人 |
苏成林 |
联系电话 |
| |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
9,600,000.00 |
2,934,182.84 |
|
|
| ||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
9,600,000.00 |
2,934,182.84 |
30.56 |
10.00 |
3.06 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
9,600,000.00 |
2,934,182.84 |
30.56 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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2024年-开州财农发【2024】3号国债-05开州区老虎洞河沟白鹤街道河段山洪沟综合治理工程 |
2024年-开州财农发【2024】3号国债-05开州区老虎洞河沟白鹤街道河段山洪沟综合治理工程 |
综合治理长度1955.75米,其中老虎洞主河沟56米,支沟245米,李子沟支流蓝槽沟604.75米,谭家沟1050米;新建护岸3911.5米,其中老虎洞主河沟112米,支沟490米,李子沟支流蓝槽沟1209.5米,谭家沟2100米;已成挡墙护脚139米,其中老虎洞主河沟35米,谭家沟104米。完成项目总投资,不发生安全事故,质量合格。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
质量验收是否合格 |
其他 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资金拨付是否及时 |
其他 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
实际完成投资是否控制在概算内(是/否) |
其他 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
对当地生态环境产生积极影响 |
其他 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
年度项目完成后是否正常运行 |
其他 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门对2024年-开州财农发【2024】3号国债-05开州区老虎洞河沟白鹤街道河段山洪沟综合治理工程开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金960万元,评价平均得分93.06分,评价等次为优,绩效评价未发现问题。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52223771。
收入支出决算表
部门:重庆市开州区水利局 01表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
192,516.08 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
29,931.91 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,416.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
286.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
35.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
17.62 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
221,107.77 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
243.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
222,447.99 |
本年支出合计 |
57 |
223,107.81 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
728.55 |
年末结转和结余 |
59 |
68.73 |
|
总计 |
30 |
223,176.54 |
总计 |
60 |
223,176.54 |
![]()
收入决算表
02表
部门:重庆市开州区水利局 单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
222,447.99 |
222,447.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,416.74 |
1,416.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,316.87 |
1,316.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
466.08 |
466.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
319.76 |
319.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
531.03 |
531.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
286.96 |
286.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
286.96 |
286.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
227.67 |
227.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
220,500.57 |
220,500.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
189,960.95 |
189,960.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
532.20 |
532.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
73.45 |
73.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3,337.87 |
3,337.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
175,520.95 |
175,520.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,141.65 |
1,141.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130310 |
水土保持 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
8,974.86 |
8,974.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
238.14 |
238.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
41.83 |
41.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
607.71 |
607.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
562.31 |
562.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
2,890.07 |
2,890.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
1,271.85 |
1,271.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1,618.22 |
1,618.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
21,895.62 |
21,895.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
21,895.62 |
21,895.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
5,076.22 |
5,076.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137201 |
移民补助 |
2,477.20 |
2,477.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
2,599.02 |
2,599.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
支出决算表
03表
部门:重庆市开州区水利局 单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
223,107.81 |
5,812.44 |
217,295.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,416.74 |
1,416.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,316.87 |
1,316.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
466.08 |
466.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
319.76 |
319.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
531.03 |
531.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
286.96 |
286.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
286.96 |
286.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
227.67 |
227.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
221,107.77 |
3,865.03 |
217,242.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
190,224.83 |
3,865.03 |
186,359.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
532.20 |
532.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
73.45 |
0.00 |
73.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3,337.87 |
3,332.83 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
175,520.95 |
0.00 |
175,520.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,159.19 |
0.00 |
1,159.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130310 |
水土保持 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
8,974.86 |
0.00 |
8,974.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
238.14 |
0.00 |
238.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
189.32 |
0.00 |
189.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
41.83 |
0.00 |
41.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
57.02 |
0.00 |
57.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
607.71 |
0.00 |
607.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
562.31 |
0.00 |
562.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
343.32 |
0.00 |
343.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
343.32 |
0.00 |
343.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
2,890.07 |
0.00 |
2,890.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
1,271.85 |
0.00 |
1,271.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1,618.22 |
0.00 |
1,618.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
21,895.62 |
0.00 |
21,895.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
21,895.62 |
0.00 |
21,895.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
5,076.22 |
0.00 |
5,076.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137201 |
移民补助 |
2,477.20 |
0.00 |
2,477.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
2,599.02 |
0.00 |
2,599.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
财政拨款收入支出决算表
04表
部门:重庆市开州区水利局 单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
192,516.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
29,931.91 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,416.74 |
1,416.74 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
286.96 |
286.96 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
17.62 |
|
17.62 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
221,107.77 |
190,832.54 |
30,275.23 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
243.71 |
243.71 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
222,447.99 |
本年支出合计 |
59 |
223,107.81 |
192,814.95 |
30,292.86 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
728.55 |
年末结转和结余 |
60 |
68.73 |
68.73 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
367.61 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
360.94 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
223,176.54 |
总计 |
64 |
223,176.54 |
192,883.69 |
30,292.86 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
05表
部门:重庆市开州区水利局 单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
367.61 |
0.00 |
367.61 |
192,516.08 |
5,812.44 |
186,703.64 |
192,814.95 |
5,812.44 |
187,002.51 |
68.73 |
0.00 |
68.73 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,416.74 |
1,416.74 |
0.00 |
1,416.74 |
1,416.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,316.87 |
1,316.87 |
0.00 |
1,316.87 |
1,316.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
466.08 |
466.08 |
0.00 |
466.08 |
466.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
319.76 |
319.76 |
0.00 |
319.76 |
319.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
531.03 |
531.03 |
0.00 |
531.03 |
531.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286.96 |
286.96 |
0.00 |
286.96 |
286.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286.96 |
286.96 |
0.00 |
286.96 |
286.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.67 |
227.67 |
0.00 |
227.67 |
227.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
332.61 |
0.00 |
332.61 |
190,568.66 |
3,865.03 |
186,703.64 |
190,832.54 |
3,865.03 |
186,967.51 |
68.73 |
0.00 |
68.73 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
332.61 |
0.00 |
332.61 |
189,960.95 |
3,865.03 |
186,095.92 |
190,224.83 |
3,865.03 |
186,359.80 |
68.73 |
0.00 |
68.73 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
532.20 |
532.20 |
0.00 |
532.20 |
532.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.45 |
0.00 |
73.45 |
73.45 |
0.00 |
73.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,337.87 |
3,332.83 |
5.04 |
3,337.87 |
3,332.83 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175,520.95 |
0.00 |
175,520.95 |
175,520.95 |
0.00 |
175,520.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
1,141.65 |
0.00 |
1,141.65 |
1,159.19 |
0.00 |
1,159.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 | ||
|
2130310 |
水土保持 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,974.86 |
0.00 |
8,974.86 |
8,974.86 |
0.00 |
8,974.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.14 |
0.00 |
238.14 |
238.14 |
0.00 |
238.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
239.05 |
0.00 |
239.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189.32 |
0.00 |
189.32 |
49.73 |
0.00 |
49.73 |
0.00 | ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.83 |
0.00 |
41.83 |
41.83 |
0.00 |
41.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
57.02 |
0.00 |
57.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.02 |
0.00 |
57.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
607.71 |
0.00 |
607.71 |
607.71 |
0.00 |
607.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
562.31 |
0.00 |
562.31 |
562.31 |
0.00 |
562.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
243.71 |
243.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
06表
部门:重庆市开州区水利局 单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,674.75 |
302 |
商品和服务支出 |
476.41 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,073.76 |
30201 |
办公费 |
61.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
154.27 |
30202 |
印刷费 |
10.21 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
172.06 |
30203 |
咨询费 |
3.70 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.25 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,921.75 |
30205 |
水费 |
1.49 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
466.08 |
30206 |
电费 |
22.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
319.76 |
30207 |
邮电费 |
30.01 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
172.25 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36.59 |
30211 |
差旅费 |
37.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
243.71 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
64.78 |
30213 |
维修(护)费 |
5.57 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.50 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
661.28 |
30215 |
会议费 |
0.68 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
18.11 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
99.87 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
191.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
40.43 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
370.10 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
103.90 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
46.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.96 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.73 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.19 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,336.04 |
公用经费合计 |
476.41 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
07表
部门:重庆市开州区水利局 单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
360.94 |
0.00 |
360.94 |
29,931.91 |
0.00 |
29,931.91 |
30,292.86 |
0.00 |
30,292.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
343.32 |
0.00 |
343.32 |
29,931.91 |
0.00 |
29,931.91 |
30,275.23 |
0.00 |
30,275.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
343.32 |
0.00 |
343.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343.32 |
0.00 |
343.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
343.32 |
0.00 |
343.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343.32 |
0.00 |
343.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,890.07 |
0.00 |
2,890.07 |
2,890.07 |
0.00 |
2,890.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,271.85 |
0.00 |
1,271.85 |
1,271.85 |
0.00 |
1,271.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,618.22 |
0.00 |
1,618.22 |
1,618.22 |
0.00 |
1,618.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,895.62 |
0.00 |
21,895.62 |
21,895.62 |
0.00 |
21,895.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,895.62 |
0.00 |
21,895.62 |
21,895.62 |
0.00 |
21,895.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,076.22 |
0.00 |
5,076.22 |
5,076.22 |
0.00 |
5,076.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,477.20 |
0.00 |
2,477.20 |
2,477.20 |
0.00 |
2,477.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,599.02 |
0.00 |
2,599.02 |
2,599.02 |
0.00 |
2,599.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
08表
部门:重庆市开州区水利局 单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
机构运行信息决算表
09表
部门:重庆市开州区水利局 单位:万元
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
107.95 |
|
(一)支出合计 |
2 |
31.90 |
(一)行政单位 |
26 |
107.95 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
21.12 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
10 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
21.12 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
10.78 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
10.78 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
10 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
9 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
1,031 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
721.21 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
367.90 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
4,054 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
353.31 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
533.19 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
533.19 |
|
二、会议费 |
22 |
0.68 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
23.15 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
47.46 |
|
|
|
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