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[ 索引号 ]11500234008646033P/2023-02763 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2023-11-10 [ 发布日期 ]2023-11-10 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区总工会2022年度部门决算公开

重庆市开州区总工会

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

     (一)职能职责

重庆市开州区总工会主要职责是:贯彻执行党的意志和主张,坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路,切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性,汇聚全区广大职工推进社会主义建设的强大合力;加强对广大职工的政治引领和思想引导,承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务,把职工最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大职工弘扬社会主义核心价值观、劳动精神、劳模精神,增强主人翁责任感;依法依章程独立自主开展工作,贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议,组织和指导各级工会认真履行工会工作职能;组织动员广大职工围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,为全区经济和社会发展服务;充分履行维护职工合法权益的基本职责;组织对涉及职工利益的有关重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的需求,并提出意见和建议;参与区委、区政府涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定,以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理;拓展工会组织和工会工作的双覆盖,加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的覆盖;积极探索开展网上工作,建设符合广大职工需求的网上职工之家;打造工会工作服务品牌,做实做强“四季帮扶”“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌;健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织;积极参与社会治理,动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建,协调化解矛盾纠纷和利益冲突,发挥维护社会和谐稳定的作用;承接区政府转移的社会管理服务职能,承担劳动模范和先进工作者的评选、推荐和管理服务工作;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理,推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;负责机关干部队伍建设工作;负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理;加强与税务、财政部门的沟通协调,依法对下级工会及其有关单位的工会经费收支和资产管理进行审查。

(二)机构设置

重庆市开州区总工会设有4个职能部室,分别为综合部、基层工作部、服务发展部、权益保障部,下属事业单位1个:开州区职工服务中心。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,重庆市开州区职工服务中心纳入区总工会本级预算,因此本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计504.57万元,支出总计504.57万元。收支较上年决算数增加108.76万元、增长27.48%,主要原因新增环卫工人高温作业一次性慰问补助新调入2名工作人员及工资津补贴保险公积金等标准调整。2022年度收到财政划拨工会经费150万元,建档困难职工六节慰问12万元,科目列入财政拨款结转-归集调入工会经费150万元,财政拨款结转-归集调入建档困难职工六节慰问12万元调整为本年度年初结转结余162万元。

2.收入情况。2022年度收入合计342.57万元,较上年决算数增加96.76万元,增长39.36%,主要原因是新增环卫工人高温作业一次性慰问补贴,新调入2名工作人员,工资津补贴等标准调整建档困难职工六节慰问减少12万元环卫工人高温作业一次性慰问补贴83.93万元,行政运行增加19.98万元,事业运行增加0.5万元社会保险增加0.33万元,卫生健康增加0.1万元,住房保障增加3.91万元。其中:财政拨款收入342.57万元,占100%,年初结转和结余162万元。

3.支出情况。2022年度支出合计504.57万元,较上年决算数增加108.76万元,增长27.48%,主要原因对环卫工人高温作业一次性慰问补助新调入2名工作人员,工资津补贴保险等标准调整。较上年决算数增加108.76对环卫工人高温作业一次性慰问补助83.93万元,行政运行增加19.98万元,事业运行增加0.5万元,社会保险增加0.33万元,卫生健康增加0.1万元,住房保障增加3.91万元,此外,年初财政拨款结转和结余162万元。其中:基本支出258.64万元,占51.26%;项目支出245.93万元,占48.74%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

     (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计504.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加108.76万元,增长27.48%。主要原因新增对环卫工人高温作业一次性慰问补助新调入2名工作人员,工资津补贴保险等标准调整。对环卫工人高温作业一次性慰问补助83.93万元,事业运行增加0.5万元,行政运行增加19.98万元,社会保险增加0.33万元,卫生健康增加0.1万元,住房保障增加3.91万元,此外,年初财政拨款结转和结余162万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入342.57万元,较上年决算数增加96.76万元,增长39.36%。主要原因对环卫工人高温作业一次性慰问补助新调入2名工作人员,工资津补贴保险等。环卫工人高温作业一次性慰问补贴83.93万元,行政运行增加19.98万元,事业运行增加0.5万元社会保险增加0.33万元,卫生健康增加0.1万元,住房保障增加3.91万元。年初结转和结余162万元。较年初预算数增加120.05万元,增长53.95%。主要原因是新增对环卫工人高温作业一次性慰问补助新调入2名工作人员,工资津补贴保险等标准调整。对环卫工人高温作业一次性慰问补助83.93万元,事业运行增加0.5万元,行政运行增加19.98万元,社会保险增加0.33万元,卫生健康增加0.1万元,住房保障增加3.91万元,此外,年初财政拨款结转和结余162万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出504.57万元,较2021决算数增加108.76万元,增长27.48%。主要原因新增对环卫工人高温作业一次性慰问补助新调入2名工作人员,工资津补贴保险等标准调整。对环卫工人高温作业一次性慰问补助83.93万元,事业运行增加0.5万元,行政运行增加19.98万元,社会保险增加0.33万元,卫生健康增加0.1万元,住房保障增加3.91万元,此外,年初财政拨款结转和结余162万元。较年初预算数增加120.05万元,增长53.95%。主要原因新增对环卫工人高温作业一次性慰问补助新调入2名工作人员,工资津补贴保险等标准调整。一般公共服务预算增加112.15万元,社会保险增加4.15万元,卫生健康减少0.01万元,住房保障增加3.74万元,此外,年初财政拨款结转和结余162.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2022年年末没有结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出400.27万元,占79.33%,较年初预算数增加274.15万元,增长217.37%,主要原因新增对环卫工人高温作业一次性慰问补助新调入2名工作人员,工资津补贴保险等标准调整。此外,年初财政拨款结转和结余162.00万元。

2)社会保障与就业支出81.8万元,占16.21%,较年初预算数增加4.15万元,增长5.34%,主要新调入2名工作人员。

3)卫生健康支出11.53万元,占2.28%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

4)住房保障支出10.98万元,占2.17%,较年初预算数增加3.75万元,增长34.15%,主要原因新调入2名工作人员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共财政拨款基本支出258.65万元。其中:人员经费220.16万元,较上年决算数增加16.89万元,增长8.31%主要原因是新调入2名工作人员,人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休人员离休费、离退休人员健康休养费和死亡抚恤费等。公用经费38.48万元,较上年决算数增加7.94万元,增长25.99%,主要原因是新调入2名工作人员增加支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度2022年度无政府性基金预算财政款收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本部门2021年度2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.52万元,较年初预算数减少3.98万元,下降88.44%,主要原因是2022年本部门无公务车辆,没有发生公务用车运行费用。较上年支出数减少0.42万元,下降44.68%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位近年来均未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年支出数持平,主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元,本部门2022年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是本部门无公务车辆。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年支出数持平主要原因是本部门2022年度未发生公务车运行维护费费用支出。

公务接待费0.52万元,主要用于接待总工会、市内外其他总工会到我局学习调研工会工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.98万元,下降65.33%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,因此公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.42万元,下降44.68%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,因此公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次115人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费45.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.6万元,较上年决算数减少0.35万元,下降36.84%,主要原因是会议多是在线上举办。本年度培训费支出1.81万元,较上年决算数减少1.1万元,下降37.8%,主要原因是因疫情提供技能培训服务在线上举办

(二)机关运行经费情况说明。

  2022年度本部门机关运行经费支出38.48万元,机关运行经费主要用于保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项定额公用经费。机关运行经费较上年决算数增加7.94万元,增长25.99%,主要2022年度新调入2名工作人员增加支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本部门共有车辆1辆,主要是用于公务办事。因属于工会资产,我单位资产未纳入部门决算报表,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

    2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我会对整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项涉及资金12万元,从评价情况来看,总体情况较好,较好完成了年初的设定的绩效目标。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评项目,涉及资金12万元

整体绩效自评表:

2022年度部门整体绩效自评表


主管部门

重庆市总工会

部门

联系人

曾云桂

联系电话

02352233389

自评总分

(分)

99


当年绩效

目标产出指标

履职效能

社会效能

社会效能

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


1.保障工会的人员经费、公用经费和住房改革等支出

2.组织开展最美劳动者寻找活动;推荐评选劳动模范和先进工作者;组织参与职工技能大赛等各项活动

3.组织开州无人机技能竞赛、篮球赛、青年交友活动,组织开展“网聚正能量,争做中国好网民”主题活动等线上线下形式多样的职工文体活动的后勤保障。

4.积极开展建档困难职工可能帮扶工作

1.保障工会的人员经费、公用经费和住房改革等支出

2.组织开展最美劳动者寻找活动;推荐评选劳动模范和先进工作者;组织参与职工技能大赛等各项活动

3.组织开州无人机技能竞赛、篮球赛、青年交友活动,组织开展“网聚正能量,争做中国好网民”主题活动等线上线下形式多样的职工文体活动的后勤保障。

4.积极开展建档困难职工可能帮扶工作

1.保障全局的人员经费、公用经费和住房改革等支出

2.组织各项活动紧紧围绕中华全国总工会、市总工会和区委、区政府的重要决策部署,科学统筹谋划,明确具体措施,切实履行工作职责,确保工会机关正常运行。3狠抓工作落实,扎实开展“六节”送温暖慰问工作,及时将党的温暖送到广大困难职工手中,在全区营造关爱职工的浓厚氛围


绩效指标

产出指标

数量指标

帮扶慰问困难职工人次

≥840

900

20

20

说明

产出指标

数量指标

部门预决算及时公开率

=100%

100%

10

10


产出指标

数量指标

综合服务职工人次

≥2500

2450

10

9


履职效能

数量指标

提高服务职工效能

≥85%

85%

20

18


社会效能

社会效益

群众获得感、幸福感提高

≥95%

98%

10

10


社会效能

社会效益

提高就业岗位

≥1000

1000

10

9



服务对象满意度

服务对象满意度

服务职工满意度

≥95%

94%

10

9


一级项目自评

重庆市开州区总工会2022年度项目支出绩效自评表(一级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

工会建档困难职工“六节”慰问

服务人数

≥ 

400

人次

35

400

35


100

活动成效认可度

95

%

15

95

15


活动持续性

=

长期

15

100%

15


帮扶对象满意度

99

%

35

99

35


























(二)部门绩效评价情况。

单位工会建档困难职工“六节”慰问开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金12万元,评价得分100分,评价等次为好。

(三)财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:02352233389


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