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[ 索引号 ]11500234008646033P/2023-00610 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2023-03-17 [ 发布日期 ]2023-03-17 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区紫水乡人民政府2023年预算公开

重庆市开州区紫水乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)内设10个综合办事机构
    1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。
   2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。
   3.经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作,负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。
   4.社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。
   5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理,承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作,组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。
   6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责,负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。
   7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理,负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价,承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。
   8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作,协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。
   9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。
   10.人民代表大会办公室。负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作;协助联系本级和上级人大代表,为代表履行职责提供服务;组织指导人大代表开展活动。
    (二)设置7个事业站所
   1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。
   2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。
   3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。
   4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规,承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。
   5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,承担应履行的所有行政执法职责。
   6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。
   7.水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理,按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数1682.28万元,其中:一般公共预算拨款1669.93万元,政府性基金预算拨款12.35万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入较2022年增加 75.24万元,主要是有上年结转项目资金未支出。

(二)支出预算:2023年年初预算数1682.28万元,其中:一般公共服务支出预算408.52万元,社会保障和就业支出预算193.05万元,卫生健康支出预算57.74万元,住房保障支出预算 66.30万元,节能环保支出预算3.25万元,城乡社区支出预算12.35万元,农林水支出预算811.66万元,交通运输支出预算129.38万元,灾害防治及应急管理支出预算0.01万元。支出预算较2022年增加75.22万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1669.93万元,一般公共预算财政拨款支出1669.93万元,比2022增加94.97万元。其中:基本支出1151.18万元,比2022年减少28.26万元,主要原因是人头经费大幅减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出531.09万元,比2022年增加135.56万元,主要原因是去年结转项目资金未支付完,主要用于道路建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入 12.35万元,政府性基金预算支出12.35万元,比2022年减少19.73万元,主要原因是2022年末结转了32.08万元主要用于公路养护补助

四、“三公”经费情况说明

2023“三公”经费预算14万元,比2022年增加5万元。其中:公务接待费10万元,比2022年增加5万元,主要原因是由于防汛防灾、基层党建及乡村振兴等各项工作的开展,导致公务接待费增加;公务用车运行维护费4万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   143.56万元,比上年减少88.07万元,主要原因为人头经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023暂无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李兰  联系方式023-52468105

关于重庆市开州区紫水乡人民政府

2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表:

    现向大会书面报告紫水乡2022年预算执行情况和2023年预算草案,请予审议。

一、2022度财政预算执行情况

2022年,紫水乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排,全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求,党委的正确领导下,人大监督指导下,在上级各有关部门的大力支持下,团结奋斗、抓住机遇、迎难而上,“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标,较好地发挥了财政的基础和支柱作用2022年,紫水乡财政总收入达到2288.09万元,比上年实际减少18.06%,完成年初预算的142%

2022年紫水乡财政一般公共预算收入2105.58万元,主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入22.97万元般公共预算支出为2105.58万元财政在确保各项刚需支出的同时,努力开源节流,积极筹措资金,保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费,年终达到了收支平衡。

(一)2022年乡财政一般预算支出分项目情况如下:

1、一般公共服务支出651.55万元,主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整,完成年初预算147%

2、社会保障和就业支出331.65万元,主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算211%

3、卫生健康支出支出57.79万元,主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算103%

5国防安全支出38.36万元,主要用于开展征兵工作相关经费。年初无预算。

6、节能环保支出84.75万元,主要用于城乡环境卫生整治等项目支出。完成年初预算2607%

7、农林水支720.64万元,主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出,完成年初预算86%

8、交通运输支出142.85万元,主要用于农村公路硬化及抢险支出,完成年初预算502%

9、住房保障支出69.26万元,主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出,完成年初预算129%

10、灾害防治及应急管理支出3.99万元, 用于地质灾害搬迁和灾后重建支出。年初预算。

11、文化旅游体育与传媒支出4.76万元,主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。年初无预算。

财政资金是全上下各项工作顺利推进的重要保障,为了开源节支,促进财政良好运行,顺利推进各项工作,2022年我们主要做了以下几项工作:

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度,建立规范公开透明的财政审批制度,保证资金使用的合法性和安全性,以及会计资料的真实性和完整性,及时足额拨付各项专项资金,加大对专项资金的跟踪,切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想,在保增长、保运转和保稳定的前提下,确保重点支出,压缩一般性行政支出,促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

(一)财政收入预算

2023财政总收入预算目标为1682.28万元,比上年实际增长6.8%

基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

(二)财政一般公共预算支出安排

2023财政安排的一般预算支出为1682.28万元,分项目明细如下:

1、一般公共服务408.52万元。

2、社会保障和就业支出193.05万元。

3、卫生健康支出支出57.74万元。

4、城乡社区支出12.35万元。

5、农林水支出811.66万元。

6、交通运输支出129.38万元。

7、住房保障支出66.3万元

8节能环保支出3.25万元

9、灾害防治及应急管理支出0.01万元。

(三)财政其他专项资金支出安排

2023财政其他专项资金年初无预算安排支出

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要,2023财政收支矛盾仍将比较突出,为此必须狠抓经济建设,开源节流,扎扎实实地做好以下几方面工作:

(一)从实压减“三公”经费坚持政府带头过“紧日子”, 认真贯彻落实中央八项规定,严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法,加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

(二)强化税收征管,做好协税护税工作。加强税务部门的协调配合,依法缴纳个人所得税,工程项目完税入库确保税收应收尽收。

(三)切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则,切实解决涉及群众切身利益的问题,确保广大农民群众生活保障政策的落实,完善帮扶救助体系,保障和改善人民基本生活水平。

(四)规范财政管理。在财政运行过程中,建立科学合理权责明晰的工作体系,责任到人,从严执行预算加强项目支出管理,实施绩效管理,不断提升财政资金使用效益

各位代表!2023年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在委的坚强领导下,自觉接受人大的监督指导,坚定信心、迎难而上,埋头苦干、勇毅前行,在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为,以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量



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