重庆市开州区渠口镇人民政府2022年度部门决算公开
重庆市开州区渠口镇人民政府
2022年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成各级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
2022年重庆市开州区渠口镇人民政府包含了1个行政单位,“重庆市开州区渠口镇人民政府”设10个内设办公室,分别是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。含7个直属事业单位,分别为“重庆市开州区渠口镇劳动就业社会保障服务所”、“重庆市开州区渠口镇水利服务中心”、“重庆市开州区渠口镇文化服务中心”、“重庆市开州区渠口镇退役军人服务站”、“重庆市开州区渠口镇农业服务中心”、“重庆市开州区渠口镇综合行政执法大队”、“重庆市开州区渠口镇人居环境服务中心”。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计3563.95万元,支出总计3563.95万元。收支较上年决算数增加1119.15万元、增加比例31.4%,主要原因是本年度上级拨入专项项目资金在本年度中列支增加。
2.收入情况。2022年度收入总计3563.95万元,支出总计3563.95万元。收支较上年决算数增加1119.15万元、增加比例31.4%,主要原因是本年度上级拨入专项项目资金在本年度中列支增加。其中:财政拨款收入3563.95万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计3563.95万元,较上年决算数增加1119.15万元,增加比例31.4%,主要原因是本年度上级拨入专项项目资金在本年度中列支增加。其中:基本支出2295.7万元,占64.4%;项目支出1268.24万元,占35.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余无。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计3563.95万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1119.15万元万元,增加比例31.4%。主要原因是本年度上级拨入专项项目资金在本年度中列支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2563.93万元,较上年决算数增加119.13万元,增长4.6%。主要原因是增加了一般公共预算项目的投入。较年初预算数增加175.24万元,增长6.8%。主要原因是增加了公共预算的投入。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2563.93万元,较上年决算数增加286.9万元,增长11.19%。主要原因是增加了一般公共预算的投入。较年初预算数增加175.24万元,增长6.8%。主要原因是本年度根据情况增加了年初公共预算的投入。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出921.03万元,占35.9%,年初预算数678.01万元,较年初预算数增加243.02万元,增长26.39%,主要原因是根据本年情况,增加了疫情防控,巩固脱贫攻坚方面。
(2)文化旅游体育与传媒支出50.08万元,占1.9%
(3)社会保障与就业支出456.08万元,占17.79%,年初预算为251.32,较年初预算数增加204.76万元,增加44.9%,主要原因是对社会保障及就业支出的力度增加。
(4)卫生健康支出82.55万元,占3.2%。与年初预算基本持平。
(5)节能环保支出100.16万元,占3.9%,主要原因是本年度湿地保护,消落带整治及农村环境整治等工作落实新增了该资金的投入。
(6)农林水支出798.75万元,占比31.15%,较年初预算基本无差异。
(7)交通运输支出47.25万元,占1.8%,较年初预算数新增加47.25万元,增长100%,主要原因是农村交通维护等费用新增加。
(8)住房保障支出104.03万元,占4.1%,较年初预算数增加25.67万元,增长24.68%,主要原因是人员变动及公务员公积金基数的重新核定。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出2295.7万元。其中:人员经费1916.26万元,上年度人员经费为1,788.19万元,较上年决算数增加128.07万元,增长率6.9%,主要原因是本年度人员增加及工资福利等增加因素。人员经费用途主要包括该人员的工资等相关福利。公用经费379.45万元,上年度公用经费271.15万元,较上年决算数增加108.3万元,增长28.5%,主要原因是新增人员相关公用经费增加,同时上级拨入相应专项工作经费等,公用经费用途主要包括机关水电费、通讯费、机关食堂食材、及劳务派遣人员工资补助、办公费、办公设备维修费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1000.02万元,上年度基金数167.77万元,较上年决算数增加832.25万元,增加83.22%,主要原因是本年度相应基金项目增加,如渠口镇渠口村乡村振兴项目在基金中列支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计7.29万元,较年初预算数减少0.11万元,下降1.5%,主要原因是本年度我单位按上年开支情况,本着厉行节约,着力控制”三公”经费支出进行预算。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费3.79万元,主要用于机关及事业单位公务车辆的维修、油费、保险费用。费用支出较年初预算数减少0.21万元,下降5%,主要原因是本年度机关计划加强公务用车管理,严控公务用车数量,至使费用减少。较上年支出数减少0.1万元,减少2%,主要原因是本年度政府严控公务用车,加强公务用车管理。 公务接待费3.50万元,主要用于接待费用于区级部门及相关检查公务正常用餐,支出较年初预算数无差异。主要原因是计划公务接待严格标准,尽力压低公务接待费用。较上年支出数增加0.1万元,减少2%,主要原因是本年度公务接待等相对减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门,公务车保有量为3辆;国内公务接待35批次215人,2022年本部门人均接待费162.79元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.263万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出4.47万元,较上年决算数增加2.29万元,下降51.2%,主要原因是本年度相应会议增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出270.07万元,机关运行经费主要用于开支机关食堂食材燃料等开支38万元、机关及事业单位差旅费用31万元、机关通讯费用25万元、机关司勤人员及敬老院护工等购买服务开支45万,机关水、电、各项办公费开支约131.07万元。机关运行经费较上年决算数增加63.91万元,增长23.67%,主要原因是本年度机关食材成本增加、人员增加、开展专项工作等增加及政府装修购置办公设备在运行经费中列支。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,应急保障用车3辆。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金2276万元,从评价情况来看,较好的完成了全年目标任务。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
项目 名称: | 重庆市开州区 渠口镇人民政府整体自评 | 项目 编码: | 50015400022P000041 | 自评 总分: | 100.00 | ||||||
项目 主管 部门: | 501-重庆市开州区渠口镇人民 | 财政 归口 处室: | 005-预算科(乡财) | 部门 联系人: | 张光灿 | 联系 电话: | 52208511 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行 率权重 | 执行率 得分 | ||||||
年度总金额 | 21803811.85 | 35639478.74 | 35639478.74 | ||||||||
其中:财政拨款 | 21803811.85 | 35639478.74 | 35639478.74 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:目标1:把握重点项目,确保项目顺利推进。 目标2 : 完善基础设施建设,同时对惠及民生的资金严格管理,对村级道路硬化工程,安全饮水工程等项目验收合格率达到90%以上。 目标3:惠民惠农补贴资金发放及时,确保民生底线。 目标4:加强灾害防治、安全生产、森林防火、溺水防范安全,实行“零“发生”,全力做好安全各个方面的工作。 目标5:在统筹预算资金的情况下,合理使用预算资金,尽量优化资金使用效果,提高资金使用满意度。 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:1:把握重点项目,确保项目顺利推进。 目标2 : 完善基础设施建设,同时对惠及民生的资金严格管理,对村级道路硬化工程,安全饮水工程等项目验收合格率达到90%以上。 目标3:惠民惠农补贴资金发放及时,确保民生底线。 目标4:加强灾害防治、安全生产、森林防火、溺水防范安全,实行“零“发生”,全力做好安全各个方面的工作。 目标5:在统筹预算资金的情况下,合理使用预算资金,尽量优化资金使用效果,提高资金使用满意度。 | 本年初预算用于保障本单位73个在职人员、22名退休人员的人员经费开支,公用经费开支,各类特定项目开支。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 值 | 全年 完成值 | 偏 离 度 (%) | 得分系数 (%) | 指标 权重 | 指标 得分 | 是否核 心指标 | 说明 | 市财政 局建议 |
人员经费; 机关运行经费 | 万 元 | = | 270.69 | 270.69 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
辖区 生活水平提升 | 年 | 定性 | 有所 增加 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
社会安全 稳定 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
提高辖区村社区 经济,精神文明 建设等 | 年 | 定性 | 有所 增加 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
社会公众或 服务对象满意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |
三峡后续工作专项资金项目绩效目标申报表 | ||||||||||
( 2022年度第二批) | ||||||||||
项目法人名称(公章): | 开州区渠口镇人民政府 | 所属区县:重庆市开州区 | ||||||||
项目名称 | 开州区渠口镇向阳村农村移民安置区精准帮扶项目 | 编码 | ||||||||
所属规划类别 | 移民安稳致富和促进库区经济社会发展/农村移民安置区精准帮扶/人居环境综合整治 | 项目类别(工程建设类/政策补助类/科学研究类) | 工程建设类 | |||||||
(一/二/三级) | ||||||||||
资金情况 | 总投资 | 1777.63 | 申请专项资金总额 | 1777 | 申请2021年度第二批专项资金 | 2000 | ||||
(万元) | 累计已完排专项资金 | 0 | 已完成专项资金 | 0 | 项目建设工期 | 24个月 | ||||
具备开工条件情况 | 实施方案/初步设计/项目任务书编制完成情况 | 已完成 | 批复单位 | 重庆市开州区发展和改革委员会 | ||||||
总体目标 | 目标1:完成项目总投资,不发生安全事故,质量合格,完善农村道路等交通设施,改善农村居民生产生活条件,移民群众经济收入增长率达8%以上。 | |||||||||
目标2:解决农村居民饮水安全问题,农村安全饮水率达到95%以上。 | ||||||||||
目标3:增加移民安置区发展受益人口,移民群众满意度达到90%以上,提升移民群众获得感。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 总指标值 | 2021年度指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:道路硬化(m) | 6381 | 6381 | ||||||
指标2:道路改造(m) | 15029 | 15029 | ||||||||
指标3:新建道路(m) | 1952 | 1952 | ||||||||
指标4:路灯(盏) | 60 | 60 | ||||||||
指标5:供水管改造(m) | 6245 | 6245 | ||||||||
指标6:堰塘引水渠整治(m) | 1728 | 1728 | ||||||||
质量指标 | 指标1:工程质量合格率(%) | 100% | 100% | |||||||
指标2:项目验收通过率(%) | 100% | 100% | ||||||||
指标3:施工安全事故发生率(%) | 0 | 0 | ||||||||
时效指标 | 指标1:项目按时开工率(%) | 100% | 100% | |||||||
指标2:项目按时验收率(%) | 100% | 100% | ||||||||
指标3:年度预算执行率(%) | 100% | 100% | ||||||||
成本指标 | 指标1:实际完成投资控制在概算内的项目比例(%) | 0-±10% | 0-±10% | |||||||
指标2:项目调整概算程序完备率(%) | 100% | 100% | ||||||||
经济效益指标 | 指标1:促进农村居民人均增收额(元) | 700 | 700 | |||||||
社会效益指标 | 指标1:项目区受益人口(人) | 3424 | 3424 | |||||||
指标2:项目区移民受益人口(人) | 200 | 200 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1:生态屏障区森林覆盖率(%) | 52 | 52 | |||||||
指标2:库区干流水质达标率(%) | 100 | 100 | ||||||||
指标3:生态屏障区农村居民点环境改善率(%) | 80 | 80 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1:项目区人均国内生产总值年增长率(%) | 10.8 | 10.8 | |||||||
指标2:项目区移民人均可支配收入年增长率(%) | 9.3 | 9.3 | ||||||||
指标3:项目完成后正常运行比例(%) | 100 | 100 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:项目区居民满意度(%) | 90 | 90 | ||||||
指标2:项目区移民满意度(%) | 90 | 90 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52208273