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[ 索引号 ]115002347116300250/2022-00003 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区正安街道 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2022-10-08 [ 发布日期 ]2022-10-08 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区人民政府正安街道办事处2021年度部门决算公开

重庆市开州区人民政府正安街道办事处

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

街道综合办事机构

1.主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党政办公室。

2.主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责,承担政协委员地区小组的日常工作职责。党建工作办公室。

3.主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作,负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。经济发展办公室(挂统计办公室、乡村振兴办公室牌子)。

4.主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。社会事务办公室(挂卫生健康办公室、挂物业管理办公室牌子)。

5.主要负责法治建设、加强和创新社会治理,承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作,组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。平安建设办公室。

6.主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责,负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。规划建设管理环保办公室。

7.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理,负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价,承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。财政办公室。

8.主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作,协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。应急管理办公室。

9.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。综合行政执法办公室。

10.负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作;协助联系本级和上级人大代表,为代表履行职责提供服务;组织指导人大代表开展活动。人民代表大会工作委员会办公室。

街道事业站所

街道事业站所实行以街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规,承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设,承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。

(二)机构设置

重庆市开州区人民政府正安街道办事处10个内设机构,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫办公室牌子)、社会事务办公室(挂卫生健康办公室、挂物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位,分别是重庆市开州区正安街道综合行政执法大队、重庆市开州区正安街道文化服务中心、重庆市开州区正安街道农业服务中心、重庆市开州区正安街道人居环境服务中心、重庆市开州区正安街道退役军人服务站、重庆市开州区正安街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区正安街道社区事务服务中心。

(三)单位构成

本单位从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度部门决算收入总计2,798.05万元,支出总计2798.05万元。收支较上年决算数减少386.1万元、下降12.1%,主要原因是三峡后续基础设施建设项目当年投入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,798.05万元,其中:财政拨款收入2,798.05万元,占100%。较上年决算数减少386.1万元,下降12.1%,主要原因是三峡后续基础设施建设项目当年投入减少。

3.支出情况。2021年度支出合计2,798.05万元,较上年决算数减少386.1万元,下降12.1%,主要原因是三峡后续基础设施建设项目当年投入减少。其中,基本支出2,340.31万元,占83.6%;项目支出457.74万元,占16.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,798.05万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少386.10万元,下降12.1%,主要原因是三峡后续基础设施建设项目当年投入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,748.64万元,较上年决算数增加301.89万元,增长12.3%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出增加。较年初预算数增加777.84万元,增长39.5%,主要原因是一般公共服务支出增加437.29万元、社会保障与就业支出增加69.30万元、卫生健康支出增加12.78万元、节能环保支出增加20.04万元、农林水支出增加185.24万元、交通运输支出增加13.18万元、住房保障支出增加6.50万元、灾害防治及应急管理增加支出33.51万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,748.64万元,较上年决算数增加301.89万元,增长12.3%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出增加。较年初预算数增加777.84万元,增长39.5%,主要原因是一般公共服务支出增加437.29万元、社会保障与就业支出增加69.30万元、卫生健康支出增加12.78万元、节能环保支出增加20.04万元、农林水支出增加185.24万元、交通运输支出增加13.18万元、住房保障支出增加6.50万元、灾害防治及应急管理增加支出33.51万元。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度统一预算指标申请,支付到位及时。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,145.38万元,占41.7%,较年初预算数增加437.29万元,增长61.8%,主要原因是追加退还双峰社区住房安置人员已缴纳国有划拨建设用地使用权价款、 拆除三升沙场等违法企业补助、目标考核、绩效等。

2)国防支出1.58万元,占0.1%,与年初预算数持平。

3)文化旅游体育与传媒支出41.81万元,占1.5%,与年初预算数持平。

4)社会保障与就业支出540.59万元,占19.7%,较年初预算数增加69.30万元,增长14.7%,主要原因是社区人员经费、健康休养费追加。

5)卫生健康支出167.94万元,占6.1%,较年初预算数增加12.78万元,增长8.2%,主要原因是疫情防控经费的追加。

6)节能环保支出104.14万元,占3.8%,较年初预算数增加20.04万元,增长23.8%,主要原因是年中追加了环境整治项目支出。

7)农林水支出619.10万元,占22.5%,较年初预算数增加185.25万元,增长42.69%,主要原因是年中追加了辽叶村500亩金翠李基地建设等项目支出、离职村干部补助及人员经费等。

8)交通运输支出13.18万元,占0.5%,较年初预算数增加13.18万元,增长100%,主要原因是追加公路因灾损毁修复补助支出。

9)住房保障支出81.42万元,占3%,较年初预算数增加6.50万元,增长8.7%,主要原因是增加了住房保障支出。

10)灾害防治及应急管理支出33.51万元,占1.2%,较年初预算数增加33.51万元,增长100%,主要原因是追加自然灾害救灾(冬春救灾)资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,340.31万元。其中:人员经费1,952.92万元,较上年决算数增加300.46万元,增长18.2%,主要原因是工资福利支出增加217.73万元,对个人和家庭的补助增加82.72万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费387.39万元,较上年决算数减少3.99万元,下降1%,主要原因厉行节约开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收、支49.40万元年末结转结余0.00万元。较上年收、支决算数减少687.99万元,下降93.3%,主要原因是三峡后续基础设施建设项目当年投入减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.79万元,较年初预算数减少2.21万元,下降27.6%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,厉行节约压减预算开支。与上年支出数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.00万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用与年初预算数和上年支出数持平。

公务接待费1.79万元,主要用于相关部门业务检查与指导接待支出。费用支出较年初预算数减少2.21万元,下降55.3%,主要原因是严格控制公务接待范围,严格执行公务接待标准,压减预算开支。本年与上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待60批次324人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费55.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.47万元,较上年决算数减少10.16万元,下降69.4%,主要原因是主要采取线上会议,大幅度节省了会议开支。本年度培训费支出2.69万元,较上年决算数减少9.84万元,下降78.5%,主要原因是减少培训人员和次数,并且采取线上培训的方式。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出188.26万元,机关运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.47万元,增长0.3%,主要原因是线上会议及培训增加邮电费;较年初预算数增加65.86万元,增长53.81%,主要原因是年中人员、公用经费增加,增加了运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评2项,涉及资金102万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

正安街道辽叶村500亩金翠李基地建设项目

自评

总分

(分)

95.68

  预算单位负责

  此项目的科室

经发办

联系人

熊小兰

联系电话


项目资金

年度总金额(万元)

年初

预算数

  全年

  (调整)预算数

全年执行数

执行率

  (%)

执行率

权重

执行率

得分

 (分)

48


46.45

96.77

10%

9.68

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、新建1.3米采摘便道850米,新建1.5米耕作便道1100米,管涵安装38米,蓄水池1口有利于产业发展增收;2、受益群众覆盖贫困户28户84人,一般农户1012人。

1、新建1.3米采摘便道850米,新建1.5米耕作便道1100米,管涵安装38米,蓄水池1口有利于产业发展增收;2、受益群众覆盖贫困户28户84人,一般农户1012人。

绩效指标

  指标

  名称

  计量

  单位

  指标

  性质

年初

指标

  调整

  指标

  值

全年

完成值

  得分

系数

(%)

指标

权重

  (分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

产出指标

=

耕作便道及采摘便道1950米、蓄水池1口、管涵安装38米


耕作便道及采摘便道1950米、蓄水池1口、管涵安装38米

96%

50

48

效益指标

=

受益群众覆盖贫困户28户84人,一般农户1012人。


受益群众覆盖贫困户28户84人,一般农户1012人。

95%

30

28.5

满意度指标

%

受益群众



95%

10

9.5

说明


2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52242000


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