中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室2024年度决算公开说明
中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.向中共重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室(以下简称区委巡察办)和区委巡察工作领导小组报告工作情况:承办区委巡察工作领导小组向市委巡视工作领导小组请示报告、备案事宜;起草区委巡察工作领导小组呈报区委的有关请示、报告;向市委巡视办和区委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况和重大问题。
2.贯彻落实党中央、市委、区委关于巡视巡察工作的决策部署:传达贯彻党中央和市委关于巡视工作决策部署,提出贯彻落实建议;组织筹备区委巡察工作领导小组会议、区委书记专题会议,起草会议文件;对区委及区委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。
3.统筹推进区委巡察工作:统筹推进一届任期内区委所管理的部门、企事业单位、乡镇街道、村(社区)党组织巡察全覆盖;研究提出巡察工作规划、年度计划和任务安排建议;根据每轮巡察任务需要,提出巡察组建议人选。
4.组织协调巡察工作:会同区纪委监委、区委组织部等部门单位选好配强巡察干部,根据每轮巡察任务需要选配巡察干部,优化巡察队伍结构,增强巡察队伍发现问题的能力;统筹协调做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作。
5.指导巡察组开展巡察工作:组织筹备巡察工作动员部署会议和领导小组组长、副组长及成员与巡察组组长见面会议,组织召开巡察干部培训会议;跟踪了解巡察情况,强化巡察过程指导,及时向巡察组传达巡察工作领导小组的有关要求;审核巡察组拟报送巡察工作领导小组的巡察报告、线索报告、专题报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料;对巡察组移交、归档材料进行审核把关;加强巡察组之间的情况交流。
6.按照区委常委会会议、书记专题会议、巡察工作领导小组会议要求,向区纪委监委、区委组织部和区级有关部门移送问题线索和有关议定事项,向相关区领导和有关主管部门通报巡察情况。
7.对问题线索和议定事项进行台账管理,落实销号制度,加强对办理情况的跟踪督促。
8.运用“三方联动”机制督促巡察整改,通过审核整改报告、开展巡察“回头看”和巡察整改专项检查等方式进行专项监督,协调区纪委监委、区委组织部强化对巡察整改情况的日常监督,全面督促被巡察党组织抓好整改。定期汇总巡察整改、共性问题整治情况向区委巡察工作领导小组报告。
9.开展调查研究,总结经验做法,探索创新组织制度和方式方法,建立和完善巡察工作制度体系。
10.会同区纪委监委机关做好巡察工作经费、车辆、固定资产配备及管理等服务保障。会同巡察组、被巡察党组织做好巡察期间驻地办公、食宿、安全等保障服务。
11.加强巡察工作宣传,会同区纪委监委机关和区委宣传部等部门建立协作机制,强化巡察进驻、反馈、整改的宣传,有效处置涉巡舆情。
12.会同区纪委监委、区委组织部加强巡察干部队伍建设,对巡察干部进行培训、考核、监督和管理,优化干部队伍结构,提高巡察干部的素质和能力。
13.会同区纪委监委机关、区委组织部等有关部门建好巡察组组长库和专业人才库,加强管理、有效使用。
14.加强区委巡察机构党组织建设,加强和规范党内政治生活,强化作风建设。
15.区委巡察办统一管理巡察专员。
16.完成市委巡视办和区委、区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
(二)机构设置
中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室设3个内设机构,分别是综合科、督导科、联络科。下设1个二级预算单位,为重庆市开州区巡察工作信息联络中心。区委设5个巡察组,每组设组长、副组长各1名。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计670.39万元,支出总计670.39万元。收、支与2023年度相比,增加670.39万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。
2.收入情况。2024年度收入合计670.39万元,与2023年度相比,增加670.39万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。其中:财政拨款收入670.39万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计670.39万元,与2023年度相比,增加670.39万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。其中:基本支出670.39万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年收支持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计670.39万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加670.39万元,增长100.0%。主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入670.39万元,与2023年度相比,增加670.39万元,增长100.0%。主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。较年初预算数减少75.12万元,下降10.1%。主要原因是年中人员变动造成经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出670.39万元,与2023年度相比,增加670.39万元,增长100.0%。主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。较年初预算数减少75.12万元,下降10.1%。主要原因是年中人员变动造成经费支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年收支持平。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出520.74万元,占77.68%,较年初预算数减少56.13万元,下降9.7%,主要原因是年中人员变动造成经费减少。
(2)社会保障与就业支出78.34万元,占11.69%,较年初预算数减少10.97万元,下降12.3%,主要原因是年中人员变动造成缴费减少。
(3)卫生健康支出32.29万元,占4.82%,较年初预算数减少4.95万元,下降13.3%,主要原因是年中人员变动造成缴费减少。
(4)住房保障支出39.02万元,占5.82%,较年初预算数减少3.07万元,下降7.3%,主要原因是年中人员变动造成缴费减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出670.39万元。其中:人员经费545.97万元,与2023年度相比,增加545.97万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。人员经费用途主要包括工资、津贴、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费124.42万元,与2023年度相比,增加124.42万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、差旅、公车运行、巡察工作开支等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.35万元,较年初预算数减少3.65万元,下降60.8%,主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加2.35万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门未发生因公出国(境)费用。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门近两年均未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门未发生公务车购置费。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费。
公务车运行维护费2.25万元,主要用于应急保障公务车辆的运行及维修。费用支出较年初预算数减少2.75万元,下降55.0%,主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加2.25万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。
公务接待费0.10万元,主要用于接待上级调研。费用支出较年初预算数减少0.90万元,下降90.0%,主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.10万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费82.00元,车均购置费0万元,车均维护费2.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.97万元,与2023年度相比,增加2.97万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。本年度培训费支出4.01万元,与2023年度相比,增加4.01万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出105.42万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、差旅、公车运行、巡察工作开支等。机关运行经费较上年支出数增加105.42万元,增长100.0%,主要原因是2024年本部门从开州区纪委账套中独立出来,作为新增单位单独建立账套进行核算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额12.21万元,其中:政府采购货物支出12.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购打印机、投影仪等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体开展了绩效自评,无财政拨款项目支出。
中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室
2024年度部门整体绩效自评表
主管 部门 |
中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室 |
部门编码 |
808 |
自评总分(分) |
100 | |||||
部门联系人 |
张前 |
联系电话 |
02352661106 | |||||||
|
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
7455123.90 |
6703862.53 |
6703862.53 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
7455123.90 |
6703862.53 |
6703862.53 |
100 |
10 |
10 | ||||
一般公共预算 |
7455123.90 |
6703862.53 |
6703862.53 |
|
|
| ||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
区委巡察办统筹推进区委在一届任期内对所管理的部门、企事业单位、乡镇街道、村社区党组织全面巡察,同时做好巡察工作经费、车辆、固定资产配备及管理等服务保障,并会同区委巡察组、被巡察党组织做好巡察期间驻地办公、食宿、安全等保障服务。 |
2024年将开展区委第六、七轮巡察,每轮组建8个巡察组,每组成员数8人左右,将完成区管党组织巡察任务25个,村(社区)巡察任务66个,届时,区委第一轮至第七轮巡察共完成区管党组织任务80多个、村(社区)任务数约360个,均占总任务数近70%。 |
2024年已开展区委第六、七轮巡察,每轮组建7个巡察组,每组成员数8人,完成区管党组织巡察任务27个,村(社区)巡察任务70个,区委第一轮至第七轮巡察共完成区管党组织任务88个、村(社区)任务数365个,区管党组织全覆盖任务完成率73.9%,村(社区)党组织全覆盖任务完成率68.2%。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标 名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 | |
每轮巡察组成员数 |
人数 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 | |
巡察村(社区)数 |
个 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
巡察轮次 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 | |
巡察区管党组织数 |
个 |
≥ |
26 |
27 |
3.85 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
巡察组数 |
个 |
≥ |
14 |
14 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 | |
区管党组织高质量全覆盖完成率 |
% |
≥ |
73 |
73.9 |
1.23 |
100 |
15 |
15 |
是 | |
整改落实率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52661575
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
部门:中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
670.39 |
一、一般公共服务支出 |
520.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
78.34 |
|
|
九、卫生健康支出 |
32.29 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.02 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
670.39 |
本年支出合计 |
670.39 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
670.39 |
总计 |
670.39 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室 |
|
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|
|
|
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公开02表 | ||
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|
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|
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
670.39 |
670.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
520.74 |
520.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
520.74 |
520.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
385.01 |
385.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011150 |
事业运行 |
135.72 |
135.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
78.34 |
78.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.34 |
78.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.83 |
7.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
25.56 |
25.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
670.39 |
670.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
520.74 |
520.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
520.74 |
520.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
385.01 |
385.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011150 |
事业运行 |
135.72 |
135.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
78.34 |
78.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.34 |
78.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.83 |
7.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
25.56 |
25.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
670.39 |
一、一般公共服务支出 |
520.74 |
520.74 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.34 |
78.34 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
32.29 |
32.29 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
670.39 |
本年支出合计 |
670.39 |
670.39 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
670.39 |
总计 |
670.39 |
670.39 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
670.39 |
670.39 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
520.74 |
520.74 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
520.74 |
520.74 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
385.01 |
385.01 |
0.00 |
2011150 |
事业运行 |
135.72 |
135.72 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
78.34 |
78.34 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.34 |
78.34 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.83 |
7.83 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
25.56 |
25.56 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
536.49 |
302 |
商品和服务支出 |
111.80 |
310 |
资本性支出 |
12.62 |
30101 |
基本工资 |
121.64 |
30201 |
办公费 |
20.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.53 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
12.62 |
30103 |
奖金 |
124.49 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
77.79 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.93 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.59 |
30207 |
邮电费 |
4.96 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.08 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.89 |
30211 |
差旅费 |
8.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
8.62 |
30213 |
维修(护)费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.92 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.48 |
30215 |
会议费 |
2.97 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.01 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
7.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.14 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.65 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.41 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.25 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.77 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
545.97 |
公用经费合计 |
124.42 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:中国共产党重庆市开州区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
105.42 |
(一)支出合计 |
2.35 |
2.35 |
(一)行政单位 |
105.42 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.25 |
2.25 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
2.25 |
2.25 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.10 |
0.10 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.10 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
2 |
(一)政府采购支出合计 |
12.21 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
12.21 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
12 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
12.21 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
12.21 |
二、会议费 |
— |
2.97 |
|
|
三、培训费 |
— |
4.01 |
|
|
四、差旅费 |
— |
8.96 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。