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[ 索引号 ]115000000090000800/2021-05238 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]其他 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-10-09 [ 发布日期 ]2021-10-09 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区交通运输行政综合执法支队2020年度部门决算公开

重庆市开州区交通运输行政综合执法支队

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、市、区有关交通行政执法工作的法律法规及方针、政策。

2、承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。负责制定全区交通运输综合行政执法工作规划、管理制度。

3、承担全区范围内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

4、承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督及执法职能。

5、承担交通综合行政执法的安全监督和应急保障工作。

6、承担全区交通运输综合行政执法队伍建设、信息化建设工作。

7、承担全区交通行政执法有关信访、投诉举报受理工作。承担交通行政执法诉讼案件的法律审核、行政诉讼等相关工作。

8、指导镇乡街道依法依规开展交通运输综合行政执法工作。

(二)机构设置

重庆市开州区交通运输综合行政执法支队设16个内设机构:综合科、组织人事科、政策法规科、财务科、安全应急大队、交通行政处罚大队、执法监督大队、港航海事执法大队、工程质量监督大队、直属大队、汉丰执法大队、临江执法大队、郭家执法大队、大进执法大队、长沙执法大队、治超执法大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位属于二级预算单位,主管部门为重庆市开州区交通局。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

2020年度收入总计2129.87万元,支出总计2129.87万元。收支较上年决算数减少491.72万元、减少18.76%,主要原因是主要原因是2020年防护栏项目移交其他城乡社区支出减少1425.16万元,社会保障和就业支出减少84.37万元,卫生健康支出增加30.17万元,交通运输支出增加953.99万元,住房保障支出增加33.64万元,本年支出合计减少491.72万元,年末结转和结余增加0万元,资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务费用等

2、收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2129.87万元,较上年决算数减少491.72万元,下降18.76%。主要原因是2020年防护栏项目移交,工资福利、生活补助,以及保障部门正常运转的各项商品服务费用减少,其中:财政拨款收入2129.87万元,占100.00%。此外,年初结转和结余0万元。

3、支出情况

2020年度支出合计2129.87万元,较上年决算数减少491.72万元,下降18.76%,主要原因是其他城乡社区支出减少1425.16万元,社会保障和就业支出减少84.37万元,卫生健康支出增加30.17万元,交通运输支出增加953.99万元,住房保障支出增加33.64万元,其中:基本支出2129.87万元,占100%

4、结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2129.87万元。与2019年相比, 财政拨款收、支总计各减少491.72万元, 减少18.76%。主要原因是2020年防护栏项目移交,其他城乡社区支出减少1425.16万元,社会保障和就业支出减少84.37万元,卫生健康支出增加30.17万元,交通运输支出增加953.99万元,住房保障支出增加33.64万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2129.87万元,较上年决算数减少491.72万元,下降18.76%,主要原因是2020年防护栏项目移交,其他城乡社区支出减少1425.16万元,社会保障和就业支出减少84.37万元,卫生健康支出增加30.17万元,交通运输支出增加953.99万元,住房保障支出增加33.64万元,此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2129.87万元,较上年决算数减少491.72万元,降低18.76%,主要原因是2020年防护栏项目移交,其他城乡社区支出减少1425.16万元,社会保障和就业支出减少84.37万元,卫生健康支出增加30.17万元,交通运输支出增加953.99万元,住房保障支出增加33.64万元。

3、结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4、比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出79.52万元,占3.73%,较年初预算数增加76.1万元,增长2225.15%,主要原因是交通系统改革,人员增加。

(2)卫生健康支出100.38万元,占4.71%,较年初预算数增加30.32万元,增长43.28%,主要原因是交通系统改革,人员增加。

(3)交通运输支出1848.43万元,占86.79%,较年初预算数增加612.29万元,增长49.53%,主要原因是交通系统改革,人员增加。

(4)住房保障支出101.54万元,占4.77%,较年初预算数增加32.99万元,增长48.13%,主要原因是交通系改革,人员增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2129.87万元。其中:人员经费1900.04万元,较上年决算数增加938.72万元,增长97.65%,主要原因是交通系改革,人员增加,工资福利支出减加923.25万元,对个人和家庭的补助减少15.47万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费139.83万元,较上年决算数减少95.29万元,降低40.53%,主要原因是商品和服务支出减少95.29万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况

对“三公”经费支出总额50.79万元,每项数额与年初预算数减少了4.21万元、与上年支出数相比增加了10.96万元。增长27.52%,主要原因是机构改革,我单位增加7辆车

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本部门2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%;较上年支出数增加0万元,增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平,主要原因是本部门近年来均未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年支出数持平,主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费50.79万元,主要用于区内外因公出行、应急保障用车、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.21万元,减少10.89%,主要原因是我局严格落实公车使用规定,完善公务用车制度,公车运行维护费用有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出139.82万元,比2019年度增加139.82万元,增长100%,主要原因是交通局改革,我单位增加了参公人员,机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

本年度公务用车运行维护费支出50.79万元,较上年决算数增加10.96万元,增长27.52%,主要原因是机构改革,我单位增加7辆车,本年度工会经费支出35.80万元,较上年决算数增加17.24万元,增长92.89万元,主要原因是机构改革,我单位增加人员,本年度差旅费支出25.04万元,较上年决算减少101.81万元,下降80.26%,下降原因是差旅费的计算方式改变。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆30辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车30辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

我单位2020年采购支出3864.72万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3864.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

我单位2020年无项目支出

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人:廖先明,联系电话:023-52252368。

重庆市开州区交通运输综合行政执法支队2020年度部门决算公开报表.xls


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