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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2023-03271 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-11-09 [ 发布日期 ] 2023-11-09

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处2022年度部门决算公开

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.深入贯彻党的二十大精神,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,立足习近平总书记对重庆提出的两点定位、两地”“两高目标和营造良好政治生态、做到四个扎实的重要指示要求,围绕打好三大攻坚战、实施九项行动计划、做好六项重点工作、深化三项活动,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇乡街道党委(党工委)领导核心作用,把转变镇乡街道职能放在更加突出的位置,着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制。

2.坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动镇乡街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来,转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来,转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

3.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。

4.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。

5.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

6.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。

7.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

(二)机构设置

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处设内设独立核算的行政机构1个,事业机构7个,包含农业服务中心、文化服务中心、社保所、人居环境服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入总计5,426.29万元,支出总计5,426.29万元。收支较上年决算数减少2,309.68万元,下降29.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款3212.17万元,比去年减少1657.84万元,主要原因是2022年人员减少,工资减少和按区政府要求缩减办公经费,政府性基金预算财政拨款2204.46万元,较去年减少661.5万元。主要原因是三峡后续项目已经推行到后期,所需资金减少。

2.收入情况

2022年度收入合计5,416.63万元,较上年决算数减少2,319.34万元,下降30%,主要原因是2022年人员减少,工资减少和按区政府要求缩减办公经费,三峡后续项目已经推行到后期,所需资金减少。其中:财政拨款收入5,416.63万元,占100%;年初结转和结余9.66万元。

3.支出情况

2022年度支出合计5,426.29万元,较上年决算减少2,309.68万元,下降29.9%,主要原因是2022年人员减少,工资减少和按区政府要求缩减办公经费,三峡后续项目已经推行到后期,项目支出减少。其中:基本支出2,411.33万元,占44.4%;项目支出3,014.96万元,占55.6%

4.结转结余情况

2022年无结转结余,较上年决算数比较无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,426.29万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2,309.68万元,下降29.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款3212.17万元,比去年减少1657.84万元,主要原因是2022年人员减少,工资减少和按区政府要求缩减办公经费,政府性基金预算财政拨款2204.46万元,较去年减少661.5万元。主要原因是三峡后续项目已经推行到后期,所需资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入3,212.17万元,较上年决算数减少1,657.84万元,下降34%。主要原因是2022年人员减少,工资减少和按区政府要求缩减办公经费1,657.84万元。较年初预算数增加761.01万元,增长31%。主要原因是增加人员工资和追加项目761.01万元。此外,年初财政拨款结转和结余9.66万元。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,221.83万元,较上年决算数减少1,648.18万元,下降33.8%。主要原因是2022年人员减少,工资减少和按区政府要求缩减办公经费1,648.18万元。较年初预算数增加770.67万元,增长31.4%。主要原因是增加人员工资和追加项目761.01万元和年初财政拨款结转和结余支出9.66万元。

3.结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无变化。

4.比较情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,148.85万元,占35.7%,较年初预算数增加335.82万元,增长41.3%,,主要原因是员工工资调标增加、疫情防控等增加支出。

3)文化旅游体育与传媒支出62.68万元,占1.9%,较年初预算数增加62.68万元,增长100%,主要原因是文化旅游支出年初预算在农林水支出中,后调剂到文化旅游支出中。

4)社会保障与就业支出693.14万元,占21.5%,较年初预算数增加246.48万元,增长55.2%,主要原因是社保所人员工资,离退休健康休养费费、养老服务中心项目建设等年终追加246.48万元。

5)卫生健康支出111.49万元,占3.5%,较年初预算数增加1.59万元,增长1.4%。主要原因是计生工作人员增加,导致支出增加。

6)节能环保支出90.00万元,占2.8%,较年初预算数增加90.00万元,增长100%,主要原因是节能环保支出年初预算在农林水支出中,后调剂到节能环保支出中。

7)城乡社区支出26.06万元,占0.8%,较年初预算数增加26.06万元,增长100%,主要原因是追加丰乐街道配套费支出。

8)农林水支出914.06万元,占28.4%,较年初预算数减少71.22万元,下降7.2%,主要原因是人员工资调整。

9)交通运输支出43.07万元,占1.3%,较年初预算数增加43.07万元,增长100%,主要原因是追加光芒村7组与镇东凤凰村连接道工程、丰乐街道光芒村、滴水村窄路面加宽工程等43.07万元。

10)住房保障支出128.50万元,占4%,较年初预算数增加32.20万元,增长33.4%,主要原因是年终人员增加工资增加追加住房公积金支出预算。

11)灾害防治及应急管理支出3.98万元,占0.1%,较年初预算数增加3.98万元,增长100%,,主要原因是追加2022年中央自然灾害救灾资金追加3.98万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,411.33万元。其中:人员经费2,101.65万元,较上年决算数增加98.88万元,增长4.9%,主要原因是今年综合目标考核为优秀奖,人员增加,工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费309.67万元,较上年决算数减少136.54万元,下降30.6%,主要原因是区委要求缩减办公经费支出,公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,204.46万元,较上年决算数减少661.50万元,下降23.1%,主要原因是三峡后续项目推行到后期减少投入661.50万元。本年支出2,204.46万元,较上年决算数减少661.50万元,下降23.1%,主要原因是三峡后续项目推行到后期减少支出661.50万元

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无该项支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计6.07万元,较年初预算数增加2.07万元,增长51.8%。主要原因是疫情防控工作、乡村振兴等工作导致三公经费增加。较上年支出数增加2.29万元,增长60.6%,主要原因是疫情防控工作、乡村振兴等工作导致三公经费增加。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度因公出国(境)费用0万元,2022年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%;较上年支出数增加0万元,增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平,主要原因是近年来均未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年支出数持平,主要原因是2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费6.07万元,主要用于区内外因公出行、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.07万元,增长51.8%主要原因是疫情防控工作、乡村振兴等工作导致公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加2.29万元,增长60.6%主要原因是疫情防控工作、乡村振兴等工作导致公务用车运行维护费增加

公务接待费0万元,2022年未发生公务接待事项。较上年支出数减少0万元,增长0%,主要原因是近年来均未发生因公公务接待支出。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0 人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费 2.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.51万元,较上年决算数增加0.41万元,增长19.5%,主要原因是疫情防控工作、乡村振兴、拆迁等工作导致会议费增加。本年度培训费支出2.39万元,较上年决算数减少0.56万元,下降19%,主要原因受疫情影响,部分培训取消或改为线上。

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出155.23万元,主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少82.79万元,下降34.8%,主要原因一是区委、区政府要求缩减办公经费支出,二是受疫情影响,部分培训取消或改为线上

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办对部门整体绩效和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评2项,涉及资金12310.1万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,各项目基本达到预期绩效目标

整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处整体自评

项目编码:

50015400022P000044

自评总分:

95.00



项目主管部门:

504-重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处

财政归口处室:

005-预算科(乡财)

部门联系人:

雷红波

联系电话:

13996099596

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

9,883.88

10,823.08

5,435.97




其中:财政拨款

9,883.88

10,823.08

5,435.97

50

10.00

5.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“生态美、产业兴、百姓富、动力强”着力的基础上,按时完成区委交代的财政预决算管理、绩效评价及财务管理工作;”三公”经费预决算金额只减不增,以实行适度从紧的财政政策。强化征管力度,厉行节约,从严控制支出,力保2022年本级预算收支平衡无赤字。1、为全面启动乡村振兴示范片建设提供基本遵循,高质量完成各种工程项目;2、充分运用各种手段,全时段、全方位,全覆盖做好新冠肺炎疫情防控知工作;3、尽快完成井泉片区的土地征收和房屋拆迁工作;4、抓好民生保障;5、常态化推进扫黑除恶,防诈反诈,依法严厉打击违法犯罪。不忘初心、牢记使命,拼搏实干、开拓进取全面完成区委、区政府下达的各项工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“生态美、产业兴、百姓富、动力强”着力的基础上,按时完成区委交代的财政预决算管理、绩效评价及财务管理工作;”三公”经费预决算金额只减不增,以实行适度从紧的财政政策。强化征管力度,厉行节约,从严控制支出,力保2022年本级预算收支平衡无赤字。1、为全面启动乡村振兴示范片建设提供基本遵循,高质量完成各种工程项目;2、充分运用各种手段,全时段、全方位,全覆盖做好新冠肺炎疫情防控知工作;3、尽快完成井泉片区的土地征收和房屋拆迁工作;4、抓好民生保障;5、常态化推进扫黑除恶,防诈反诈,依法严厉打击违法犯罪。不忘初心、牢记使命,拼搏实干、开拓进取全面完成区委、区政府下达的各项工作任务。

本单位2022年度部门整体绩效预算数98838776.36元,全年(调整)预算数为108230812元,全年预算执行数为54359684.46元,执行率为50%,未执行数为53871127.54元。主要是开县丰乐移民小区综合帮扶项目(华联社区基础设施完善工程),开州区丰乐街道黄陵村精准帮扶项目,丰乐街道养老服务中心建设项目,开州区丰乐街道乌杨村精准帮扶项目,开县丰乐移民小区综合帮扶项目(丰胜路基础设施完善工程等项目工程即将结束,2023年初进入工程结算。开州区丰乐街道滴水村精准帮扶党群服务中心正抓紧施工。力争2023年完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

工作完成度

%

95

96

0

100

10

10




按时完成区委交代的财政预决算管理、绩效评价及财务管理工作;”三公”经费预决算金额只减不增,以实行适度从紧的财政政策。

%

100

100

0

100

30

30




依据年初预算,做好全年预算收入的合理合法使用,做到能节约尽节约,减少不必要的开支。

%

100

100

0

100

30

30




促进地方经济发展,促进社会进步、带动就业、提高辖区人民的生活水平。

%

100

100

0

100

20

20




通过量化分析,找出工作短板,提升服务群众能力。

%

95

95

0

100

10

10




项目自评表:

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶

项目编码:

50015422T000002128550

自评总分:

95.30



项目主管部门:

504-重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处

财政归口处室:

005-预算科(乡财)

部门联系人:

陈勇

联系电话:

15123356888

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,487.02

1,487.02

795.22




其中:财政拨款

1,487.02

1,487.02

795.22

53

10.00

5.30

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


改造建设道路长2.402公里,整治人畜饮水水源5处及排洪沟3534米,安装太阳能路灯290盏,建设雨污管网4930米。配套完善其他附属设施工程。

改造建设道路长2.402公里,整治人畜饮水水源5处及排洪沟3534米,安装太阳能路灯290盏,建设雨污管网4930米。排洪沟3534米,促进群众增收10%以上,群众满意度达90%以上,配套完善其他附属设施工程。支付金额7952246.19元,完成率53.48%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

改造建设道路长2.402公里

公里

2.402

2.402

0

100

20

20




管网建设4930米

4930

4930

0

100

20

20




排洪沟3534米

3534

3534

0

100

20

20




促进群众增收10%

/户

10

10

0

100

20

20




群众满意度90%

/户

90

90

0

100

10

10




(二)部门绩效评价情况

我单位对开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1487.02万元,评价得分95.30分,绩效评价发现了本年预算执行率低的主要问题,下一步将加强预算执行,提高预算执行率。

(三)财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52292891


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