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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2025-01025 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-22 [ 发布日期 ] 2025-09-22

重庆市开州区铁桥镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市开州区铁桥镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

铁桥镇人民政府是最基层的行政单位,其主要职能有:

(1)基层党建职能:贯彻落实党和政府各项路线方针政策,推进反腐败斗争;执行本级党代会和人代会的决定、决议;研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

(2)经济发展职能:科学编制镇域经济发展规划,强化乡镇特色产业引导,提供政策服务以及营造优良营商环境;指导农业生产结构调整,组织构建新型农业经营体系,促进农业增效、农民增收;落实强农惠农政策,推动乡村振兴。

(3)公共服务职能:健全乡镇教育、劳动就业、公共文化体育、卫生健康等公共服务体系,做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等社会保障体系工作。

(4)公共管理职能:加强辖区内的社会治安综合管理:加强村、企业及单位网格化管理,实行群防群治。加大对农村公路管理等基础设施建设和维护力度。加快构建公共突发事件的预防和应急处理机制;落实社会矛盾纠纷排查调处机制,做好基层信访调解工作。

(5)公共安全职能:做好安全生产、防汛、防火、防疫、武装征兵、生态建设、食品药品安全等工作,推进基层行政执法体制改革,增强执法监管能力。

(6)法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(二)机构设置

铁桥镇人民政府内设5个机构处室,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位,分别是便民服务中心(退役军人服务站)综合行政执法大队新时代文明实践服务中心产业发展服务中心村镇建设服务中心

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3687.37万元,支出总计3687.37万元。收、支与2023年度相比,减少598.04万元,下降14.0%,主要原因是人员减少,工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少,所以导致2024年收支较上年决算减少。

2.收入情况。2024年度收入合计3687.37万元,与2023年度相比,减少598.04万元,下降14.0%,主要原因是工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所下降。其中:财政拨款收入3687.37万元,占100.00%

3.支出情况。2024年度支出合计3687.37万元,与2023年度相比,减少598.04万元,下降14.0%主要原因是工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少。其中:基本支出3019.04万元,占81.88%;项目支出668.33万元,占18.12%

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3687.37万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少598.04万元,下降14.0%。主要原因是工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少,所以导致2024年支出较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3476.59万元,与2023年度相比,减少747.74万元,下降17.7%。主要原因是人员减少,工资福利、生活补助有所减少。较年初预算数增加345.99万元,增长11.1%。主要原因是增人增资、增加退休中人补助等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3476.59万元,与2023年度相比,减少747.74万元,下降17.7%。主要原因是人员减少,工资福利、生活补助有所减少。较年初预算数增加345.99万元,增长11.1%。主要原因是增人增资、增加退休中人补助等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1031.19万元,占29.66%,较年初预算数增加41.35万元,增长4.2%,主要原因是增人增资、增加退休中人补助等。

2)文化旅游体育与传媒支出30.17万元,占0.87%,较年初预算数增加0.40万元,增长1.3%,主要原因是人员经费增加。

3)社会保障与就业支出702.91万元,占20.22%,较年初预算数增加30.09万元,增长4.5%,主要原因是人员增加、干部养老保险补助有所增加。

4)卫生健康支出127.48万元,占3.67%,较年初预算数增加3.32万元,增长2.7%,完成年初预算。

5)节能环保支出203.51万元,占5.85%,较年初预算数增加65.00万元,增长46.9%,主要原因是相关人员经费支出增加,有关农村环境保护的其他商品和服务支出增加。

6)农林水支出1155.74万元,占33.24%,较年初预算数增加239.81万元,增长26.2%,主要原因是农林水相关项目资金增加及人员经费增加。

7)交通运输支出101.25万元,占2.91%,较年初预算数减少33.95万元,下降25.1%,主要原因是村级公路建设、公路整修相关支出的减少。

8)住房保障支出124.33万元,占3.58%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3019.04万元。其中:人员经费2757.38万元,与2023年度相比,增加745.77万元,增长37.1%,主要原因是人员以及工资福利、生活补助的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费261.67万元,与2023年度相比,减少8.45万元,下降3.1%,主要原因是保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少。公用经费用途主要包括包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入210.78万元,与2023年度相比,增加149.71万元,增长245.1%,主要原因是特色小镇项目资金及污水处理相关费用增加,所以较上年决算数相比有所增加。本年支出210.78万元,与2023年度相比,增加149.71万元,增长245.1%,主要原因是特色小镇项目支出及污水处理相关费用增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.00万元,完成年初预算。较上年支出数减少0.80万元,下降8.2%,主要原因是机关厉行节约,一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国(境)费用。

本部门2024年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.00万元,主要用于主要用于市内因公出行、各项业务检查、应急处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。完成年初预算数。较上年支出数增加0.10万元,增长2.6%,主要原因是车辆维护相关费用有所增加

公务接待费5.00万元,主要用于接待主要用于接待接待相关上级部门检查指导工作发生的接待支出。完成年初预算。较上年支出数减少0.90万元,下降15.3%,主要原因是单位执行厉行节约政策。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待40批次1000人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元,与2023年度相比,增加3.00万元,增长100.0%,主要原因是2023年度没有会议支出,2024年度增加会议费相关支出。本年度培训费支出3.33万元,与2023年度相比,增加0.90万元,增长37.0%,主要原因是事业管理人员在线培训、领导外出培训、工勤人员转岗培训、新进人员培训支出有所增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出161.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.02万元,其中:政府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.55万元,占政府采购支出总额的94.24%,其中:授予小微企业合同金额7.55万元,占政府采购支出总额的94.24 %。主要用于采购采购电脑、空调等日常办公用品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评16项,涉及财政拨款项目支出资金1341.43万元。

部门整体绩效自评表

铁桥镇2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市开州区铁桥镇人民政府

部门编码

533

自评总分(分)

94.404

部门联系人

张攀

联系电话

52703981

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%

执行率权重

执行率得分(分)

年度总资金

35,076,014.04

43,911,529.69

36,873,683.15

其中:财政拨款

35,076,014.04

43,911,529.69

36,873,683.15

83.97

10

8.4

一般公共预算

31,306,014.04

39,553,829.69

34,765,882.47

89.7

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

在党委政府的坚强领导下,做好三保工作,确保辖区内安全和稳定,力争收支平衡,将有限的资金用在刀刃上,确保完成以下整体目标:

1.维护机关工作正常运行,保障机关事业单位90名职工工作运行。2.强化基层政权经济发展职能。执行全镇的社会和经济发展计划、预算,严格控制三公经费支出小于等于10万元。落实强农惠农政策,推进乡村振兴建设,促进辖区农民持续增收。保障辖区各类经济组织的合法权益。推进辖区万达直线高速公路及渝西铁路征地拆迁工作,优化项目建设营商环境。3.完成全年的统战工作,加强镇域征兵工作,保障全年至少征兵3名。4.履行公共管理职能。完善村镇规划建设和农村人居环境整治工作,维护镇上污水管网3.1km,维护村居民人居环境。5.完成五福村6组通组通畅工程(徐克术垭口-乱石窖院子),公路里程数2公里。

6.完成银桥社区1组公路硬化工程(黄桷盛景-田家发老屋),公路里程数0.5公里7.农村环境日常维护,保障69名农村保洁员的误工补助资金。

我镇政府在党委政府坚强领导下,将本镇的人员经费预决算、村社区、三保,安全、稳定及相关的项目工作强抓落实和执行。将有限的资金用在刀刃上,也较好完成了预定目标,我单位2024年预算总支出3687.37万元,其中基本支出3019.04万元,项目支出668.33万元。2024年绩效目标完成情况如下:

1.维护机关工作正常运行,保障机关事业单位86名职工工作运行,使用运行经费3687.37万元。2.强化基层政权经济发展职能。执行全镇的社会和经济发展计划、预算,严格控制三公经费支出9万元。3.加强镇域征兵工作,全年征兵9名。完成全年的统战工作4.履行公共管理职能。完善村镇规划建设和农村人居环境整治工作,维护镇上污水管网3.1km,维护村居民人居环境。5.完成五福村6组通组通畅工程(徐克术垭口-乱石窖院子),公路里程数2公里,完善了农村基础设施建设。6.完成银桥社区1组公路硬化工程(黄桷盛景-田家发老屋),公路里程数0.5公里,较好便利了村民出行和环境卫生。7.农村环境日常维护,保障69名农村保洁员的误工补助资金,较好维护了农村环境的干净与整洁。加强各项整改落实。加强巡视、巡查整改,加强各项专项审计问题的整改,加强预算执行审计问题的整改,促进各项工作规范运行。8.切实履行监管职责。严格按照《预算法》、《中央八项规定》、财经纪律和财务制度执行,进一步健全和强化内控管理制度,加强预算资金使用监管,发挥好财政监督职能,综合运用各种监督手段,确保财政资金安全,确保财政运行机制平稳,各项保障顺利实施。9.强化预算绩效管理。强化用钱必问效、无效必问责理念,加强对民生、经济和社会发展等重点项目资金开展绩效评价,对无绩效、绩效低等项目支出进行调整。充分运用财政绩效评价机制用好财政资金,切实保障财政资金的社会效益和经济效益。10.严控新增政府性债务。认真执行政府性债务管理规定,清理核查镇村存量债务,严管举债行为,严控债务增量,严守债务红线,杜绝各种形式的违规违法举债行为,要树立债务风险意识,促进临江健康有序发展。.

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重(分)

全年
完成值

指标得分(分)

说明

年度征兵数量

3

20

9

20

三公经费支出

万元

10

20

9

20

铁桥镇五福村6组通组通畅工程(徐克术垭口-乱石窖院子)里程数

公里

2

10

2

10

保障机关事业单位人员人数

90

10

86

5.56

维护污水管网里程数

公里

3.1

20

3.1

20

铁桥镇银桥社区1组公路硬化工程(黄桷盛景-田家发老屋)里程数

公里

0.5

10

0.5

10

保障农村保洁员工资发放人数

69

10

69

10














项目支出绩效自评表

铁桥镇2024年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

开州财建发〔202363-铁桥镇五福村9组通组通畅工程

项目里程数

=

2

公里

20

2

20

100

完工项目验收合格率

100

%

20

100

20

完工及时率

99

%

20

100

20

项目覆盖人数

225

20

225

20

项目投入金额

180

万元

10

96

10

执行率

=

100

%

10

100

10

(二)单位绩效评价情况

我部门对铁桥镇五福村9组通组通畅工程开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金61万元,评价得分100分,各项绩效指标全部达到预期指标值,通过项目的实施,极大地改善了项目区群众的生产生活条件,绩效目标全部实现,绩效评价未发现问题。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-52701180


收入支出决算表

部门:重庆市开州区铁桥镇人民政府

01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,476.59

一、一般公共服务支出

31

1,031.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

210.78

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

30.17

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

702.91

9

九、卫生健康支出

39

127.48

10

十、节能环保支出

40

203.51

11

十一、城乡社区支出

41

210.78

12

十二、农林水支出

42

1,155.74

13

十三、交通运输支出

43

101.25

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

124.33

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

3,687.37

本年支出合计

57

3,687.37

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

3,687.37

总计

60

3,687.37


收入决算表

部门:重庆市开州区铁桥镇人民政府

02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,687.37

3,687.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,031.19

1,031.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

998.11

998.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

797.60

797.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

200.51

200.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

33.08

33.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

33.08

33.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

702.91

702.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

89.26

89.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

70.59

70.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

439.48

439.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.73

183.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

108.99

108.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

146.76

146.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

57.93

57.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

57.93

57.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

127.48

127.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

124.44

124.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

65.97

65.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

55.68

55.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

203.51

203.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

203.51

203.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

203.51

203.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

210.78

210.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

164.26

164.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

164.26

164.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

46.52

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

46.52

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,155.74

1,155.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

341.23

341.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

341.23

341.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

63.68

63.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

63.68

63.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

160.57

160.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

159.77

159.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

590.26

590.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

590.26

590.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

101.25

101.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

101.25

101.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

101.25

101.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

124.33

124.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

124.33

124.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

124.33

124.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门:重庆市开州区铁桥镇人民政府

03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,687.37

3,019.04

668.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,031.19

998.11

33.08

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

998.11

998.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

797.60

797.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

200.51

200.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

33.08

0.00

33.08

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

33.08

0.00

33.08

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

702.91

702.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

89.26

89.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

70.59

70.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

439.48

439.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.73

183.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

108.99

108.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

146.76

146.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

57.93

57.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

57.93

57.93

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

127.48

124.44

3.04

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

124.44

124.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

65.97

65.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

55.68

55.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

203.51

82.91

120.60

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

203.51

82.91

120.60

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

203.51

82.91

120.60

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

210.78

0.00

210.78

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

164.26

0.00

164.26

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

164.26

0.00

164.26

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

46.52

0.00

46.52

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

46.52

0.00

46.52

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,155.74

956.17

199.57

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

341.23

341.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

341.23

341.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

63.68

63.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

63.68

63.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

160.57

0.00

160.57

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

159.77

0.00

159.77

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

590.26

551.26

39.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

590.26

551.26

39.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

101.25

0.00

101.25

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

101.25

0.00

101.25

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

101.25

0.00

101.25

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

124.33

124.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

124.33

124.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

124.33

124.33

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市开州区铁桥镇人民政府

04表

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,476.59

一、一般公共服务支出

33

1,031.19

1,031.19

二、政府性基金预算财政拨款

2

210.78

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

30.17

30.17

8

八、社会保障和就业支出

40

702.91

702.91

9

九、卫生健康支出

41

127.48

127.48

10

十、节能环保支出

42

203.51

203.51

11

十一、城乡社区支出

43

210.78

210.78

12

十二、农林水支出

44

1,155.74

1,155.74

13

十三、交通运输支出

45

101.25

101.25

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

124.33

124.33

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

3,687.37

本年支出合计

59

3,687.37

3,476.59

210.78

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,687.37

总计

64

3,687.37

3,476.59

210.78


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市开州区铁桥镇人民政府

05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

3,476.59

3,019.04

457.55

3,476.59

3,019.04

457.55

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1,031.19

998.11

33.08

1,031.19

998.11

33.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

998.11

998.11

0.00

998.11

998.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

797.60

797.60

0.00

797.60

797.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

0.00

0.00

0.00

200.51

200.51

0.00

200.51

200.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

33.08

0.00

33.08

33.08

0.00

33.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

33.08

0.00

33.08

33.08

0.00

33.08

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

30.17

30.17

0.00

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

30.17

30.17

0.00

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.00

0.00

0.00

30.17

30.17

0.00

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

702.91

702.91

0.00

702.91

702.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

89.26

89.26

0.00

89.26

89.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00

70.59

70.59

0.00

70.59

70.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

18.67

18.67

0.00

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

108.00

108.00

0.00

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

0.00

0.00

0.00

108.00

108.00

0.00

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

439.48

439.48

0.00

439.48

439.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

183.73

183.73

0.00

183.73

183.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

108.99

108.99

0.00

108.99

108.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

146.76

146.76

0.00

146.76

146.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.00

0.00

0.00

8.24

8.24

0.00

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

0.00

0.00

0.00

8.24

8.24

0.00

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.00

0.00

0.00

57.93

57.93

0.00

57.93

57.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

0.00

0.00

0.00

57.93

57.93

0.00

57.93

57.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

127.48

124.44

3.04

127.48

124.44

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

124.44

124.44

0.00

124.44

124.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

65.97

65.97

0.00

65.97

65.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

55.68

55.68

0.00

55.68

55.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

2.79

2.79

0.00

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

0.00

0.00

0.00

3.04

0.00

3.04

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

0.00

0.00

0.00

3.04

0.00

3.04

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

203.51

82.91

120.60

203.51

82.91

120.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

203.51

82.91

120.60

203.51

82.91

120.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

0.00

0.00

0.00

203.51

82.91

120.60

203.51

82.91

120.60

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,155.74

956.17

199.57

1,155.74

956.17

199.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

341.23

341.23

0.00

341.23

341.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.00

0.00

0.00

341.23

341.23

0.00

341.23

341.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

63.68

63.68

0.00

63.68

63.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

63.68

63.68

0.00

63.68

63.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

160.57

0.00

160.57

160.57

0.00

160.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

159.77

0.00

159.77

159.77

0.00

159.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

590.26

551.26

39.00

590.26

551.26

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

590.26

551.26

39.00

590.26

551.26

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

101.25

0.00

101.25

101.25

0.00

101.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

101.25

0.00

101.25

101.25

0.00

101.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

101.25

0.00

101.25

101.25

0.00

101.25

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

124.33

124.33

0.00

124.33

124.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

124.33

124.33

0.00

124.33

124.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

124.33

124.33

0.00

124.33

124.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:重庆市开州区铁桥镇人民政府

06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,885.82

302

商品和服务支出

259.27

310

资本性支出

2.40

30101

基本工资

397.00

30201

办公费

86.50

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

195.81

30202

印刷费

31002

办公设备购置

2.40

30103

奖金

244.63

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

519.06

30205

水费

3.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

183.73

30206

电费

10.88

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

108.99

30207

邮电费

12.12

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

82.77

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

14.44

30211

差旅费

55.10

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

124.33

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

15.07

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

871.56

30215

会议费

3.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.33

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

5.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

844.20

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.91

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

27.36

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

16.24

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

12.50

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

34.60

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

10.09

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,757.38

公用经费合计

261.67


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市开州区铁桥镇人民政府

07表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

210.78

0.00

210.78

210.78

0.00

210.78

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

210.78

0.00

210.78

210.78

0.00

210.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

164.26

0.00

164.26

164.26

0.00

164.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

164.26

0.00

164.26

164.26

0.00

164.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

0.00

0.00

46.52

0.00

46.52

46.52

0.00

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

0.00

0.00

0.00

46.52

0.00

46.52

46.52

0.00

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市开州区铁桥镇人民政府

08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















机构运行信息决算表

部门:重庆市开州区铁桥镇人民政府

09表

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

161.88

(一)支出合计

2

9.00

(一)行政单位

26

161.88

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

4.00

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

2

(2)公务用车运行维护费

6

4.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

5.00

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

5.00

3.机要通信用车

32

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

2

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

40

(一)政府采购支出合计

40

8.02

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

8.02

6.国内公务接待人次(人)

18

1,000

2.政府采购工程支出

42

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

7.55

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

7.55

二、会议费

22

3.00

三、培训费

23

3.33

四、差旅费

24

55.10


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