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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2023-03250 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-11-09 [ 发布日期 ] 2023-11-09

重庆市开州区厚坝镇人民政府2022年度部门决算公开

重庆市开州区厚坝镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作,负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4.社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理,承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作,组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责,负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理,负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价,承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作,协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.镇人民代表大会办公室。负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作;协助联系本级和上级人大代表,为代表履行职责提供服务;组织指导人大代表开展活动。

事业站所

乡镇事业站所实行以乡镇管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全等职责。

2.水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理,按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

3.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

4.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

5.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规,承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

6.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,承担应履行的所有行政执法职责。

7.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

(二)机构设置

重庆市开州区厚坝镇人民政府设10个内设办公室,分别是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

重庆市开州区厚坝镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位,分别是重庆市开州区厚坝镇农业服务中心,重庆市开州区厚坝镇水利服务中心,重庆市开州区厚坝镇文化服务中心,重庆市开州区厚坝镇劳动就业和社会保障服务所,重庆市开州区厚坝镇退役军人服务站,重庆市开州区厚坝镇综合行政执法大队,重庆市开州区厚坝镇人居环境服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3657.02万元,支出总计3657.02万元。收支较上年决算数减少782.32万元,下降17.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3657.02万元,较上年决算数减少782.32万元,下降17.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入3657.02万元,占100.0%;此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3657.02万元,较上年决算减少782.32万元,下降17.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款支出减少。其中:基本支出2012.26万元,占55.0%;项目支出1644.76万元,占45.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3657.02万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少782.32万元,下降17.6%,主要原因是本年项目支出减少,年终追减财力。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2492.27万元,较上年决算数增加50.5万元,增长2.1%,主要原因是增加了特种鱼高位池养殖示范基地建设项目等。较年初预算数减少2834.75万元,下降53.2%,主要原因是追减了预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2492.27万元,较上年决算数增加50.5万元,增长2.1%,主要原因是增加了特种鱼高位池养殖示范基地建设项目等。较年初预算数减少2834.75万元,下降53.2%,主要原因是追减了预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出908.11万元,占36.4%,较年初预算数增加284.76万元,增长45.7%主要原因是公务员年度考核、基础绩效奖、事业单位超额绩效补助等的追加。

2)文化旅游体育与传媒支出44.04万元,占1.8%,较年初预算数增加44.04万元,增长100.0%主要原因是增加了相关人员经费,提高了文化服务中心事业单位职工超高绩效。

3社会保障与就业支出451.53万元,占18.1%,较年初预算数增加203.78万元,增长82.3%,主要原因是提高了劳动就业和社会保障服务所事业单位职工超高绩效,追加了退休中人补助、干部养老保险补助等项目预算。

4卫生健康支出86.84万元,占3.5%,较年初预算数增加2.46万元,增长2.9%,主要原因是本年增加了医保缴费等的支出

5节能环保支出96.11万元,占3.9%,较年初预算数增加96.11万元,增长100.0%,主要原因是增加了相关人员经费,提高了人居环境服务中心事业单位职工超高绩效。

6)城乡社区支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少14万元,下降100.0%,主要原因是减了公路养护的支出。

7)农林水支出795.34万元,占31.9%,较年初预算数减少3483.22万元,下降81.4%,主要原因是追减了预算。

8)交通运输支出2.3万元,占0.1%,较年初预算数增加2.3万元,增长100.0%,主要原因是本年追加安排农村公路硬化资金。

9住房保障支出104万元,占4.2%,较年初预算数增加25.03万元,增长31.7%,主要原因是增加了住房保障支出。

10)灾害防治及应急管理支出4万元,占0.2%,较年初预算数增加4万元,增长100.0%,主要原因是本年追加安排洪涝灾害救灾补助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2012.26万元。其中:人员经费1759.81万元,较上年决算数增加95.72万元,增长5.8%,主要原因是工资福利支出,对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,住房公积金公用经费252.45万元,较上年决算数减少115.48万元,下降31.4%主要原因是减少了办公经费、车辆购置等开支公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入1164.75万元,较上年决算数减少832.81万元,下降41.7%,主要原因是减少了移民安置精准帮扶项目资金的收入。本年支出1164.75万元,较上年决算数减少832.81万元,下降41.7%,主要原因是减少了移民安置精准帮扶项目资金的支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2022年度三公经费支出共计7.46万元,较年初预算数减少6.54万元,下降46.7%,主要原因是公务接待、公车运行维护开支减少。较上年支出数减少16.32万元,下降68.6%,主要原因是减少了公车购置的开支。

(二)三公经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数减少15.28万元,下降100.0%,主要原因是减少了公车购置的开支。

公务车运行维护费5.31万元,主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.69万元,下降33.6%主要原因是维修费降低,减少了开支。较上年支出数减少0.19万元,下降3.5%主要原因是新购置车辆的维修费用较低。

公务接待费2.15万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.85万元,下降64.2%,主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.85万元,下降28.3%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)三公经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待80批次720人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费29.87元,车均购置费0万元,车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.57万元,较上年决算数减少0.77万元,下降17.7%,主要原因是线上会议增加减少了会议开支,同时严格控制会议的支出标准。本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数减少2.17万元,下降86.8%,主要原因是部分培训采用网络培训,减少了开支。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出116.54万元,主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少26.4万元,下降18.5%,主要原因是减少了办公经费、其他交通费等开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1111.11万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1111.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1111.11万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1111.11万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购开州区厚坝镇产业转型升级示范项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项,涉及资金236.94万元,从评价情况来看绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

重庆市开州区厚坝镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市开州区厚坝镇人民政府

部门

联系人

刘中祥

联系电话

52201107

自评总分

(分)

100

当年绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.强化收入管理,全力以赴创收增收。加大非税收入组织力度,仍然在房屋产权证办理上下功夫,抓好两违整治、配套费征收工作。加强部门衔接,争取多方投入,服务全镇经济社会发展。

2.二是统筹优化财政资金,提高财政保障能力。在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下,确保乡村振兴重点支出;厉行节约,不断优化支出结构,从严从紧压缩一般性支出和三公经费,提高资金使用效益 。

3.加强财政监督管理,发挥财政职能作用。进一步完善各项财政、财务管理制度,强化收支的规范化管理;针对书记主任一肩挑情况,重点抓好村级财务培训和村级财务管理制度完善,力争村级财务管理上一个新的台阶。

4.坚持新发展理念,促进经济发展提质增效。充分发挥我镇区位和资源优势,紧紧围绕绿水青山就是金山银山的发展理念,发展以柑橘为主导产业的经济新增长点。同时,强化项目带动作用,以开城高速,开云高速、乡村振兴、三峡后续项目建设为契机,做好政府性投资管理各项工作,加快我镇基础设施提档升级。认真落实惠农补贴政策,确保惠农政策落到实处;强化村集体经济组织规范运行,不断壮大村集体经济实力。

1.强化收入管理,全力以赴创收增收。加大非税收入组织力度,仍然在房屋产权证办理上下功夫,抓好两违整治、配套费征收工作。加强部门衔接,争取多方投入,服务全镇经济社会发展。

2.二是统筹优化财政资金,提高财政保障能力。在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下,确保乡村振兴重点支出;厉行节约,不断优化支出结构,从严从紧压缩一般性支出和三公经费,提高资金使用效益 。

3.加强财政监督管理,发挥财政职能作用。进一步完善各项财政、财务管理制度,强化收支的规范化管理;针对书记主任一肩挑情况,重点抓好村级财务培训和村级财务管理制度完善,力争村级财务管理上一个新的台阶。

4.坚持新发展理念,促进经济发展提质增效。充分发挥我镇区位和资源优势,紧紧围绕绿水青山就是金山银山的发展理念,发展以柑橘为主导产业的经济新增长点。同时,强化项目带动作用,以开城高速,开云高速、乡村振兴、三峡后续项目建设为契机,做好政府性投资管理各项工作,加快我镇基础设施提档升级。认真落实惠农补贴政策,确保惠农政策落到实处;强化村集体经济组织规范运行,不断壮大村集体经济实力。

2022年,厚坝镇财政总收入达到3657.02万元,比上年实际下降17.62%,完成年初预算的68.65%

2022年厚坝镇财政一般公共预算收入2492.27万元,主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入1164.75万元。一般公共预算支出为2492.27万元,政府性基金预算支出1164.75万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时,努力开源节流,积极筹措资金,保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费,年终达到了收支平衡。下达2021年农村公路养护补助资金(第二批)结余129000元,厚坝镇对口支援项目结余1642935.55元,开州区厚坝镇大安村农村移民安置区精准帮扶结余10162005.44元,开州区厚坝镇厚坝村精准帮扶项目结余337918.09元,厚坝村8.11.12组窄路面加宽改造工程项目(第二次)结余7500元,开州区厚坝镇红宝村精准帮扶项目结余285493.62元,开州区厚坝镇大坝村2组移民安置点安全隐患处理工程结余36441.41元,开州区厚坝镇石龙村精准帮扶实施方案结余10506.7元,开州区厚坝镇厚坝村精准帮扶结余1180000元,开州区厚坝镇群联村农村移民安置区精准帮扶结余6229851.11元,厚坝村6.7.8.9组窄路面加宽改造工程项目(第二次)结余22500元,厚坝村6.7.8组窄路面加宽改造工程结余315000元,厚坝村8.11.12窄路加宽改造工程结余82000元,开州区厚坝镇红宝村精准帮扶结余3226578.5元,开州区厚坝镇二家湾河道综合治理工程结余14145000元。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

指标值

指标权重

(分)

全年

完成值

指标得分

(分)

说明

实际工作完成率

%

100

20

100

20


质量达标率

%

98

20

98

20


及时完成率

%

100

20

100

20


持续保障本镇经济、生态发展

%

95

30

95

30


群众满意度

%

90

10

90

10



重庆市开州区厚坝镇人民政府2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

开州区厚坝镇厚坝村精准帮扶项目

工程质量合格率

100

%

20

100

20


98.75

硬化道路长度

=

3

公里

20

3

20


居民收入增长率

3

%

20

3

20


群众满意度

90

%

10

90

10


实际完成投资控制在预算内

100

%

20

100

20


预算执行率

=

100

%

10

87.52

8.75










2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52201107


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