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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2024-01550 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-29 [ 发布日期 ] 2024-03-29

重庆市开州区麻柳乡人民政府2024年部门预算公开

开州麻府文20245 签发人:李成明

重庆市开州区麻柳乡人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》,现将重庆市开州区麻柳乡人民政府2024年部门预算批复情况公开如下:

目    录

第一部分:2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分:2024年部门预算公开报表

1. 重庆市开州区麻柳乡人民政府收支预算总表

2. 重庆市开州区麻柳乡人民政府收入总表

3. 重庆市开州区麻柳乡人民政府本年支出预算总表

4. 重庆市开州区麻柳乡人民政府财政拨款收支预算总表

5. 重庆市开州区麻柳乡人民政府本年一般公共预算支出预算表

6. 重庆市开州区麻柳乡人民政府一般公共预算基本支出预算表

7. 重庆市开州区麻柳乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

8. 重庆市开州区麻柳乡人民政府政府性基金预算支出预算表

9. 重庆市开州区麻柳乡人民政府国有资本经营预算支出预算表

10. 重庆市开州区麻柳乡人民政府项目支出表

11. 2024年重庆市开州区麻柳乡人民政府项目绩效目标表

12. 2024年重庆市开州区麻柳乡人民政府部门整体支出绩效目标表


第一部分:2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(二)单位构成

麻柳乡单位内设 7个机构处室,分别是劳动就业社会保障服务所、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、人居环境服务中心、农业服务中心、水利服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1869.77万元,其中:一般公共预算拨款1719.57万元,上年结转结余150.21万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数1869.77万元,其中:一般公共服务支出预算515.3万元,文化旅游体育与传媒支出29.54万元,社会保障和就业支出预算 378.99万元,卫生健康支出预算63.97万元,节能环保支出101.63万元,住房保障支出预算65.1万元,万元,农林水支出636.3万元,交通运输支出78.95万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1869.77万元,一般公共预算财政拨款支出1869.77万元,比2023年增加53.52万元。其中:基本支出1673.57万元,比2023年增加567.31万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助由项目支出调整为基本支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,项目支出196.21万元,比2023年减少513.78万元,主要原因是项目结转减少,主要用于乡村振兴、农村基础设施建设等重点工作。

重庆市开州区麻柳乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.45万元,与2023年预算一致。其中:公务接待费2.45万元,公务用车运行维护费4万元,与2023年预算一致;公务用车购置费0万元,与2023年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费  117.12万元,比上年减少20.91万元。主要原因是人员减少,预算减少。用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。

2. 政府采购情况:无

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理。涉及金额为65.11万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆:无。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第二部分:2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表(详见附表重庆市开州区麻柳乡人民政府2024年部门预算公开报表)

部门预算公开联系人:杨桂花      联系方式:023-52488005

重庆市开州区麻柳乡人民政府

2024321




关于麻柳乡2023年预算执行情况和2024

预算草案的报告

各位代表:

    现向大会书面报告麻柳乡2023年预算执行情况和2024年预算草案,请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年,麻柳乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排,全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求,在麻柳乡党委的正确领导下,在麻柳乡人大的监督指导下,在上级各有关部门的大力支持下,团结奋斗、抓住机遇、迎难而上,在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标,较好地发挥了财政的基础和支柱作用,财政总收入保持稳定增长。2023年,麻柳乡财政总收入达到2328.07万元,比上年实际减少4.9%,完成年初预算的145.71%

2023年麻柳乡财政一般公共预算收入2289.59万元,政府性基金预算收入38.49万元。一般公共预算支出为2289.59万元,基金支出38.49万元。乡财政在确保各项刚需支出的同时,努力开源节流,积极筹措资金,保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费,年终达到了收支平衡。

(一)2023年麻柳乡财政一般预算支出分项目情况如下:

1. 一般公共服务支出490.42万元,主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。年初预算数为416.14万元,完成年初预算117.85%

2. 社会保障和就业支出295.43万元,主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。年初预算数为217.89万元,完成年初预算135.58%

3. 卫生健康支出61.55万元,主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。年初预算数为55.34万元,完成年初预算111.22%

4. 节能环保支出70.99万元,主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。年初无预算,此项支出是经上级部门批复追加的。

5. 城乡社区支出41.82万元,主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。年初无预算,此项支出是经上级部门批复追加的。

6. 农林水支出990.17万元,主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出,年初预算数为844.34万元,完成年初预算117.27%

7. 农林水支出303.36万元,主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出,年初无预算,此项支出是经上级部门批复追加的。

8. 住房保障支出74.32万元,主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出,年初预算数为64.02万元,完成年初预算116.08%

财政资金是全乡上下各项工作顺利推进的重要保障,为了开源节支,促进财政良好运行,顺利推进各项工作,2023年我们主要做了以下几项工作:

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度,建立规范公开透明的财政审批制度,保证资金使用的合法性和安全性,以及会计资料的真实性和完整性,及时足额拨付各项专项资金,加大对专项资金的跟踪,切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想,在保增长、保运转和保稳定的前提下,确保重点支出,压缩一般性行政支出,促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2024年财政预算草案

(一)财政收入预算

2024年麻柳乡财政总收入预算目标为1719.57万元,其中上年结转结余150.21万元。基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

(二)财政一般公共预算支出安排

2024年麻柳乡财政安排的一般预算支出为1719.57万元,分项目明细如下:

1. 一般公共服务515.3万元。

2. 社会保障和就业支出378.99万元。

3. 卫生健康支出63.97万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出29.54万元。

5. 节能环保支出101.63万元。

6. 农林水支出565.04万元。

7. 住房保障支出65.10万元。

(三)财政其他专项资金支出安排

2024年麻柳乡财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要,2024年乡财政收支矛盾仍将比较突出,为此必须狠抓经济建设,开源节流,扎扎实实地做好以下几方面工作:

(一)落实压减“三公”经费坚持政府带头过“紧日子”, 认真贯彻落实中央八项规定,严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法,加强对因公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

(二)强化税收征管,做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合,依法缴纳个人所得税,确保税收应收尽收。

(三)切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则,切实解决涉及群众切身利益的问题,确保广大农民群众生活保障政策的落实,完善帮扶救助体系,保障和改善人民基本生活水平。

(四)规范财政管理。在财政运行过程中,建立科学合理、权责明晰的工作体系,责任到人,从严执行预算,加强项目支出管理,实施绩效管理,不断提升财政资金使用效益。

各位代表!2024年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在党委的坚强领导下,自觉接受人大的监督指导,坚定信心、迎难而上,埋头苦干、勇毅前行,在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为,以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神,为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量!


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