| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区和谦镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区和谦镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和协助税务部门征收税费,负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价,承担村(社区)财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市开州区和谦镇人民政府内设5个机构,分别是基层治理综合指挥室,党的建设办公室,经济发展办公室,民生服务办公室,平安法治办公室。
下属5个财政全额拨款事业单位,分别是重庆市开州区和谦镇综合行政执法大队、重庆市开州区和谦镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区和谦镇产业发展服务中心、重庆市开州区和谦镇便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市开州区和谦镇村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1929.75万元,支出总计1929.75万元。收、支与2023年度相比,减少0.77万元,基本持平。主要原因是一般公共预算财政拨款减少19.59万元,政府性基金预算财政拨款增加18.82万元。
2.收入情况。2024年度收入合计1929.75万元,与2023年度相比,减少0.77万元,基本持平,主要原因一般公共预算财政拨款收入减少19.59万元,政府性基金预算财政拨款收入增加18.82万元。其中:财政拨款收入1929.75万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1929.75万元,与2023年度相比,减少0.77万元。主要原因是一般公共服务支出增加55.5万元,文化旅游体育与传媒支出增加44.71万元,社会保障和就业支出增加35.54万元,卫生健康支出增加4.01万元,节能环保支出增加41.55万元,城乡社区支出增加15.36万元,农林水支出减少96.55万元,交通运输支出减少96.22万元,住房保障支出减少4.67万元。其中:基本支出1741.33万元,占90.24%;项目支出188.42万元,占9.76%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1929.75万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少0.77万元,下降0.0%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少19.59万元,政府性基金预算财政拨款增加18.82万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1907.25万元,与2023年度相比,减少19.58万元,下降1.0%。主要原因是农林水支出,交通运输支出,住房保障支出的收入减少。较年初预算数减少14.01万元,下降0.7%。主要原因是调出人员增加导致公用经费和人员经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1907.25万元,与2023年度相比,减少19.58万元,下降1.0%。主要原因是农林水支出,交通运输支出,住房保障支出的收入减少。较年初预算数减少14.01万元,下降0.7%。主要原因是调出人员增加导致公用经费和人员经费减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出688.25万元,占36.09%,较年初预算数增加14.71万元,增长2.2%,主要原因是新进人员使人员经费和日常公用经费支出增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出44.71万元,占2.34%,较年初预算数增加0.60万元,增长1.4%,主要原因是人员经费、日常公用经费、社会保障缴费等的增加。
(3)社会保障与就业支出430.79万元,占22.59%,较年初预算数增加22.91万元,增长5.6%,主要原因是人员经费、日常公用经费、社会保障缴费等的增加。
(4)卫生健康支出76.59万元,占4.02%,较年初预算数减少1.97万元,下降2.5%,主要原因是人员经费、日常公用经费、社会保障缴费等的减少。
(5)节能环保支出100.8万元,占5.29%,较年初预算数增加16.58万元,增长19.7%,主要原因是人员经费、日常公用经费、社会保障缴费等的增加。
(6)农林水支出425.95万元,占22.33%,较年初预算数增加38.27万元,增长9.9%,主要原因是人员经费、日常公用经费、社会保障缴费等的增加。
(7)交通运输支出60.19万元,占3.16%,较年初预算数减少103.80万元,下降63.3%,主要原因是农村公路建设项目的减少。
(8)住房保障支出79.97万元,占4.19%,较年初预算数减少1.29万元,下降1.6%,主要原因是人员减少导致住房公积金的减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1741.33万元。其中:人员经费1560.20万元,与2023年度相比,增加326.69万元,增长26.5%,主要原因是工资福利支出增加45.48万元,对个人和家庭的补助增加281.21万元.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费181.13万元,与2023年度相比,减少0.75万元,下降0.4%,主要原因是商品和服务支出减少0.75万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、培训费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入22.50万元,与2023年度相比,增加18.82万元,增长511.4%,主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少2.1万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少1.08万元,其他污水处理费安排的支出增加22万元。本年支出22.50万元,与2023年度相比,增加18.82万元,增长511.4%,主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少2.1万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少1.08万元,其他污水处理费安排的支出增加22万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是加强对“三公”经费的管控。较上年支出数无增减,主要原因是加强对三公经费的管控。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费6.00万元,主要用于镇内外因公出行、基础设施项目实施及检查验收、镇内应急事项处理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是强化公务用车支出管理,严格遵守公务用车开支范围和开支标准。较上年支出数无增减,主要原因是强化公务用车支出管理,严格遵守公务用车开支范围和开支标准。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.71万元,与2023年度相比,增加0.21万元,增长42.0%,主要原因是防火防汛形势严峻,加强了会议培训。本年度培训费支出2.19万元,与2023年度相比,增加0.24万元,增长12.3%,主要原因是增强了员工的日常培训。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出108.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加108.43万元,增长100.0%,主要原因是上年度未在此科目结算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元,主要用于采购复印纸,打印机等办公设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和13个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评14项,涉及资金1929.75万元;从评价情况来看,和谦镇按时、按质、按量完成,并取得阶段性的成绩,推进乡村振兴建设,培育农业千万产业,推动商贸服务提质,建设和美和谦生态小镇提供了坚实的基础。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市开州区和谦镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50015400024P000145 |
自评总分: |
90.384 | |||||
|
项目主管部门: |
515-重庆市开州区和谦镇人民政府 |
财政归口处室: |
|
部门联系人: |
方毅 |
联系电话: |
023-52380001 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
19,218,218.19 |
19,921,187.16 |
19,297,499.38 |
|
|
| ||||
|
其中:财政拨款 |
19,218,218.19 |
19,921,187.16 |
19,297,499.38 |
96.87 |
10.00 |
9.69 | ||||
|
一般公共预算 |
19,212,568.19 |
19,696,187.16 |
19,072,499.38 |
96.83 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年主要目标任务: |
2024年主要目标任务: |
2024年实际完成主要目标: | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障村(社区)正常运转 |
个 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保障机关事业人员经费支出 |
人 |
≥ |
58 |
55 |
5.17 |
48.3 |
20 |
9.66 |
是 |
调出3人 |
|
改扩建公路项目 |
个 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
一级污水管网维护 |
公里 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
办公楼整修 |
处 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
解决信访问题 |
起 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
2023年村干部养老保险补助资金 |
项目编码: |
50015424T000004495559 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
515-重庆市开州区和谦镇人民政府 |
财政归口处室: |
|
部门联系人: |
曹宏 |
联系电话: |
023-52380001 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
147,259.68 |
147,259.68 |
|
|
| ||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
147,259.68 |
147,259.68 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
147,259.68 |
147,259.68 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年村干部养老保险补助资金保障25名村干部参加2023年城镇职工养老保险。按照相关政策,及时足额将村干部养老保险补助资金发放到人,提高村干部的工作积极性,增强村干部的幸福指数,更好地促进村级各项事业的发展。 |
2023年村干部养老保险补助资金保障25名村干部参加2023年城镇职工养老保险。按照相关政策,及时足额将村干部养老保险补助资金发放到人,提高村干部的工作积极性,增强村干部的幸福指数,更好地促进村级各项事业的发展。 |
该项目已完工,已于2024年完成6个村25名村干部养老保险发放,按照每人494.16元每月的标准进行足额发放,提高了村干部的工作积极性,增强了村干部的幸福指数,更好地促进村级各项事业的发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城镇企业职工保险人数 |
人 |
= |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
村干部养老保险补贴标准 |
元/人*月 |
= |
494.16 |
494.16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
村干部养老保险补贴月份 |
月 |
= |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
村干部养老保险得到保障 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
惠及村委数量 |
个 |
= |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
(二)部门绩效评价情况
我单位根据预算绩效管理要求,对部门整体和13个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评14项,涉及资金1929.75万元;从评价情况来看,和谦镇按时、按质、按量完成,并取得阶段性的成绩,推进乡村振兴建设,培育农业千万产业,推动商贸服务提质,建设和美和谦生态小镇提供了坚实的基础。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52380001
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:重庆市开州区和谦镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,907.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
688.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
22.50 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
44.71 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
430.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
76.59 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
100.81 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
22.50 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
425.95 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
60.19 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
79.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,929.75 |
本年支出合计 |
57 |
1,929.75 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,929.75 |
总计 |
60 |
1,929.75 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:重庆市开州区和谦镇人民政府 |
02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,929.75 |
1,929.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.25 |
688.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
686.26 |
686.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
518.70 |
518.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
138.24 |
138.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
29.32 |
29.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
430.79 |
430.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
81.15 |
81.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
73.35 |
73.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.70 |
245.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.69 |
111.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.96 |
65.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
68.05 |
68.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.59 |
76.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.01 |
75.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.17 |
42.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.24 |
31.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
100.81 |
100.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
100.81 |
100.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
100.81 |
100.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
425.95 |
425.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
150.50 |
150.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
150.50 |
150.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
227.99 |
227.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
227.99 |
227.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市开州区和谦镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,929.75 |
1,741.33 |
188.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.25 |
666.26 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
686.26 |
666.26 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
518.70 |
518.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
138.24 |
138.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
29.32 |
9.32 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
430.79 |
421.63 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
81.15 |
81.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
73.35 |
73.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.70 |
245.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.69 |
111.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.96 |
65.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
68.05 |
68.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.59 |
75.01 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.01 |
75.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.17 |
42.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.24 |
31.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
100.81 |
42.83 |
57.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
100.81 |
42.83 |
57.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
100.81 |
42.83 |
57.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
425.95 |
410.92 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
150.50 |
150.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
150.50 |
150.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
227.99 |
213.26 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
227.99 |
213.26 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
60.19 |
0.00 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
60.19 |
0.00 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
45.19 |
0.00 |
45.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市开州区和谦镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,907.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
688.25 |
688.25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
22.50 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
44.71 |
44.71 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
430.79 |
430.79 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
76.59 |
76.59 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
100.81 |
100.81 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
22.50 |
|
22.50 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
425.95 |
425.95 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
60.19 |
60.19 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
79.97 |
79.97 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,929.75 |
本年支出合计 |
59 |
1,929.75 |
1,907.25 |
22.50 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,929.75 |
总计 |
64 |
1,929.75 |
1,907.25 |
22.50 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:重庆市开州区和谦镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,907.25 |
1,741.33 |
165.92 |
1,907.25 |
1,741.33 |
165.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
688.25 |
666.26 |
21.99 |
688.25 |
666.26 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
686.26 |
666.26 |
20.00 |
686.26 |
666.26 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
518.70 |
518.70 |
0.00 |
518.70 |
518.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.24 |
138.24 |
0.00 |
138.24 |
138.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.32 |
9.32 |
20.00 |
29.32 |
9.32 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
430.79 |
421.63 |
9.16 |
430.79 |
421.63 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.15 |
81.15 |
0.00 |
81.15 |
81.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.35 |
73.35 |
0.00 |
73.35 |
73.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.70 |
245.70 |
0.00 |
245.70 |
245.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.69 |
111.69 |
0.00 |
111.69 |
111.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.96 |
65.96 |
0.00 |
65.96 |
65.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.05 |
68.05 |
0.00 |
68.05 |
68.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.59 |
75.01 |
1.58 |
76.59 |
75.01 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.01 |
75.01 |
0.00 |
75.01 |
75.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.17 |
42.17 |
0.00 |
42.17 |
42.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.24 |
31.24 |
0.00 |
31.24 |
31.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.81 |
42.83 |
57.98 |
100.81 |
42.83 |
57.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.81 |
42.83 |
57.98 |
100.81 |
42.83 |
57.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.81 |
42.83 |
57.98 |
100.81 |
42.83 |
57.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425.95 |
410.92 |
15.03 |
425.95 |
410.92 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.50 |
150.50 |
0.00 |
150.50 |
150.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.50 |
150.50 |
0.00 |
150.50 |
150.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.99 |
213.26 |
14.73 |
227.99 |
213.26 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.99 |
213.26 |
14.73 |
227.99 |
213.26 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.19 |
0.00 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.19 |
0.00 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.19 |
0.00 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
45.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:重庆市开州区和谦镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,212.46 |
302 |
商品和服务支出 |
181.13 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
273.07 |
30201 |
办公费 |
61.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
126.77 |
30202 |
印刷费 |
0.23 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
174.46 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
301.70 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.69 |
30206 |
电费 |
16.99 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.96 |
30207 |
邮电费 |
17.64 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.41 |
30211 |
差旅费 |
21.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
79.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.28 |
30213 |
维修(护)费 |
9.32 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.43 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
347.74 |
30215 |
会议费 |
0.71 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.19 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
342.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.74 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.28 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
7.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.56 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,560.20 |
公用经费合计 |
181.13 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:重庆市开州区和谦镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:重庆市开州区和谦镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:重庆市开州区和谦镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
108.43 |
|
(一)支出合计 |
2 |
6.00 |
(一)行政单位 |
26 |
108.43 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
6.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
3 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
6.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
|
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
|
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
3 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
|
(一)政府采购支出合计 |
40 |
1.27 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
1.27 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
|
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
0.71 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
2.19 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
21.99 |
|
|
|
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