| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区雪宝山镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区雪宝山镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
内设机构设置
1.基层治理综合指挥室:负责指挥调度、应急管理、智治平台运行、网格管理、督查考核和日常办公后勤保障。
2.党的建设办公室:负责党务工作。包括组织、宣传、纪检、统战、意识形态、人事、群团(工青妇)、老干部、精神文明建设,以及人大、政协的联络工作。
3.经济发展办公室:负责经济发展和财政管理。主管农业、工业、招商引资、项目建设、自然资源、生态环保、农村公路、财政收支、审计、村集体财务监管等。
4.民生服务办公室:负责社会保障和公共服务。管理民政、教育、卫生、就业、医保、养老、残疾人事业、政务服务、村(居)选举等,提供便民服务。
5.平安法治办公室:负责安全、法治和稳定。主管社会治安、法治建设、信访、矛盾纠纷调解、安全生产、应急救援、防灾减灾、综合行政执法和人民武装工作。
事业单位设置
1.便民服务中心(退役军人服务站):对应承接民生服务办公室相关工作直接面向群众提供各类政务服务、退役军人服务和便民服务。
2.综合行政执法大队:对应承接平安法治办公室相关工作,集中行使各项执法权,开展有关执法工作;协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。
3.新时代文明实践服务中心:对应承接党的建设办公室相关工作,负责政策宣传、精神文明建设、组织文化活动、管理志愿服务和文物保护等。
4.产业发展服务中心:对应承接经济发展办公室相关工作,为农业、乡村振兴、林业、水利、畜牧等产业发展提供具体技术支持和事务服务。
5.村镇建设服务中心:对应承接经济发展办公室相关性工作,负责村镇规划、基础设施建设维护、环境卫生、交通养护、地质灾害防治等具体事务。
(二)机构设置
重庆市开州区雪宝山镇人民政府设5个内设机构,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办、经济发展办、平安法治办、民生服务办。
下属5个财政全额拨款事业单位,分别是便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1361.20万元,支出总计1361.20万元。收、支与2023年度相比,减少319.71万元,下降19.0%,主要原因是本年度项目支出减少,导致本年度收支减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1361.20万元,与2023年度相比,减少319.71万元,下降19.0%,主要原因是本年度项目减少,导致本年度收入减少。其中:财政拨款收入1361.20万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1361.20万元,与2023年度相比,减少319.71万元,下降19.0%,主要原因是本年度项目减少,导致本年度支出减少。其中:基本支出1234.05万元,占90.66%;项目支出127.15万元,占9.34%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1361.20万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少319.71万元,下降19.0%。主要原因是本部门本年度项目减少,导致项目收、支金额减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1340.72万元,与2023年度相比,减少315.18万元,下降19.0%。主要原因是本部门本年度项目收入减少。较年初预算数增加147.75万元,增长12.4%。主要原因是本年度人员增资、养老保险、住房公积金调增等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1340.72万元,与2023年度相比,减少315.18万元,下降19.0%。主要原因是本部门本年度项目支出减少。较年初预算数增加147.75万元,增长12.4%。主要原因是本年度人员增资、养老保险、住房公积金调增等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出409.07万元,占30.51%,较年初预算数增加8.90万元,增长2.2%,主要原因是人员正常调资等增加支出。
(2)文化旅游体育与传媒支出28.93万元,占2.16%,较年初预算数增加0.60万元,增长2.1%,主要原因是新时代文明实践服务中心人员工资、养老保险、住房公积金等正常调标。
(3)社会保障与就业支出274.54万元,占20.48%,较年初预算数增加53.22万元,增长24.1%,主要原因是职工养老保险正常调标等增加支出。
(4)卫生健康支出48.75万元,占3.64%,较年初预算数增加0.92万元,增长1.9%,主要原因是职工医疗保险费正常调标等增加支出。
(5)节能环保支出109.91万元,占8.20%,较年初预算数增加4.43万元,增长4.2%,主要原因是村镇建设
(6)农林水支出415.49万元,占30.99%,较年初预算数增加80.29万元,增长24.0%,主要原因是年中追加了2023年村干部养老保险补助资金、2024年雪宝山镇林下野放茶管护等项目支出。
(7)交通运输支出0.30万元,占0.02%,较年初预算数减少2.91万元,下降90.7%,主要原因是该项目资金已全部拨付,剩余2.91万元结余资金由财政收回。
(8)住房保障支出53.72万元,占4.01%,较年初预算数增加2.30万元,增长4.5%,主要原因是职工住房公积金正常调标。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.05万元。其中:人员经费1111.66万元,与2023年度相比,增加362.94万元,增长48.5%,主要原因是乡镇村级运行保障、乡镇社区运行保障等经费由一般公共财政拨款项目支出转入一般公共财政拨款基本支出。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费122.39万元,与2023年度相比,增加10.84万元,增长9.7%,主要原因是本年度人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入20.48万元,与2023年度相比,减少4.53万元,下降18.1%,主要原因是2024年度本部门污水处理收入较上年降低。本年支出20.48万元,与2023年度相比,减少4.53万元,下降18.1%,主要原因是2024年度本部门对城乡社区治理等支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.75万元,较年初预算数减少0.09万元,下降1.3%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定,严控“三公”经费支出管理。较上年支出数无增减,主要原因是厉行勤俭节约,严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国的国际旅费、交通费、住宿费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务车辆购置。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.91万元,主要用于因公出行、参加会议培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降2.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,完善公务用车制度,公车运行维护费用有所下降。较上年支出数无增减,主要原因是按照要求严格控制“三公”经费支出。
公务接待费2.84万元,主要用于接待相关部门检查指导工作、调研等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待78批次632人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费44.94元,车均购置费0万元,车均维护费1.30万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.99万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,精简会议活动。本年度培训费支出1.13万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是强化人员培训管理,严格遵守业务培训开支范围和标准。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出82.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加82.81万元,增长100.0%,主要原因是2023年度经费未细分导致,2023年度实际机关运行经费支出为77.86万元,2024年度较上年支出增加4.95万元,增加6.36%。主要原因是本年度人员增加及高温天气等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金30万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市开州区雪宝山镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50015400024P000150 |
自评总分: |
86.284 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
520-重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
财政归口处室: |
|
部门联系人: |
彭小琴 |
联系电话: |
15870474721 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
11,993,001.50 |
|
13,612,006.89 |
|
13,612,006.89 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
11,993,001.50 |
|
13,612,006.89 |
|
13,612,006.89 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
11,929,745.50 |
|
13,407,206.89 |
|
13,407,206.89 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年我镇积极完成区委区政的各项工作安排,保障单位基本运转,促进全镇经济稳步发,完成目标具体如下: |
2024年我镇积极完成区委区政的各项工作安排,保障单位基本运转,促进全镇经济稳步发,完成目标具体如下: |
2024年我镇积极完成区委区政的各项工作安排,保障单位基本运转,促进全镇经济稳步发,完成目标具体如下: | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障村(社区)正常运转 |
个 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保障机关事业人员经费支出 |
人 |
≥ |
41 |
42 |
2.44 |
100 |
20 |
20 |
是 |
转正1人 |
|
保障敬老院日常运行 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
反诈宣传活动 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
每周垃圾清运次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
老党员补助人数 |
人 |
= |
59 |
56 |
5.08 |
49.2 |
30 |
14.76 |
是 |
老党员去世3人 |
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
渝财农〔2023〕146号 |
项目编码: |
50015424T000004465045 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
520-重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
财政归口处室: |
|
部门联系人: |
易雷 |
联系电话: |
13594208808 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过管护老茶树500亩,,为当地农户增加收入20万元。受益一般农户260户806人,受益建卡脱贫户180户663人。 |
通过管护老茶树500亩,,为当地农户增加收入20万元。受益一般农户260户806人,受益建卡脱贫户180户663人。 |
通过管护老茶树500亩,,为当地农户增加收入20万元。受益一般农户260户806人,受益建卡脱贫户180户663人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管护老茶树 |
亩 |
= |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
管护老茶树建设成本 |
元/亩 |
≤ |
600 |
600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
增加农户收入 |
万元 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益农户 |
户 |
≥ |
260 |
260 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目持续期 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门对2024年雪宝山镇林下茶管护项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金30万元,评价得分100分,评价等次为优。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展了绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52417769。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,340.72 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
409.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.48 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
28.93 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
274.54 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
48.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
109.91 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
20.48 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
415.49 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.30 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
53.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,361.20 |
本年支出合计 |
57 |
1,361.20 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,361.20 |
总计 |
60 |
1,361.20 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,361.20 |
1,361.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
409.07 |
409.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
409.07 |
409.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
382.01 |
382.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
26.06 |
26.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
274.54 |
274.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
43.78 |
43.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.94 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.10 |
131.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.30 |
73.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.75 |
48.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.33 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.59 |
17.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
109.91 |
109.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
109.91 |
109.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
109.91 |
109.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
415.49 |
415.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
115.69 |
115.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
115.69 |
115.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
228.27 |
228.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
228.27 |
228.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,361.20 |
1,234.05 |
127.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
409.07 |
408.07 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
409.07 |
408.07 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
382.01 |
382.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
26.06 |
26.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
274.54 |
267.05 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
43.78 |
43.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.94 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.10 |
131.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.30 |
73.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.75 |
48.08 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.33 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.59 |
17.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
109.91 |
55.28 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
109.91 |
55.28 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
109.91 |
55.28 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.48 |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
14.16 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
14.16 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
415.49 |
372.91 |
42.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
115.69 |
115.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
115.69 |
115.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
228.27 |
216.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
228.27 |
216.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,340.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
409.07 |
409.07 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.48 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
28.93 |
28.93 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
274.54 |
274.54 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
48.75 |
48.75 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
109.91 |
109.91 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
20.48 |
|
20.48 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
415.49 |
415.49 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
53.72 |
53.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,361.20 |
本年支出合计 |
59 |
1,361.20 |
1,340.72 |
20.48 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,361.20 |
总计 |
64 |
1,361.20 |
1,340.72 |
20.48 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,340.72 |
1,234.05 |
106.67 |
1,340.72 |
1,234.05 |
106.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
409.07 |
408.07 |
1.00 |
409.07 |
408.07 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
409.07 |
408.07 |
1.00 |
409.07 |
408.07 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
382.01 |
382.01 |
0.00 |
382.01 |
382.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.06 |
26.06 |
0.00 |
26.06 |
26.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.54 |
267.05 |
7.50 |
274.54 |
267.05 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.78 |
43.78 |
0.00 |
43.78 |
43.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.94 |
29.94 |
0.00 |
29.94 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.10 |
131.10 |
0.00 |
131.10 |
131.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.30 |
73.30 |
0.00 |
73.30 |
73.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.75 |
48.08 |
0.67 |
48.75 |
48.08 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.33 |
29.33 |
0.00 |
29.33 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.59 |
17.59 |
0.00 |
17.59 |
17.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.91 |
55.28 |
54.63 |
109.91 |
55.28 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.91 |
55.28 |
54.63 |
109.91 |
55.28 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.91 |
55.28 |
54.63 |
109.91 |
55.28 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
415.49 |
372.91 |
42.57 |
415.49 |
372.91 |
42.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.69 |
115.69 |
0.00 |
115.69 |
115.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.69 |
115.69 |
0.00 |
115.69 |
115.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.27 |
216.00 |
12.27 |
228.27 |
216.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.27 |
216.00 |
12.27 |
228.27 |
216.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
796.72 |
302 |
商品和服务支出 |
122.39 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
168.33 |
30201 |
办公费 |
24.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
94.48 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
130.43 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
185.06 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.30 |
30206 |
电费 |
10.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.40 |
30207 |
邮电费 |
6.55 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.74 |
30211 |
差旅费 |
18.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
53.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.32 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.91 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
314.94 |
30215 |
会议费 |
0.99 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.13 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.84 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
313.34 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
18.36 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
30227 |
委托业务费 |
1.60 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.10 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.91 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,111.66 |
公用经费合计 |
122.39 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:重庆市开州区雪宝山镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
82.81 |
|
(一)支出合计 |
2 |
6.75 |
(一)行政单位 |
26 |
82.81 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.91 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
3 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
3.91 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
2.84 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
2.84 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
3 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
78 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
632 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
0.99 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
1.13 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
18.50 |
|
|
|
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