重庆市开州区统计局
2022年度部门决算公开说明
一、部门(单位)基本情况
(一)职能职责
贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策;监督和检查统计法律法规的实施,查处统计违法违纪行为;负责组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划;管理和指导乡镇(街道)、部门(行业)统计工作;加强全区统计基层基础工作;按照国家、重庆市制定的调查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查及专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料,核算全区地区生产总值;建立健全有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;制定并组织实施全区统计信息化建设规划;建立健全和统一管理全区统计信息自动化系统、全区统计数据库和网络体系;组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作;会同有关部门加强全区经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理;负责三峡工程开州库区社会、经济、环境监测和全面建成小康社会进程监测;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据上述职责,局机关内设5个职能科室:1.党政办公室;2.综合核算科;3.执法监察科;4.工业投资科;5.商贸服务科。纳入2022年本部门统一核算单位包括:重庆市开州区统计局、重庆市开州区社会经济调查队(重庆市开州区普查中心)、重庆市开州区社情民意调查中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计811.07万元,支出总计811.07万元。收支较上年决算数减少816.66万元,下降50.2%,主要原因是大型普查支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计573.05万元,较上年决算数减少5.02万元,下降0.9%,主要原因是大型普查减少。其中:财政拨款收入573.05万元,占100%。此外,年初结转和结余238.02万元。
3.支出情况。2022年度支出合计796.82万元,较上年决算减少815.88万元,下降50.6%,主要原因是大型普查支出减少。其中:基本支出530.41万元,占66.6%;项目支出266.41万元,占33.4%
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余14.26万元,较上年决算数减少0.76万元,下降5.1%,主要原因是部分报表补助于年前支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计811.07万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少816.66万元,下降50.2%。主要原因是大型普查支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入573.05万元,较上年决算数减少5.02万元,下降0.9%。主要原因是大型普查支出减少。较年初预算数增加155.12万元,增长37.1%。主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金和统计抽样调查项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余238.02万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出796.82万元,较上年决算数减少815.88万元,下降50.6%。主要原因是大型普查支出减少。较年初预算数增加378.89万元,增长90.7%。主要原因是收到财政用存量资金解决的项目经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.26万元,较上年决算数减少0.76万元,下降5.1%,主要原因是部分报表补助于年前支付。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出636.96万元,占79.9%,较年初预算数增加305.88万元,增长92.4%,主要原因是收到财政用存量资金解决的项目经费。
(2)社会保障与就业支出106.22万元,占13.3%,较年初预算数增加57.81万元,增长119.4%,主要原因是工资结构变化,缴费基数增加。
(3)卫生健康支出19.88万元,占2.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(4)住房保障支出33.76万元,占4.2%,较年初预算数增加15.20万元,增长81.9%,主要原因是工资结构变化,缴费基数增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出530.41万元。其中:人员经费465.61万元,较上年决算数增加78.76万元,增长20.4%,主要原因是社会保障和住房保障因工资结构变化,缴费基数增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费64.80万元,较上年决算数增加19.19万元,增长42.1%,主要原因是印刷费和邮电费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.06万元,较年初预算数减少3.94万元,下降78.8%,主要原因厉行节约。较上年支出数减少2.91万元,下降73.3%,主要原因是公务接待费和公车大型维修费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年未发生因公出国(境)费用,与上年持平。
本单位2022年公务车购置费,与上年持平。
公务车运行维护费0.54万元,主要用于公务车日常保养。费用支出较年初预算数减少2.46万元,下降82%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.16万元,下降80%,主要原因是公车大型维修费用减少。
公务接待费0.52万元,主要用于接待市局检查督查。费用支出较年初预算数减少1.48万元,下降74%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.75万元,下降59.1%,主要原因是大型普查结束,接待减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次57人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费91.05元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.54万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与上年持平。本年度培训费支出7.44万元,较上年决算数增加6.31万元,增长558.4%,主要原因是上年年报培训会费用在今年年初支付。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出64.80万元,主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加19.19万元,增长42.1%,主要原因是印刷费和邮电费支出增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,为应急保障用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局以填报绩效自评表形式对部门整体和4个项目开展了绩效自评,涉及资金642.05万元。
重庆市开州区统计局2022年度部门整体绩效自评表 |
主管部门 | 838-重庆市开州区统计局 | 部门 联系人 | 凌玲 | 联系电话 | 023-52255804 | 自评总分 (分) | 99.82 |
当年绩效 目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
1.保障全局的人员经费、公用经费和住房改革等支出。 2.组织实施二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、 科技进步、等统计数据,确保全年统计调查任务的顺利完成,并为地方政府决策提供决策支持。 3.组织实施周期性及大型普查工作,组织开展数据处理、课题开发等工作,做好普查后勤保障。 4.加强统计信息化建设,保障网络及相关设备稳定运行,及时处理故障,维修更新故障设备。 | 1.保障全局的人员经费、公用经费和住房改革等支出。 2.组织实施二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、 科技进步、等统计数据,确保全年统计调查任务的顺利完成,并为地方政府决策提供决策支持。 3.组织实施周期性及大型普查工作,组织开展数据处理、课题开发等工作,做好普查后勤保障。 4.加强统计信息化建设,保障网络及相关设备稳定运行,及时处理故障,维修更新故障设备。 | 1.保障全局的人员经费、公用经费和住房改革等支出。 2.组织实施二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、 科技进步、等统计数据,确保全年统计调查任务的顺利完成,并为地方政府决策提供决策支持。 3.组织实施周期性及大型普查工作,组织开展数据处理、课题开发等工作,做好普查后勤保障。 4.加强统计信息化建设,保障网络及相关设备稳定运行,及时处理故障,维修更新故障设备。 |
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 指标权重 (分) | 全年 完成值 | 指标得分 (分) | 说明 |
全年预算指标执行进度 | % | = | 100 | 10 | 10 | 10 |
|
开发研究统计产品种类 | 种 | ≥ | 5 | 15 | 5 | 15 |
|
数据采集报送完成率(按统计调查制度) | % | = | 100 | 20 | 100 | 20 |
|
部门预决算公开及时率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 |
|
对外发布数据及时率 | % | = | 100 | 15 | 100 | 15 |
|
数据采集报送及时率(按统计调查制度) | % | = | 100 | 20 | 100 | 20 |
|
统计对象服务满意度 | % | ≥ | 95 | 10 | 98 | 10 |
|
重庆市开州区统计局2022年度项目支出绩效自评表 (一级项目) |
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 国家调查队统计调查项目 | 常规调查审核验收率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
| 100 |
常规调查完成率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 |
|
统计网络故障天数 | ≤ | 5 | 天 | 10 | 100 | 10 | 全年未出故障 |
主要统计指标数据质量合格率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 |
|
常规调查完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
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问题整改落实率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |
|
服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 |
|
全年预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
|
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2 | 人口普查 | 全年预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
| 100 |
分析研究报告或出版物数 | > | 2 | 种 | 20 | 2 | 20 |
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分析研究产品种类 | > | 2 | 种 | 10 | 2 | 10 |
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开发研究统计产品种数 | > | 2 | 种 | 10 | 2 | 10 |
|
对外发布统计数据及时率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
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分析研究产品提出报告及时率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
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主要数据产品未受到质疑及未产生不良影响数 | ≥ | 8 | 个 | 20 | 100 | 20 |
|
统计服务对象对统计产品满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 |
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3 | 规模以下企业抽样 | 全年预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
| 100 |
分析研究产品种类 | > | 2 | 种 | 15 | 2 | 15 |
|
数据采集完成率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 |
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对外发布统计数据及时率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 |
|
数据报送及时率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 |
|
主要数据产品受到质疑及产生不良影响次数 | ≤ | 1 | 次 | 20 | 0 | 20 | 主要数据未受到质疑 |
统计服务对象对统计产品满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 |
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4 | 市级网络抽样调查 | 全年预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
| 100 |
开发研究统计产品种数 | ≥ | 1 | 种 | 10 | 1 | 10 |
|
数据采集指标完成率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |
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网络正常运转率 | ≥ | 95 | % | 5 | 100 | 5 |
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对外发布统计数据的及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |
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分析研究产品提出报告及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 100 | 5 |
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数据报送及时率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
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主要数据产品受到质疑及产生不良影响次数 | ≤ | 3 | 次 | 20 | 0 | 20 |
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统计服务对象对统计产品满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 |
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(二)部门绩效评价情况
我部门未开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52255804