[ 索引号 ] | 11500234008646033P/2023-03077 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-11-10 | [ 发布日期 ] | 2023-11-10 |
重庆市开州区生态环境局2022年度部门决算公开
重庆市开州区生态环境局
2022年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,负责突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。负责调查处理环境投诉举报和污染纠纷,参与跨地区环境污染事件及纠纷的调查处理。
3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。组织开展排污权有偿使用和交易工作。
4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。
5.负责环境污染防治的监督管理。对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全,监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理,参与核事故应急处理。
8.负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,组织实施生态环境准入清单。
9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。
10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,落实国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作。
11.配合开展生态环境保护督察。负责配合开展中央生态环境保护督察和市级生态环境保护督察有关工作,组织协调中央及市级生态环境保护督察反馈问题整改工作。
12.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法,指导镇乡街道生态环境保护执法工作。
13.负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和新工艺、新技术工程示范。参与指导推动循环经济和监督生态环保产业发展。
14.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。
15.承担重庆市开州区生态环境委员会的日常工作。
16.负责机关及所属单位的党建工作。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
1. 内设科室8个:办公室(应急管理办公室)、督查科、水生态环境科、大气环境科、 土壤和固废管理科、环评和生态保护科(行政审批科)、总量和辐射管理科、法规和宣教科。
2. 下属事业单位2个:重庆市开州区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市开州区生态环境监测站。
(三)单位的构成情况
预算单位的构成:从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级独立预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计5,193.07万元,支出总计5,193.07万元。收支较上年决算数增加206.00万元,增长4.1%,主要原因是增人增资导致本年度收支增加。
2.收入情况。2022年度收入合计4,424.34万元,较上年决算数减少273.10万元,下降5.8%,主要原因是本年监测执法经费、环保项目专项、政府购买服务等项目用存量资金安排。其中:财政拨款收入4,424.34万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余768.72万元。
3.支出情况。2022年度支出合计5,183.13万元,较上年决算增加207.69万元,增长4.2%,主要原因是新招录事业人员、公务员及人员调入,增人增资导致本年度支出增加。其中:基本支出2,077.46万元,占40.1%;项目支出3,105.67万元,占59.9%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余9.94万元,较上年决算数减少1.69万元,下降14.5%,主要原因是加快了项目实施进度,减少资金结余及本年度使用了上年度结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计5,193.07万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加280.14万元,增长5.7%。主要原因是新招录事业人员、公务员及人员调入,增人增资导致本年度收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,325.01万元,较上年决算数增加1,194.62万元,增长56.1%。主要原因是增人增资导致本年度收支增加。较年初预算数减少1,931.08万元,下降36.7%。主要原因是监测执法经费、环保项目专项、政府购买服务经费用存量资金预算安排,此外,年初财政拨款结转和结余768.72万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,779.16万元,较上年决算数增加1,384.77万元,增长57.8%。主要原因是加快项目支出进度。较年初预算数减少1,476.93万元,下降28.1%。主要原因是部分项目为新开工项目,存在资金结余。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.75万元,较上年决算数减少1.69万元,下降14.8%,主要原因是加快了项目实施进度,减少资金结余及本年度使用了上年度结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出294.68万元,占7.8%,较年初预算数增加98.71万元,增长50.4%,主要原因是增人增资以及养老保险、职业年金清算。
(2)卫生健康支出78.87万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是增人增资以及养老保险、职业年金清算。
(3)节能环保支出2,836.11万元,占75%,较年初预算数减少2,065.10万元,下降42.1%,主要原因是监测执法资金和环保项目专项资金用存量资金安排。
(4)住房保障支出117.03万元,占3.1%,较年初预算数增加36.99万元,增长46.2%,主要原因是单位新进人员及职工正常职级晋升等增人增资。
(5)其他支出452.46万元,占12%,较年初预算数增加452.46万元,增长%,主要原因是监测执法资金和环保项目专项资金用存量资金安排。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,077.46万元。其中:人员经费1,706.90万元,较上年决算数增加122.56万元,增长7.7%,主要原因是单位新增在职人员及其工资津贴、社保等一系列人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费370.56万元,较上年决算数增加211.03万元,增长132.3%,主要原因是新招录事业单位及公务员和人员调入,增人增资以及养老保险、职业年金等基数增加。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余304.82万元,年末结转结余0.19万元。本年收入1,099.33万元,较上年决算数减少1,407.77万元,下降56.2%,主要原因是加快了项目实施进度,减少资金结余及本年度使用了上年度结转结余。
本年支出1,403.96万元,较上年决算数减少1,102.95万元,下降44%,主要原因是本年政府性基金预算项目为上年结余资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计38.99万元,较年初预算数增加5.99万元,增长18.2%,主要原因是上级检查接待增加、工作任务加大导致公务用车增加。较上年支出数增加9.28万元,增长31.2%,主要原因是上级检查接待增加、工作任务加大导致公务用车增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费32.22万元,主要用于因公出行、检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加11.22万元,增长53.4%,主要原因是车辆逐年老化,维修成本加大。较上年支出数增加6.83万元,增长26.9%,主要原因是车辆逐年老化,维修成本加大。公务接待费6.77万元,主要用于接待审计、上级环保检查和调研。费用支出较年初预算数减少5.23万元,下降43.6%,主要原因是严格执行厉行节约政策,较上年支出数增加2.45万元,增长56.7%,主要原因是接待上级环保检查和调研次数增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待112批次473人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费143.17元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.60万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数增加0.38万元,增长58.5%,主要原因是工作需要,培训次数增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出370.56万元,主要用于开支:办公费、差旅费、水费、电费、印刷费、邮电费、物管费及其他商品和服务支出。机关运行经费较年初预算数219.01增加151.55万元,增长69.2%,主要原因本年新招录公务员及调入人员,运行经费增加。较上年决算数增加211.03万元,增长132.3%,主要原因是本年新招录公务员及调入人员,运行经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额849.06万元,其中:政府采购货物支出849.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购汉丰湖水华风险工程项目。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对12个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评12项,涉及资金4319.68万元。
重庆市开州区生态环境局2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
主管部门 | 406-重庆市开州区生态环境局 | 部门 | 何梦 | 联系电话 | 52222569 | 自评总分 | 95.70 | |||||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
一是深入打好碧水保卫战,系统强化水生态环境保护,2022年流域水质总体稳定保持Ⅲ类,出境断面6个月达Ⅱ类,17个水功能区水质达标率100%。城市集中式饮用水源水质达标率100%、乡镇集中式饮用水源水质达标率94.2%。二是深入打好蓝天保卫战,深化工业、交通、扬尘、生活污染源治理,大气污染治理工作成效在渝东南、渝东北部分区县今冬明春大气污染防治攻坚工作会上作经验交流。2022年空气质量优良天数为354天,同比增加1天,PM2.5平均浓度26微克/立方米,优良天数位列全市27个重点区域第3位。三是深入打好净土保卫战,加强农用地、建设用地土壤污染风险管控,全区农用地安全利用率100%、建设用地安全利用率100%。生态环境质量持续改善,全区社会公众生态环境满意度为96.49%,同比提升1.52个百分点;在渝东北三峡库区城镇群11个区县中排第6位,同比上升3位;在全市41个区县中排第8位,同比上升21位。污染防治攻坚战成效考核被市委、市政府评为优秀等级。 | 一是深入打好碧水保卫战,系统强化水生态环境保护,2022年流域水质总体稳定保持Ⅲ类,出境断面6个月达Ⅱ类,17个水功能区水质达标率100%。城市集中式饮用水源水质达标率100%、乡镇集中式饮用水源水质达标率94.2%。二是深入打好蓝天保卫战,深化工业、交通、扬尘、生活污染源治理,大气污染治理工作成效在渝东南、渝东北部分区县今冬明春大气污染防治攻坚工作会上作经验交流。2022年空气质量优良天数为354天,同比增加1天,PM2.5平均浓度26微克/立方米,优良天数位列全市27个重点区域第3位。三是深入打好净土保卫战,加强农用地、建设用地土壤污染风险管控,全区农用地安全利用率100%、建设用地安全利用率100%。生态环境质量持续改善,全区社会公众生态环境满意度为96.49%,同比提升1.52个百分点;在渝东北三峡库区城镇群11个区县中排第6位,同比上升3位;在全市41个区县中排第8位,同比上升21位。污染防治攻坚战成效考核被市委、市政府评为优秀等级。 | 一是深入打好碧水保卫战,系统强化水生态环境保护,2022年流域水质总体稳定保持Ⅲ类,出境断面6个月达Ⅱ类,17个水功能区水质达标率100%。城市集中式饮用水源水质达标率100%、乡镇集中式饮用水源水质达标率94.2%。二是深入打好蓝天保卫战,深化工业、交通、扬尘、生活污染源治理,大气污染治理工作成效在渝东南、渝东北部分区县今冬明春大气污染防治攻坚工作会上作经验交流。2022年空气质量优良天数为354天,同比增加1天,PM2.5平均浓度26微克/立方米,优良天数位列全市27个重点区域第3位。三是深入打好净土保卫战,加强农用地、建设用地土壤污染风险管控,全区农用地安全利用率100%、建设用地安全利用率100%。生态环境质量持续改善,全区社会公众生态环境满意度为96.49%,同比提升1.52个百分点;在渝东北三峡库区城镇群11个区县中排第6位,同比上升3位;在全市41个区县中排第8位,同比上升21位。污染防治攻坚战成效考核被市委、市政府评为优秀等级。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | ||||
“十四五”土壤(地下水、农业农村)污染防治规划(个) | 个 | = | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
安装高空大气污染视频监控设施 | 个 | = | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||
二层水质自动监测站站房 | 座 | = | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||
开州区工业固体废物污染环境防治工作规划(个) | 个 | = | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||
小锅炉整治 | 个 | ≥ | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||
生态环境满意度 | 人数 | 定性 | 有限改善 | 20 | 有限改善 | 20 | ||||||
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 20 | 90 | 20 |
重庆市开州区生态环境局2022年度项目支出绩效自评表 (一级项目) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 重点行业废气深度治理及升级改造项目 | 淘汰燃煤锅炉 | ≥ | 1 | 台 | 40 | 1 | 40 | 100 | |
生态效益指标 | ≥ | 340 | 天 | 40 | 340 | 40 | ||||
企业满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | ||||
2 | 政府购买服务 | 聘用人员人数 | = | 15 | 人 | 40 | 15 | 40 | 100 | |
完成生态环保工作 | 定性 | 完成 | 定性 | 20 | 完成 | 20 | ||||
辖区内居民生态环保满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | 10 | ||||
保障15名聘用人员经费 | = | 70 | 万元 | 20 | 70 | 20 | ||||
3 | 环保项目专项 | 专家评审 | ≥ | 3 | 类 | 10 | 3 | 10 | ||
成本控制率 | ≥ | 90 | 90 | 10 | 90 | 10 | ||||
合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
开州区2021年温室气体清单编制 | = | 1 | 个 | 10 | 1 | 10 | ||||
评估报告 | = | 1 | 个 | 20 | 1 | 20 | ||||
辖区内生态环境 | 定性 | 明显改善 | 其他 | 20 | 明显改善 | 20 | ||||
服务对象满意度指标 | 定性 | 满意 | 其他 | 10 | 满意 | 10 |
(二)部门绩效评价情况
我单位未委托第三方开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52222569。