[ 索引号 ] | 11500234008646033P/2024-02816 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
重庆市开州区经济和信息化委员会2023年度部门决算公开
重庆市开州区经济和信息化委员会
2023年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市开州区经济和信息化委员会的主要职责是:
1﹒贯彻执行有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订工业和信息化、生产性服务业的发展规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化发展的政策措施,引导扶持工业和信息化产业发展。
2﹒负责拟订全区工业和信息化固定资产投资指导计划;负责全区工业和信息化固定资产投资项目、能源和节能技术改造、工业类改(扩)建等项目的审核、备案和审批;负责全区镇乡天然气企业、CNG加气站经营许可办理及年度评审工作并依法承担本部门其他行政审批工作。
3﹒负责工业体制改革创新工作,推动全区工业技术进步和高新技术产业发展;负责工业领域供给侧结构性改革,引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设;指导工业行业质量管理和品牌战略的推进;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,促进信息化和产业化融合。
4﹒负责工业经济合作与交流工作;参与工业和信息业对外贸易工作;负责工业招商团办公室工作,开展工业和信息化招商引资工作。
5﹒负责拟订年度工业经济发展目标,监测分析工业和信息产业经济运行态势;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;管理国家药品储备。
6﹒宏观管理和指导各种经济成分的工业企业发展,负责中小企业服务体系、融资担保体系建设,培育和监管信用服务市场;推进全区都市工业园(楼宇产业园)、小企业创业基地建设;统筹微型企业培育发展。
7﹒推进工业和信息产业结构调整和优化升级;贯彻落实工业能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展等相关政策措施;负责电、气、运、工业用油和重要物资的平衡调度和应急保障;参与拟订相关污染控制政策。
8﹒负责天然气(门站内)、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的行业管理和相关行政审批以及行政执法工作;负责民用爆破器材生产、流通行业管理和行政执法工作;负责电力日常运行调度、行业管理和行政执法工作;指导节约用电和电力需求侧管理工作。
9﹒负责组织各类工业、中小企业财政专项资金的申报;提出全区工业和信息化领域财政性资金安排建议并会同有关方面组织实施。
10﹒负责软件和信息服务业行业管理;统筹推进信息化和工业化融合、智能制造、工业互联网、物联网、软件和信息服务业产业发展;统筹全区电信行业发展工作,指导工业信息安全工作;负责无线电管理、监测工作。
11﹒协助配合相关部门对工业企业安全生产的监督管理工作;承担民用爆破器材生产流通、盐行业、城镇天然气经营输配、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的安全生产监督管理和应急工作;推进行业安全生产应急救援体系建设;协调维护全区信息安全和信息安全保障系统建设,协调全区电力、天然气管道(门站内)、通讯线缆等设施保护工作;履行国防动员有关工作。
12﹒负责军民融合发展工作。
13﹒负责盐行业管理和监督。
14﹒负责企业减负工作,依法规范工业经济秩序和企业生产行为。
15﹒负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。
16﹒负责工业行业管理,指导工业和信息化产业发展。
17﹒完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市开州区经济和信息化委员会内设机构9个,分别是办公室、运行服务科、招商投资科、能源环资科(行政审批服务科)、中小企业科、信息化科、应急管理科、军民融合科、政策法规科(信访办公室)。
委属事业单位1个,为重庆市开州区工业发展中心。
(三)单位构成
本单位是一级预算单位,下级1个预算单位,为重庆市开州区经济和信息化委员会(本级)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3222.84万元,支出总计3222.84万元。收支较上年决算数减少243.34万元,下降7.02%,主要原因是项目支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计3212.88万元,较上年决算数减少253.30万元,下降7.31%,主要原因是项目支出减少。其中:财政拨款收入3212.88万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余9.96万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3222.84万元,较上年决算数减少243.34万元,下降7.02%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出1009.1万元,占31.31%;项目支出2213.74万元,占68.69%;经营支出0万元,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3222.84万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少243.34万元,下降7.02%。主要原因是项目支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2520.3万元,较上年决算数减少945.88万元,下降27.29%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1558.43万元,增长162.02%。主要原因是年中追加项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余9.96万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2530.26万元,较上年决算数减少935.92万元,下降27.00%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1568.39万元,增长163.06%。主要原因是年中追加项目预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出957.52万元,占37.84%,较年初预算数增加957.52万元,增长100.00%,主要原因是账务科目调整。
(2)社会保障与就业支出323.55万元,占12.79%,较年初预算数增加61.73万元,增长23.58%,主要原因是我委人员增加。
(3)卫生健康支出220.23万元,占8.7%,较年初预算数增加171.18万元,增长348.99%,主要原因是我委人员增加。
(4)资源勘探信息等支出972.9万元,占38.45%,较年初预算数增加367.88万元,增长60.80%,主要原因是年中追加预算。
(5)住房保障支出46.09万元,占1.82%,较年初预算数增加0.11万元,增长0.24%,主要原因是我委人员增加。
(6)其他支出9.96万元,占0.39%,较年初预算数增加9.96万元,增长100.00%,主要原因是中途追加存量项目资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1009.1万元。其中:人员经费910.35万元,较上年决算数增加12.67万元,增长1.41%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费98.75万元,较上年决算数减少32.04万元,下降24.50%,主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入692.58万元,较上年决算数增加692.58万元,增长100.00%,主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出692.58万元,较上年决算数增加692.58万元,增长100.00%,主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计8.69万元,较年初预算数减少1.31万元,下降13.10%,主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.09万元,下降1.03%,主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度,本部门未发生因公出国(境)费用和公务车购置费,年初预算数为0万元,与上年一致。
公务车运行维护费5.83万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降2.83%,较上年支出数减少0.02万元,下降0.34%,主要原因是本部门严格落实公车使用规定,完善公务用车制度。
公务接待费2.86万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少1.14万元,下降28.50%,较上年支出数减少0.07万元,下降2.39%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门无因公出国(境)团组和公务用车购置事项,公务车保有量为2辆;国内公务接待43批次336人,无国内外事接待和国(境)外公务接待。2023年本部门人均接待费85.08元,车均维护费2.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数增加0.05万元,增长50.00%,主要原因是今年我委增加培训次数。因本部门无会议费开支,财政未保障我单位会议费和培训费
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出98.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少32.04万元,下降24.50%,主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评10项,涉及资金2249.22万元。
(二)部门绩效评价情况
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||
项目名称: |
重庆市开州区经济和信息化委员会整体监控 |
项目编码: |
50015400023P000095 |
自评总分: |
100.00 |
|||
项目主管部门: |
901-重庆市开州区经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
009-产业科 |
部门联系人: |
黄小 |
联系电话: |
| |
资金情况 | ||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||
年度总金额 |
9,618,694.19 |
32,878,366.19 |
32,878,366.19 |
|||||
其中:财政拨款 |
9,618,694.19 |
32,478,366.19 |
32,478,366.19 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
一般公共预算 |
9,618,694.19 |
25,552,566.19 |
25,552,566.19 |
100 |
||||
绩效目标 | ||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神,认真落实市委六届二次全会、市委经济工作会议精神以及区委十五届三次全会暨区委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,坚持“制造强区”战略不动摇,持续推进全市重要绿色工业集聚区建设,以“大抓工业、大抓招商”为牵引,发展壮大“能源建材、食品医药、电子信息、装备制造”四大产业集群,力争2023年四大集群产值突破300亿元。 |
须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神,认真落实市委六届二次全会、市委经济工作会议精神以及区委十五届三次全会暨区委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,坚持“制造强区”战略不动摇,持续推进全市重要绿色工业集聚区建设,以“大抓工业、大抓招商”为牵引,发展壮大“能源建材、食品医药、电子信息、装备制造”四大产业集群,力争提升2023年四大集群产值。 |
须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神,认真落实市委六届二次全会、市委经济工作会议精神以及区委十五届三次全会暨区委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,坚持“制造强区”战略不动摇,持续推进全市重要绿色工业集聚区建设,以“大抓工业、大抓招商”为牵引,发展壮大“能源建材、食品医药、电子信息、装备制造”四大产业集群,力争提升2023年四大集群产值。 | ||||||
绩效指标 | ||||||||
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
企业研发中心 |
≥ |
5 |
5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
无 |
新增规上工业企业 |
≥ |
2 |
2 |
100 |
20 |
20 |
是 |
无 |
工业产值 |
≥ |
203.5 |
203.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
无 |
中小微企业融资金额 |
≥ |
0.4 |
0.4 |
100 |
15 |
15 |
是 |
无 |
专精特新企业 |
≥ |
32 |
32 |
100 |
15 |
15 |
是 |
无 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 |
无 |
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称: |
兑现开州区工业经济高质量发展政策奖励资金 |
项目编码: |
50015424T000004034393 |
自评总分: |
100.00 | |||
项目主管部门: |
901-重庆市开州区经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
009-产业科 |
部门联系人: |
张迪 |
联系电话: |
| |
资金情况 | ||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||
年度总金额 |
0.00 |
11,575,200.00 |
11,575,200.00 |
|||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
11,575,200.00 |
11,575,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
一般公共预算 |
0.00 |
11,575,200.00 |
11,575,200.00 |
100 |
||||
绩效目标 | ||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
根据《关于进一步推动开州区制造业高质量发展加快建设全市“两群”先进制造强区的意见》(开州委发〔2021〕24号)《开州区支持科技创新若干财政金融政策》(开州府办发〔2021〕71号)《关于印发重庆市开州区推动工业经济高质量发展加快建设全市重要绿色工业集聚区若干政策的通知》(开州府办发﹝2023﹞27号)等文件要求,区经济信息委牵头对未兑现的政策奖励资金进行了梳理,共需兑现奖励资金1170.52万元。其中:11家工业企业“升规”奖励共220万元、10家企业“综合十强”奖励100万元、10家企业“创新十强”奖励56万元、10家企业“成长十强”奖励80万元、10个乡镇(街道)工业发展考核“一等奖”30万元、10个乡镇(街道)工业发展考核“二等奖”20万元、35家企业认定市级“专精特新”企业奖励350万元、10家企业认定市级中小企业技术研发中心奖励100万元、104家企业认定市级创新型中小企业奖励104万元、窗口服务平台奖励30万元、1家企业认定市级企业技术中心奖励30万元、2022年度规上工业企业报统质量合格奖励50.52万元,兑现开州区工业经济高质量发展政策奖励资金合计1170.52万元。 |
根据《关于进一步推动开州区制造业高质量发展加快建设全市“两群”先进制造强区的意见》(开州委发〔2021〕24号)《开州区支持科技创新若干财政金融政策》(开州府办发〔2021〕71号)《关于印发重庆市开州区推动工业经济高质量发展加快建设全市重要绿色工业集聚区若干政策的通知》(开州府办发﹝2023﹞27号)等文件要求,区经济信息委牵头对未兑现的政策奖励资金进行了梳理,共需兑现奖励资金1170.52万元。其中:11家工业企业“升规”奖励共220万元、10家企业“综合十强”奖励100万元、10家企业“创新十强”奖励56万元、10家企业“成长十强”奖励80万元、10个乡镇(街道)工业发展考核“一等奖”30万元、10个乡镇(街道)工业发展考核“二等奖”20万元、35家企业认定市级“专精特新”企业奖励350万元、10家企业认定市级中小企业技术研发中心奖励100万元、104家企业认定市级创新型中小企业奖励104万元、窗口服务平台奖励30万元、1家企业认定市级企业技术中心奖励30万元、2022年度规上工业企业报统质量合格奖励50.52万元,兑现开州区工业经济高质量发展政策奖励资金合计1170.52万元。 |
根据《关于进一步推动开州区制造业高质量发展加快建设全市“两群”先进制造强区的意见》(开州委发〔2021〕24号)《开州区支持科技创新若干财政金融政策》(开州府办发〔2021〕71号)《关于印发重庆市开州区推动工业经济高质量发展加快建设全市重要绿色工业集聚区若干政策的通知》(开州府办发﹝2023﹞27号)等文件要求,区经济信息委牵头对未兑现的政策奖励资金进行了梳理,共需兑现奖励资金1170.52万元。其中:11家工业企业“升规”奖励共220万元、10家企业“综合十强”奖励100万元、10家企业“创新十强”奖励56万元、10家企业“成长十强”奖励80万元、10个乡镇(街道)工业发展考核“一等奖”30万元、10个乡镇(街道)工业发展考核“二等奖”20万元、35家企业认定市级“专精特新”企业奖励350万元、10家企业认定市级中小企业技术研发中心奖励100万元、104家企业认定市级创新型中小企业奖励104万元、窗口服务平台奖励30万元、1家企业认定市级企业技术中心奖励30万元、2022年度规上工业企业报统质量合格奖励50.52万元,兑现开州区工业经济高质量发展政策奖励资金合计1170.52万元。 | ||||||
绩效指标 | ||||||||
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
企业认定市级“专精特新”企业 |
≥ |
35 |
35 |
100 |
20 |
20 |
无 | |
认定市级中小企业技术研发中心 |
≥ |
10 |
10 |
100 |
20 |
20 |
无 | |
新增工业规上企业 |
≥ |
11 |
11 |
100 |
20 |
20 |
无 | |
认定工业企业“三十强” |
= |
30 |
30 |
100 |
20 |
20 |
无 | |
企业满意度 |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
无 |
(三)财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85878128