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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2025-01041 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-22 [ 发布日期 ] 2025-09-22

重庆市开州区科学技术局2024年度决算公开说明

重庆市开州区科学技术局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于科技创新工作的方针政策、决策部署和法律法规。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展规划和政策并组织实施,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设、推进科技军民融合发展和全区重大科技决策咨询相关工作。

3.统筹推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订全区科技研究规划和政策并组织实施,拟订科技创新基地建设规划并组织实施,参与编制科技基础设施建设规划并组织实施,牵头推进全区重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

5.指导全区科技创新和成果转化工作,制定相关政策意见和措施,组织经济和社会发展重要领域的科技专项和关键技术攻关和成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。推动科技园区建设。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密工作。

8.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

9.负责外国专家工作。负责国内外科技合作与科技人才交流、国(境)外智力项目的引进、实施和管理工作。承担全区外国专家管理的职责。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

11.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市开州区科学技术局内设4个机构处室,分别是党政办公室、创新发展科、科技发展科、资源配置科。下属两个二级预算单位,分别是重庆市开州区科学技术局(本级)、重庆市开州区科技创新服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1617.04万元,支出总计1617.04万元。收、支与2023年度相比,减少15.87万元,下降1%,主要原因是2024年市级引导区县科技发展等项目经费收入支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1616.93万元,与2023年度相比,减少15.95万元,下降1%,主要原因是2024年市级引导区县科技发展等项目经费收入减少。其中:财政拨款收入1616.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0.11万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1617.03万元,与2023年度相比,减少15.77万元,下降1%,主要原因是2024年市级引导区县科技发展等项目经费支出减少。其中:基本支出387.08万元,占23.94%;项目支出1229.95万元,占76.06%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.01万元,与2023年度相比,减少0.1万元,下降90.9%,主要原因是2023年创新驱动发展项目资金结转0.11万元,在2024年已支出0.1万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1617.04万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少15.87万元,下降1%主要原因是2024年市级引导区县科技发展等项目经费收入支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1616.93万元,与2023年度相比,减少15.95万元,下降1%。主要原因是2024年市级引导区县科技发展等项目经费收入减少。较年初预算数增加28.15万元,增长1.8%。主要原因是年中追加职业年金纪实、特殊类非统发在职人员经费以及社保费、住房公积金等基数调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.11万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1617.03万元,与2023年度相比,减少15.77万元,下降1%。主要原因是2024年市级引导区县科技发展等项目经费支出减少。较年初预算数增加28.25万元,增长1.8%。主要原因是年中追加职业年金纪实、特殊类非统发在职人员经费以及社保费、住房公积金等基数调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.01万元,与2023年度相比,减少0.1万元,下降90.9%,主要原因是2023年创新驱动发展项目资金结转0.11万元,在2024年已支出0.1万元。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)科学技术支出1497.46万元,占92.61%,较年初预算数增加18.48万元,增长1.3%,主要原因是2024年底追加职工基本工资、超额绩效等人员经费。

2)社会保障与就业支出76.49万元,占4.73%,较年初预算数增加7.7万元,增长11.2%,主要原因是增加了退休人员职业年金纪实费用以及养老保险、职业年金缴费基数调整。

3)卫生健康支出21.77万元,占1.35%,较年初预算数增加1.17万元,增长5.7%,主要原因是人员变动以及基本医疗保险、大额医疗保险、工伤保险基数调整。

4)住房保障支出21.31万元,占1.32%,较年初预算数增加0.91万元,增长4.5%,主要原因是人员变动以及住房公积金缴费基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出387.08万元。其中:人员经费353.29万元,与2023年度相比,增加6.93万元,增长2%,主要原因是增加了退休人员职业年金纪实、新进2名职工人员经费增加以及社保费、住房公积金基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费33.79万元,与2023年度相比,增加2.06万元,增长6.5%,主要原因是2024新进2名职工,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等保障单位正常运转的费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计3.61万元,较年初预算数减少1.34万元,下降27.1%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,严格执行公车使用和公务接待相关管理制度。较上年支出数减少0.05万元,下降1.4%,主要原因是厉行节约,加强公车使用及公务接待管理。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2024年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.73万元,主要用于市内外因公出行,使用公务车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.27万元,下降42.3%,主要原因是进一步加强公务用车管理。较上年支出数减少0.02万元,下降1.1%,主要原因是严格公车使用,控制公务用车开支。

公务接待费1.88万元,主要用于接待来开学习交流、调研考察等。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降3.6%,主要原因是进一步加强公务接待管理。较上年支出数减少0.03万元,下降1.6%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严控公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待18批次210人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费89.74元,车均购置费0万元,车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度未发生举办会议相关开支。本年度培训费支出0.42万元,与2023年度相比,减少0.42万元,下降50%,主要原因是本年度培训次数有所减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出26.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少5.55万元,下降17.5%,主要原因是严格落实过紧日子要求,加强管理,控制支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1229.95万元。

开州区科学技术局2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

开州区科学技

术局

部门编码

129

自评总分(分)

99.15

部门联系人

陈朗

联系电话

52255356

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

年度总资金

15,887,794.55

17,677,896.84

16,169,304.95

其中:财政拨款

15,887,794.55

17,677,896.84

16,169,304.95

91.47

10.00

9.15

一般公共预算

15,887,794.55

17,677,896.84

16,169,304.95

91.47

10.00

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障单位正常有序运转,认真贯彻落实区委、区政府系列决策部署,实施高新技术企业、科技型企业“双倍增”行动计划,引进培育国家高新技术企业15家,市级科技型企业90家。围绕农业产业发展需要,组织选派“三区”科技人才18人。结题验收区级科技计划项目15个以上,科技需求对接5次,技术合同登记额达1.1亿元,促成合作银行发放知识价值信用贷款5000万元。

保障单位正常有序运转,认真贯彻落实区委、区政府系列决策部署,实施高新技术企业、科技型企业“双倍增”行动计划,引进培育国家高新技术企业15家,市级科技型企业190家。组织选派“三区”科技人才18人。结题验收区级科技计划项目15个以上,科技需求对接5次,技术合同登记额达4亿元,促成合作银行发放知识价值信用贷款5000万元。

基本支出预算执行率100%,保障单位正常有序运转。实施高新技术企业、科技型企业“双倍增”行动计划,新培育国家高新技术企业20家,市级科技型企业232家。围绕农业产业发展需要,组织选派“三区”科技人才18人。结题验收区级科技计划项目28个,科技需求对接21次,技术合同登记额达7.59亿元,促成合作银行发放知识价值信用贷款11642万元。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重(分)

全年
完成值

指标得分(分)

说明

基本支出预算执行率

%

100

10

100

10

结题科技计划项目

15

10

28

10

2024年组织验收科技项目28个,其中以前年度延期项目4个,本年到期项目24个(含4个创新挑战赛项目)。

科技需求对接次数

5

10

21

10

根据企业技术需求寻求解决方案,对接有关高校院所、企业21

培育国家高新技术企业

15

10

20

10

加大高新技术企业优惠政策宣传力度,强化辅导培育,全年组织推荐40家企业申报高企,其中首次申报的有20家通过认定。

培育市级科技型企业

190

20

232

20

选派“三区”科技人才数量

18

20

18

20

促成合作银行发放知识价值信用贷款规模

万元

5000

10

11642

10

落实应急转贷、无还本续贷等政策,稳定保持对企业创新的金融支持,本年为66家企业放贷1.16亿元。

技术合同登记额

亿元

4

10

7.59

10

全年共完成技术合同登记成交额7.59亿元。

开州区科学技术局2024年度项目支出绩效自评表


序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分


1

2024年创新驱动发展资金

结题验收科技计划项目个数

15

10

28

10

86.27


开展活动次数

1

10

1

10


培育国家高新技术企业数量

44

20

41

6.36


新增市级科技型企业数量

135

20

163

20


促成合作银行新增发放知识价值信用贷款规模

5000

万元

20

11642

20


技术合同登记额

1

亿元

10

1.29

10























(二)部门绩效评价情况

我部门对2024年创新驱动发展资金进行了绩效评价,该项目涉及财政拨款项目支出资金1089.71万元,评价得分86.27

(三)财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52255356


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市开州区科学技术局

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,616.93

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

1,497.46

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

76.49

九、卫生健康支出

21.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,616.93

本年支出合计

1,617.03

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

0.11

年末结转和结余

0.01

总计

1,617.04

总计

1,617.04

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市开州区科学技术局

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,616.93

1,616.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,497.36

1,497.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

164.85

164.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

164.85

164.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

77.34

77.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

77.34

77.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

1,217.37

1,217.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060501

机构运行

102.66

102.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

1,114.72

1,114.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

37.80

37.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

37.80

37.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.49

76.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

76.49

76.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.20

30.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.77

16.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

29.52

29.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.77

21.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.77

21.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.41

14.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市开州区科学技术局

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,617.03

387.08

1,229.95

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,497.46

267.51

1,229.95

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

164.85

164.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

164.85

164.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

77.34

0.00

77.34

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

77.34

0.00

77.34

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

1,217.47

102.66

1,114.82

0.00

0.00

0.00

2060501

机构运行

102.66

102.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

1,114.82

0.00

1,114.82

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

37.80

0.00

37.80

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

37.80

0.00

37.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.49

76.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

76.49

76.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.20

30.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.77

16.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

29.52

29.52

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.77

21.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.77

21.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.41

14.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市开州区科学技术局

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,616.93

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

1,497.46

1,497.46

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

76.49

76.49

九、卫生健康支出

21.77

21.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.31

21.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,616.93

本年支出合计

1,617.03

1,617.03

年初财政拨款结转和结余

0.11

年末财政拨款结转和结余

0.01

0.01

一般公共预算财政拨款

0.11

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,617.04

总计

1,617.04

1,617.04

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市开州区科学技术局

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,617.03

387.08

1,229.95

206

科学技术支出

1,497.46

267.51

1,229.95

20601

科学技术管理事务

164.85

164.85

0.00

2060101

行政运行

164.85

164.85

0.00

20604

技术研究与开发

77.34

0.00

77.34

2060404

科技成果转化与扩散

77.34

0.00

77.34

20605

科技条件与服务

1,217.47

102.66

1,114.82

2060501

机构运行

102.66

102.66

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

1,114.82

0.00

1,114.82

20607

科学技术普及

37.80

0.00

37.80

2060702

科普活动

37.80

0.00

37.80

208

社会保障和就业支出

76.49

76.49

0.00

20805

行政事业单位养老支出

76.49

76.49

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.20

30.20

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.77

16.77

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

29.52

29.52

0.00

210

卫生健康支出

21.77

21.77

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.77

21.77

0.00

2101101

行政单位医疗

14.41

14.41

0.00

2101102

事业单位医疗

6.88

6.88

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.49

0.49

0.00

221

住房保障支出

21.31

21.31

0.00

22102

住房改革支出

21.31

21.31

0.00

2210201

住房公积金

21.31

21.31

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市开州区科学技术局

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

321.17

302

商品和服务支出

33.47

310

资本性支出

0.32

30101

基本工资

72.17

30201

办公费

1.89

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

31.36

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.32

30103

奖金

59.02

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

62.84

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.20

30206

电费

1.40

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

16.77

30207

邮电费

3.35

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

14.23

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.16

30211

差旅费

1.16

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

21.91

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

6.20

30213

维修(护)费

0.08

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

3.29

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

32.12

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.07

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.36

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

29.52

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.92

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

9.48

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.70

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.73

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

7.93

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

2.41

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

353.29

公用经费合计

33.79

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市开州区科学技术局

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市开州区科学技术局

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市开州区科学技术局

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

26.18

(一)支出合计

3.61

3.61

(一)行政单位

26.18

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

1.73

1.73

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

1.73

1.73

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.88

1.88

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.88

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

18

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

210

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

0.42

四、差旅费

4.49

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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