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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2025-01078 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-23 [ 发布日期 ] 2025-09-23

重庆市开州区城市管理局2024年度决算公开说明

重庆市开州区城市管理局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策,组织拟订市政维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施,负责拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划,负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督,负责城区道路、桥梁、隧道和照明等市政基础设施的维护管理、城市环境卫生和水域清漂管理、城市园林公园的维护管理,负责城市管理领域综合行政执法、负责城市园林、城市公园行业管理,负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导,负责市政设施维护许可的管理,负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。

(二)机构设置

重庆市开州区城市管理局单位内设9个机构,分别是办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监督科。下属6个二级预算单位,分别是重庆市开州城市管理综合行政执法支队、重庆市开州区园林绿化管理中心、重庆市开州区环境卫生管理中心、重庆市开州区公用设施管理中心、重庆市开州区城市公园管理中心、重庆市开州区数字化城市管理中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5489.28万元,支出总计5489.28万元。收、支与2023年度相比,减少877.31万元,下降13.8%,主要原因是项目经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计5489.06万元,与2023年度相比,减少667.42万元,下降10.8%,主要原因是项目经费减少。其中:财政拨款收入5489.06万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.22万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5489.06万元,与2023年度相比,减少877.31万元,下降13.8%,主要原因是项目经费减少。其中:基本支出4145.82万元,占75.53%;项目支出1343.25万元,占24.47%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.22万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5489.28万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少877.31万元,下降13.8%。主要原因是项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4603.78万元,与2023年度相比,增加357.82万元,增长8.4%,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务费用增加。较年初预算数增加927.63万元,增长25.2%。主要原因是新进人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务费用增加此外,年初财政拨款结转和结余0.22万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4603.78万元,与2023年度相比,增加147.92万元,增长3.3%。主要原因在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务费用增加。较年初预算数增加927.63万元,增长25.2%。主要原因是新进人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务费用增加

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.22万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出669.56万元,占14.54%,较年初预算数增加184.45万元,增长38.0%,主要原因是基本支出政策性增长。

(2)卫生健康支出218.18万元,占4.74%,较年初预算数增加19.01万元,增长9.5%,主要原因是在职人员增加。

(3)节能环保支出86.96万元,占1.89%,较年初预算数减少6.04万元,下降6.5%,主要原因是项目经费减少。

(4)城乡社区支出3032.05万元,占65.86%,较年初预算数增加344.54万元,增长12.8%,主要原因是在职人员增加。

(5)农林水支出371.00万元,占8.06%,较年初预算数增加371.00万元,增长100.0%,增加2024年农村环境卫生治理项目。

(6)住房保障支出226.02万元,占4.91%,较年初预算数增加14.65万元,增长6.9%,主要原因是在职人员增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4145.82万元。其中:人员经费3723.69万元,与2023年度相比,增加546.99万元,增长17.2%,主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等公用经费422.13万元,与2023年度相比,增加59.71万元,增长16.5%,主要原因是在职人员增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入885.29万元,与2023年度相比,减少1025.22万元,下降53.7%,主要原因是项目经费减少。本年支出885.29万元,与2023年度相比,减少1025.22万元,下降53.7%,主要原因是项目经费减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.30万元,较年初预算数减少4.80万元,下降94.1%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.29万元,下降88.4%,主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本部门2024年度无此支出。

公务车购置费0.00万元,本部门2024年度无此支出。

公务车运行维护费0.05万元,主要用于区城市管理局应急保障车运行费费用支出较年初预算数减少2.95万元,下降98.3%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.29万元,下降97.9%,主要原因是厉行节约。

公务接待费0.25万元,主要用于接待各区县来开州交流学习城市管理工作费用支出较年初预算数减少1.85万元,下降88.1%,主要原因是厉行节约。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次37人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费67.70元,车均购置费0万元,车均维护费0.05万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出3.46万元,与2023年度相比,减少2.66万元,下降43.5%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出232.79万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少129.63万元,下降35.8%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆96辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车96辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额864.21万元,其中:政府采购货物支出593.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出271.00万元。授予中小企业合同金额864.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额472.28万元,占政府采购支出总额的54.65 %。主要用于采购水域清漂保洁设备、箱式变电站维护管理市场化运行项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出47314.38万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市开州区城市管理局整体自评

项目编码:

50015400024P000131

自评总分:

94.59

项目主管部门:

407-重庆市开州区城市管理局

财政归口处室:

004-经建科

部门联系人:

何兴中

联系电话:

52688002

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

273,034,180.39

514,601,972.01

236,335,014.51

其中:财政拨款

273,034,180.39

514,601,972.01

236,335,014.51

45.93

10.00

4.59

一般公共预算

36,761,547.32

49,740,376.07

49,679,985.07

99.88

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

一、区城管局贯彻执行有关市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;负责拟订市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划,编制年度维护管理规划和专项计划,经批准后组织实施;负责城市道路、桥梁、隧道、城市照明等市政基础设施维护管理。负责市政设施维护许可的管理等。
二、围绕市委“八张报表”指标体系和区政府工作报告,紧扣年度目标任务,农村生活垃圾分类覆盖率和综合治理率达到100%、城市生活垃圾回收利用率达到41%、城市建成区绿地率达到39%;推动城区停车管理改革,在全区机关企事业单位新增错时共享停车位1000个,路内停车泊位规范设置率达98%;实施城市路网更新改造和交通堵点乱点治理,合理布局充电桩,新增智慧停车位800个,提升城区交通运行效率;加快汉丰湖国家湿地公园整体提升,创建市级园林式街道2条,新建口袋公园、山城花境4个,贯通南北环湖马道,提升环湖夜景灯饰,让群众推窗见绿、出门进园;加强乡镇基础设施完善、建筑风貌管控、场镇秩序整治、功能维护管理,支持有条件、需求急的场镇道路“白改黑”,有序推进乡镇洒水车(消防车)扩面覆盖,建设乡镇垃圾中转站2个。
三、区城管局负责管护城市园林总面积约190万㎡,管理城市公园11座,管护总面积约1146.78万m2;环卫清扫保洁总面积877万m2;管护城区人行道119.07万㎡,车行道161.52万㎡,管护路灯照明光源约13500套,箱式变电及控制箱约114台,管护城市桥梁30座,隧道2座、人行地通7座。通过有效管理使城区绿地管护优良率95%,名木古树成活率100%,城市公园景观绿化达到良好效果。城市街道清扫保洁覆盖范围100%,城市道路设施完好率96%,道路亮灯率达到96%,结构设施检测率100%。

通过有效管理使城市环境提升,保持干净整洁有序城市形象。
一是环境卫生。城市建成区生活垃圾一次转运能力0.03万吨/日,城镇生活垃圾无害化处理率100%,城市道路机械化清扫率90%,清扫保洁作业市场化率12%。二是园林绿化。绿地管护优良率95%,名木古树成活率100%。三是城市公园。绿化活动场地服务半径覆盖率68.63%,人均公共游憩绿地面积17.87平方米/人,城市万人拥有绿道长度98.93公里,林荫路推广率82%。
四是市政设施。市政设施结构检测率100%,城市道路完好率达到95%以上,道路照明设施完好率、亮灯率分别达到96%、98%以上。规范设置和管理路内停车位,清除占用消防应急通道停车位。健全完善城区路内停车管理体制,实现城区路内停车位规范设置合格率达95%以上。实现“路平桥安”和“灯明景靓”,使城区居民出行得到安全保障。五是数字化管理。受理城市管理各类问题和投诉件,处置率98%以上。六是综合执法。城市管理综合执法总体保持科学高效,做到严格执法、文明执法,案卷评比优秀。市容保持良好,秩序保持稳定。

完成全年目标,有效管理城市,保持干净整洁有序城市形象。
一是环境卫生。城市建成区生活垃圾一次转运能力0.03万吨/日,城镇生活垃圾无害化处理率100%,城市道路机械化清扫率90%,清扫保洁作业市场化率12%。二是园林绿化。绿地管护优良率95%,名木古树成活率100%。三是城市公园。绿化活动场地服务半径覆盖率68.63%,人均公共游憩绿地面积17.87平方米/人,城市万人拥有绿道长度98.93公里,林荫路推广率82%。
四是市政设施。市政设施结构检测率100%,城市道路完好率达到95%以上,道路照明设施完好率、亮灯率分别达到96%、98%以上。规范设置和管理路内停车位,清除占用消防应急通道停车位。健全完善城区路内停车管理体制,实现城区路内停车位规范设置合格率达95%以上。实现“路平桥安”和“灯明景靓”,使城区居民出行得到安全保障。五是数字化管理。受理城市管理各类问题和投诉件,处置率98%以上。六是综合执法。城市管理综合执法总体保持科学高效,做到严格执法、文明执法,案卷评比优秀。市容保持良好,秩序保持稳定。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

城区道路管护面积

平方米

3576300

3576300

0

100

10

10

城市管理执法案件数

10000

10000

0

100

10

10

公园管护面积

平方米

12860000

12860000

0

100

10

10

购买设备

个/艘

6

6

0

100

10

10

清扫保洁面积

平方米

9536700

9536700

0

100

10

10

市街绿化管护面积

平方米

2075400

2075400

0

100

10

10

数字化城市管理处理案件数

24000

24000

0

100

10

10

街道清扫保洁覆盖范围

%

100

100

0

100

10

10

市政设施完好率

%

96

96

0

100

10

10

绿地管护优良率

%

95

96

1.05

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

开州区中心城镇生活垃圾集中转运站建设项目

项目编码:

50015423T000003738009

自评总分:

90.01

项目主管部门:

407-重庆市开州区城市管理局

财政归口处室:

004-经建科

部门联系人:

邹泽军

联系电话:


资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

29,820,000.00

29,820,000.00

19,000.00

其中:财政拨款

29,820,000.00

29,820,000.00

19,000.00

0.06

10.00

0.01

一般公共预算

0.00

0.00

0.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成可研报告、测绘图纸、选址论证报告等前期工作。

完成可研报告、测绘图纸、选址论证报告等前期工作。

完成可研报告、测绘、选址论证工作

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

可研报告

1

1

0

100

20

20

完成测绘图纸

1

1

0

100

20

20

完成选址论证报告

1

1

0

100

10

10

可持续影响年度

20

20

0

100

20

20

投资控制在概算核定范围内

%

100

100

0

100

20

20

(二)部门绩效评价情况

我部门(单位)对开州区中心城镇生活垃圾集中转运站建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2982.00万元,评价得分90.1分,从项目评价结果看,项目绩效目标明确,预算编制较为合理,管理科学规范,总体完成情况较好。

(三)财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52688002


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市开州区城市管理局

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,603.78

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

885.29

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

669.56

九、卫生健康支出

218.18

十、节能环保支出

86.96

十一、城乡社区支出

3,104.73

十二、农林水支出

491.75

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

226.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

691.86

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,489.06

本年支出合计

5,489.06

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

0.22

年末结转和结余

0.22

总计

5,489.28

总计

5,489.28

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市开州区城市管理局

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,489.06

5,489.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

669.56

669.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

663.22

663.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

359.35

359.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

212.13

212.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

91.75

91.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

218.18

218.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

218.18

218.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

106.29

106.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

106.52

106.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

86.96

86.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

86.96

86.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

86.96

86.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,104.73

3,104.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,268.69

1,268.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

1,268.69

1,268.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1,763.36

1,763.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

1,763.36

1,763.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

63.57

63.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

63.57

63.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

491.75

491.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

371.00

371.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

371.00

371.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

120.75

120.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

120.75

120.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

226.02

226.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

226.02

226.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

226.02

226.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

691.86

691.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

691.86

691.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

691.86

691.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市开州区城市管理局

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,489.06

4,145.82

1,343.25

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

669.56

669.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

663.22

663.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

359.35

359.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

212.13

212.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

91.75

91.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

218.18

218.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

218.18

218.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

106.29

106.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

106.52

106.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

86.96

0.00

86.96

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

86.96

0.00

86.96

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

86.96

0.00

86.96

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,104.73

3,032.05

72.68

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,268.69

1,268.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

1,268.69

1,268.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1,763.36

1,763.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

1,763.36

1,763.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9.11

0.00

9.11

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.11

0.00

9.11

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

63.57

0.00

63.57

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

63.57

0.00

63.57

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

491.75

0.00

491.75

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

371.00

0.00

371.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

371.00

0.00

371.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

120.75

0.00

120.75

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

120.75

0.00

120.75

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

226.02

226.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

226.02

226.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

226.02

226.02

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

691.86

0.00

691.86

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

691.86

0.00

691.86

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

691.86

0.00

691.86

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市开州区城市管理局

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,603.78

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

885.29

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

669.56

669.56

九、卫生健康支出

218.18

218.18

十、节能环保支出

86.96

86.96

十一、城乡社区支出

3,104.73

3,032.05

72.68

十二、农林水支出

491.75

371.00

120.75

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

226.02

226.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

691.86

691.86

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,489.06

本年支出合计

5,489.06

4,603.78

885.29

年初财政拨款结转和结余

0.22

年末财政拨款结转和结余

0.22

0.22

一般公共预算财政拨款

0.22

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

5,489.28

总计

5,489.28

4,604.00

885.29

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市开州区城市管理局

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,603.78

4,145.82

457.96

208

社会保障和就业支出

669.56

669.56

0.00

20805

行政事业单位养老支出

663.22

663.22

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

359.35

359.35

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

212.13

212.13

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

91.75

91.75

0.00

20808

抚恤

6.34

6.34

0.00

2080801

死亡抚恤

6.34

6.34

0.00

210

卫生健康支出

218.18

218.18

0.00

21011

行政事业单位医疗

218.18

218.18

0.00

2101101

行政单位医疗

106.29

106.29

0.00

2101102

事业单位医疗

106.52

106.52

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.37

5.37

0.00

211

节能环保支出

86.96

0.00

86.96

21103

污染防治

86.96

0.00

86.96

2110304

固体废弃物与化学品

86.96

0.00

86.96

212

城乡社区支出

3,032.05

3,032.05

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,268.69

1,268.69

0.00

2120101

行政运行

1,268.69

1,268.69

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1,763.36

1,763.36

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

1,763.36

1,763.36

0.00

213

农林水支出

371.00

0.00

371.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

371.00

0.00

371.00

2130504

农村基础设施建设

371.00

0.00

371.00

221

住房保障支出

226.02

226.02

0.00

22102

住房改革支出

226.02

226.02

0.00

2210201

住房公积金

226.02

226.02

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市开州区城市管理局

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

3,618.40

302

商品和服务支出

422.13

310

资本性支出

30101

基本工资

850.73

30201

办公费

253.83

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

255.78

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

429.64

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

1,042.27

30205

水费

1.81

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

359.35

30206

电费

6.42

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

212.13

30207

邮电费

36.82

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

152.18

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

32.49

30211

差旅费

8.68

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

226.02

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

26.32

30213

维修(护)费

2.44

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

31.51

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

105.29

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.46

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.25

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

6.34

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

91.75

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

7.20

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

25.42

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

22.72

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.05

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

60.03

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

0.20

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

3,723.69

公用经费合计

422.13

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市开州区城市管理局

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

885.29

885.29

0.00

885.29

0.00

212

城乡社区支出

0.00

72.68

72.68

0.00

72.68

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

9.11

9.11

0.00

9.11

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

9.11

9.11

0.00

9.11

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

63.57

63.57

0.00

63.57

0.00

2121302

城市环境卫生

0.00

63.57

63.57

0.00

63.57

0.00

213

农林水支出

0.00

120.75

120.75

0.00

120.75

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

120.75

120.75

0.00

120.75

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

120.75

120.75

0.00

120.75

0.00

229

其他支出

0.00

691.86

691.86

0.00

691.86

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

691.86

691.86

0.00

691.86

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

691.86

691.86

0.00

691.86

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市开州区城市管理局

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市开州区城市管理局

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

232.79

(一)支出合计

0.30

0.30

(一)行政单位

66.10

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

166.68

2.公务用车购置及运行维护费

0.05

0.05

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

96

(2)公务用车运行维护费

0.05

0.05

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.25

0.25

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.25

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

96

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

4

(一)政府采购支出合计

864.21

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

593.21

6.国内公务接待人次(人)

37

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

271.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

864.21

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

472.28

二、会议费

三、培训费

3.46

四、差旅费

8.68

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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