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[ 索引号 ] 11500234MB150047X0/2022-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区退役军人局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-08 [ 发布日期 ] 2022-10-08

重庆市开州区退役军人事务局2021年度部门决算公开

重庆市开州区退役军人事务局

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市开州区退役军人事务局是开州区人民政府组成部门,成立于2018年11月。主要职责是贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障,退役军人教育培训、创业就业服务、优待抚恤等工作,指导全区拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作,承担区双拥领导小组日常工作,完成区委和区政府交办的其他任务。 

(二)机构设置

重庆市开州区退役军人事务局内设办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置和军休服务管理科、就业创业科、优抚褒扬科(重庆市开州区拥军优属拥政爱民领导小组办公室)五科一室,下设二级事业单位开州区退役军人服务中心、开州区拥军优属拥政爱民管理服务中心、开州区军队离休退休干部服务管理中心、开州区光荣院管理所四个。

(三)单位构成

从单位构成看,本单位是一级预算单位,本单位有四个二级预算单位,分别为重庆市开州区退役军人事务局(本级)、重庆市开州区退役军人服务中心、重庆市开州区拥军优属拥政爱民管理服务中心、重庆市开州区光荣院管理所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计16102.7万元,支出总计16102.7万元。收支较上年决算数减少2895.92万元,下降15.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少4176.42万元, 政府性基金预算财政拨款收入增加53.21万元,年初结转结余增加1227.29万元。

2.收入情况。2021年度收入合计12354.49万元,较上年决算数减少4123.21万元,下降25.0 %,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少4176.42万元,政府性基金预算财政拨款收入增加53.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12281.38万元,占99.4%,政府性基金预算财政拨款收入73.11万元,占0.6%。年初结转和结余3748.21万元。

3.支出情况。2021年度支出合计15996.87万元,较上年决算数增加717.34万元,增长4.7%,主要原因是伤残抚恤、义务兵优待、优抚医疗等经费的增加。其中:基本支出603.02万元,占3.8%;项目支出15393.84万元,占96.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余105.83万元, 较上年决算数减少3613.26万元,下降97.2%,主要原因是优抚事业单位支出、解三难、其他退役军人事务管理支出等项目经费结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16102.7万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2895.92万元,下降15.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少4176.42万元,政府性基金预算财政拨款增加53.21万元,年初财政拨款结转和结余增加1227.29万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入12281.38万元,较上年决算数减少4176.42万元,下降25.4%,主要原因是社会保障和就业支出减少3681.07万元,卫生健康支出减少493.47万元,住房保障支出减少1.88万元。较年初预算数增加7882.36万元,增长179.2%,主要原因是社会保障和就业支出增加7468.59万元,卫生健康支出增加408.96万元,住房保障支出增加4.81万元。此外,年初财政拨款结转和结余3748.21万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15923.76万元,较上年决算数增加664.13万元,增长4.4%,主要原因是社会保障和就业支出增加439.06万元,卫生健康支出增加418.91万元,住房保障支出减少1.88万元,其他支出减少191.96万元。较年初预算数增加11524.74万元,增长262%,主要原因是社会保障和就业支出增加10276.7万元,卫生健康支出增加1192.19万元,住房保障支出增加4.81万元,其他支出增加51.04万元。

   3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余105.83万元,较上年决算数减少3613.26万元,下降97.2%,主要原因是社会保障和就业支出减少3613.26万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)社会保障与就业支出14624.82万元,占91.8%,较年初预算数增加10276.7万元,增长236.3%,主要原因是人员经费支出、抚恤支出、优抚医疗、军休费用、其他优抚支出增加。

  (2)卫生健康支出1218.54万元,占7.7%,较年初预算数增加1192.19万元,增长4524.4%,主要原因是职工医保、优抚对象医疗补助增加。

  (3)住房保障支出29.36万元,占0.2%,较年初预算数增加4.81万元,增长19.6%,主要原因是职工工资基数增大,住房公积金相应增加。

  (4)其他支出51.04万元,占0.3%,较年初预算数增加51.04万元,主要原因是双拥宣传、立功受奖现役军人家庭奖励金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出603.02万元。其中:人员经费483.67万元,较上年决算数减少13.5万元,下降2.7%,主要原因是人员减少影响基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金的减少。公用经费119.35万元,较上年决算数增加14.02万元,增长13.3%,主要原因是公用经费标准提高,宣传广告制作费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算本年收入73.11万元,较上年决算数增加53.22万元,增长267.6%,主要原因是优抚人员医疗费用增加。本年支出73.11万元,较上年决算数增加53.22万元,增长267.6%,主要原因是优抚人员年龄结构增大,医疗费用增加,主要用于优抚人员医疗补助。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.74万元,较年初预算数减少1.46万元,下降15.9%,主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求,进一步加强机关运行成本管理,推进节约型机关建设,未作因公出国(境)考察学习安排、减少车辆出行安排及严控公务接待开支范围及标准。较上年支出数减少2.59万元,下降25.1%,主要原因是减少车辆出行安排及严控公务接待开支范围及标准,公务接待减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。与年初预算数持平,主要原因是疫情影响未作因公出国(境)考察学习安排。与上年支出数持平,主要原因是疫情影响未作因公出国(境)考察学习安排。

公务车购置费0万元。 与年初预算数持平,主要原因是无车辆购置预算。与上年支出数持平,主要原因是上年和本年无车辆购置预算安排。

公务车运行维护费7.16万元,主要用于公务车运行燃油费、 过路停车洗车费、公务车修理费、保险及年审费用。费用支出较 年初预算数增加1.16万元,增加19.3%,主要原因是下属二级预算单位军休中心未纳入区级预算(其中含公务用车一辆)。较上年支出数减少1.18万元,下降14.1%,主要原因是疫情影响开展调研、考察工作用车需求减少。

公务接待费0.58万元,主要用于接待上级部门、兄弟省市考察调研支出。费用支出较年初预算数减少2.62万元,下降 81.9%,主要原因是受疫情影响,相关单位减少工作交流,接待量较预计数减少。较上年支出数减少1.41万元,下降70.9%,主 要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求,进一 步加强机关运行成本管理,推进节约型机关建设,严控陪餐人数, 严控接待开支的范围和标准。

)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务 用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待7批次 66人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费87.88元,车均购置费0万元,车均维护费2.39万元(含下属单位军休中心公务车辆一辆)。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.3万元,较上年决算数减少0.39万元,下降23.1%,主要原因是受疫情影响,减少工作会议,采取线上会议方式。本年度培训费支出24.39万元,较上年决算数增加23.36万元,增加2268%,主要原因是培训费包含自主就业退役士兵教育培训。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出98.09万元, 比2020年度决算数增加18.85万元,增长23.8%,主要原因是公用经费标准提高,宣传费用增加。比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求,进一步加强机关运行成本管理,推进节约型机关建设,减少了公用经费支出。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项,涉及资金1188万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

2021年度部门整体绩效自评表

主管

部门

重庆市开州区退役军人事务局

自评总分(分)

96.53

预算单位

联系人

周聪

联系电话

023-52990690

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

4472.13

16102.7

15996.87

99.3%

10

9.93

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,不断增强优抚对象等退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。推进退役军人事业和服务高质量发展,提升基层退役军人服务水平,优化基层退役军人服务体系,加强退役军人保障体系建设,抓好退役军人服务机构疫情防控工作,做好退役军人困难群体帮扶工作。统筹做好退役工作改革创新方案、维修改造纪念设施、对培训退役军人培训达标率不低于95%。

完成全年绩效目标,做好了维护退役军人权益和帮扶援助,顺利完成了退役军人移交安置,组织协调并促进了退役军人就业创业,提高了退役军人优抚抚恤保障水平,保障退役军人优抚对象生活水平稳定,   加强了烈士纪念设施等维护管理工作。进一步推进了退役军人事业和服务高质量发展,提升了基层退役军人服务水平,优化了基层退役军人服务体系,加强了退役军人保障体系建设,抓好了退役军人服务机构疫情防控工作,退役军人群体总体满意。

完成全年绩效目标,做好了维护退役军人权益和帮扶援助,顺利完成了退役军人移交安置,组织协调并促进了退役军人就业创业,提高了退役军人优抚抚恤保障水平,保障退役军人优抚对象   生活水平稳定,加强了烈士纪念设施等维护管理工作。进一步推进了退役军人事业和服务高质量发展,提升了基层退役军人服务水平,优化了基本退役军人服务体系,加强了退役军人保障体系建设,抓好了退役军人服务机构疫情防控工作,退役军人群体总体满意。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

退役军人移交安置率

%


100

100

100

100

10

10

退役军人适应性培训人次

人次


150

157

157

100

10

10

维护管理烈士纪念设施个数


19

19

19

100

10

10

部门预决算按时公开率

%


100

100

100

100

10

10

其他指标






50


46.6


说明


















项目绩效自评表

项目

名称

优抚医疗

自评

总分

(分)

95

预算单位负责

此项目的科室

规划财务科

联系人

周聪

联系电话

023-52990690

项目资金

年度

总金额(万元)

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

959

1188

1188

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过发放优抚对象医疗补助资金,使优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

通过发放优抚对象医疗补助资金,使优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

完成全年绩效目标

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

经费足额拨付率

%


100

100

100

100

30

30

优抚对象医疗补助标准按规定执行率

%


100

100

100

100

25

25

优抚对象医疗难问题改善情况

其他


90

90

90

100

25

20

优抚对象满意度

%


90

90

90

100

20

20

说明















2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52990690


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